Цитата:
Сообщение от
unalexia
Navi 3.6
При учете Продажа Заказ на юр.лицо:
Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе)
Дб 62(Расчеты с покуп.) Кр 9001(Выручка)
Оплата:
Дб 51(Банк) Кр 62 (Расчеты с покуп.)
При учете Продажа Заказ на физ.лицо:
Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе)
Дб 9001(Выручка) Кр 9001(Выручка) !!! – возникают дебитовые обороты по 9001
Оплата:
Дб 5001(Касса) Кр 9001 (Выручка)
Можно ли как-нибудь избежать в рознице проводки Дб 9001 Кр 9001???
Что значит у вас физ.лицо и юр.лицо? Если я правильно понял, то для программы это все клиенты, причем для клиента "физ.лицо" клиент учетная группа выбрана на счет 90.01. Исправьте финсчет в клиент учетной группе на правильный.