Цитата:
Сообщение от
mazzy
Да ну?
Голова2уха, может вам теорию почитать? Вот здесь например,
www.gaap.ru
Я, пожалуй, завяжу с этой темой. Как хотите. Как скажете...
.
Mazzy, а какое будет сальдо по 71 счету, если за одними подотчетниками числится задолженность, а у кого-то наоборот перерасход? Будет и дебетовое сальдо, и кредитовое, и аксапта его не рассчитывает!
Вы бы хоть разобрались, прежде чем начинать грубить.
По поводу авансов - а не всегда платеж отражается как аванс, иногда из-за ошибок пользователей, иногда сознательно (авансы клиентов в крупных компаниях, НДС начисляется в конце месяца на остаток авансов).
Пожалуй, и правда стоит завязать с дискуссией. Сторно проводок делать нельзя, сальдо считать не надо. Как хотите. Доказывайте это главбуху клиента.