Цитата:
Сообщение от
Nick
Самый простой способ:
для неправильного ОС:
1. сторнировать амортизацию за все месяцы,
2. списать ОС по спец. профилю (чтобы проводки были как сторно ввода в эксплуатацию) на дату ввода в эксплуатацию
3. создать правильное ОС
4. ввести его в эксплуатацию и начислить амортизацию
не вполне понятно, зачем для проводок сторно ввода в эксплуатацию делать новое основное средство, если можно повторно ввести с минусом первое. Кроме того, делать из картотеки склад мертвых карточек не хочется.
Цитата:
Сообщение от
Nick
Задним числом, те повторив с новым ОС все операции 1 к 1 как со старым
Задним числом нельзя- суть вопроса как раз в этом- период закрыт...