Цитата:
Изначально опубликовано Eugeny_F
Имелись ввиду проводки главной книги. Правильнее, чтобы проводки делались датой увольнения.
Обычная практика - отсенение затрат по оплате труда последней датой месяца. Вашу точку зрения вам придется воплощать при помощи программистов.
Цитата:
Изначально опубликовано Eugeny_F
А вот здесь не очень понял. Я могу сформировать ведомость типа Аванс или типа Общая. Но как в этих ведомостях выйти на получившуюся сумму к выплате, кроме как введя ее как отдельный вид зарплаты?
Ведомость "общая" и есть межрасчетная платежная ведомость. При её формировании задается фильтр-запрос. Указываете в нем код сотрудника.