|
30.09.2006, 15:02 | #1 |
Участник
|
[size=5] Подскажите, как сделать лучше??
Организация является налоговым агентом. Необходимо настроить НДС группу так, чтобы при создание счета на покупку услуги (товара), появлялась не только проводка к зачету НДС, но также и проводка к начислению, того самого же НДС? |
|
30.09.2006, 19:38 | #2 |
Участник
|
Насколько я знаю настроить нельзя.
Я делала - продажу с полным НДС - это было начисление и попадало в книгу продаж, и покупку с НДС-попадала в книгу покупок. И соответсвенно их закрывать взаимозачетом. Или ставить метод оплаты в счетах продажи и в счетах покупки. |
|
02.10.2006, 18:16 | #3 |
Участник
|
Но в моем случае продажу сделать нельзя.
Организация покупает услугу, оплачивает и ставит НДС к оплате. Если грубо, то такие проводки: 26 60 68 60 60 51 60 68??? Возможно можно повесить свойства НДС на оплату??? |
|
15.10.2006, 12:53 | #4 |
Участник
|
И после оплаты вы уменьшаете задолженность перед поставщиком на сумму НДС?
Вряд ли так выделаете. Спросите еще раз у бухов. И если вы сами начисляете и платите НДС тогда проводка 68 60 тоже не имеет смысла, в том случае если все эти проводки проводятся по одному поставщику. Еще раз : 26 60 - вы проводите по реальному поставщику а вот 68 60 60 68 - проводите по виртуальному клиенту-поставщику -специально заведенному для этих вещей-я заводила нашу компанию. И лучше использовать-фин.счет какой нибудь 76. |
|
03.11.2006, 11:38 | #5 |
Участник
|
С налоговыми агентами я поступила так:
В НДС Настройках Учета указала строку НДС Бизнес Группа - АГЕНТНДС НДС Товарная Группа - Услуги18 ТИП расчета - Обратный ТИП нереализованного НДС - процент Покупка НДС Фин.Счет - (ндс 68 ) Покупка нереализ НДС - (нереализ. НДС - 19) Обратный НДС Фин. Счет - 68 Обратный Нереализ. НДС Фин.Счет - (либо отложен НДС- 76, либо 60 сч). Трудности возникают с корректировкой курсов по 19 и 76 счету, ...пока на стадии размышления... |
|