|
![]() |
#1 |
Участник
|
В sp4 появилась новая возможность разносить платежи при выверки банковских счетов. Пришла выписка из банка ->посмотрели и отметили платежи по конкретному банку -> разнесли. Удобно, здорово.
Выверка разнесенных оплат->нет проблем. Если платежка не разнесена. то: Выверка и соответственно разноска платежа выдает ошибки: "Для документа Плат_000000002 необходимо указать номер НДС" "Для документа Плат_000000002 не указан адрес дебитора/кредитора (необходим для регистра НДС)" "Для документа Плат_000000002 необходимо указать номер накладной" В журнале платежей. Платежу сопоставлена накладная, номер указан. Адрес Поставщика не указан (Эта ошибка понятна). А что такое номер НДС я вообще не знаю! [attachment=335:attachment]
__________________
Алексей ![]() |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
В чем вопрос и где именно вы смотрите?
Номер НДС - это код НДС. |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
|
|
![]() |
#4 |
Участник
|
Делаю выверку банковского счета. Пометил платеж поставщику. Не разнесенный. Делаю разноску. Выдает такую ошибку. А где этот номер или код указывается?
__________________
Алексей ![]() |
|
![]() |
#5 |
Участник
|
Косяк нашел.
__________________
Алексей ![]() |
|
![]() |
#6 |
Участник
|
Tipa dlja "nalog v cene" ? (mogu oshibatsja)
|
|
![]() |
#7 |
Участник
|
Для того, чтобы в графе "Назначение платежа" для исходящей платежки автоматически подсчитать добавку к тексту "в т.ч. НДС ХХХ руб. ХХ коп."? ПОтому как для каждой платежки бухгалтера НДС считают и пишут в назначение?
ИМХО мудрено слишком. |
|
![]() |
#8 |
Участник
|
Проблема была в настройки конфигурации. Отключил функциональности стран, кроме России.
Всем спасибо за участие.
__________________
Алексей ![]() |
|