|
25.04.2006, 17:47 | #1 |
Участник
|
Как в Navision сторнировать учтенный Авансовый отчет?
Народ,
может кто знает Как в Navision сторнировать учтенный Авансовый отчет? Авансовый отчет скажем сделан по счету покупки (т.е. в Авансовом отчете "Подотчет Поставщик Но." = номер поставщика, "Подотчет Операция Но." = номер операции по поставщику (учтенный счет покупки)). Как-то обычной кредит-нотой покупки не проходит. |
|
27.04.2006, 10:18 | #2 |
Участник
|
проводки какие там получились?
|
|
27.04.2006, 12:14 | #3 |
Участник
|
Такой тест проводил на стандартной 4-ке (SP2):
учитываю поставщик счет на 10000, от 01.02.06, в строке тип = фин. счет, но. = 26-850, сумма = 1000 в итоге по фин. книге: Дата Учета Тип Документа Документ Но. Фин. Счет Но. Сумма 01.02.06 Счет 108029 26-850 1 000,00 01.02.06 Счет 108029 19-500 180,00 01.02.06 Счет 108029 60-100 -1 180,00 по корреспонденции: Дт Кр Сумма 26-850 60-100 1000 19-500 60-100 180 по поставщик книга операций: Дата Учета Тип Документа Документ Но. Внешний Документ Но. Поставщик Но. Сумма 01.02.06 Счет 108029 ПСЧ_01 10000 -1 180,00 по подробно поставщик книга операций: Дата Учета Тип Операции Тип Документа Документ Но. Поставщик Но. Сумма 01.02.06 Исход. Операция Счет 108029 10000 -1 180,00 учитываю авансовый отчет от 02.02.06, на ДП, в строке подотчет поставщик но. = 10000, подотчет операция но. = <ранее учтенный счет покупки от 01.02.06> в итоге по фин. книге: Дата Учета Тип Документа Документ Но. Фин. Счет Но. Сумма 02.02.06 Оплата 2001 60-100 1 180,00 02.02.06 Оплата 2001 19-500 -180,00 02.02.06 Оплата 2001 68-200 180,00 02.02.06 Счет 2001 71-100 -1 180,00 по корреспонденции: Дт Кр Сумма 68-200 19-500 180 60-100 71-100 1000 по поставщик книга операций: Дата Учета Тип Документа Документ Но. Внешний Документ Но. Поставщик Но. Сумма 02.02.06 Оплата 2001 АВОТЧ_01 10000 1 180,00 02.02.06 Счет 2001 АВОТЧ_01 ДП -1 180,00 по подробно поставщик книга операций: Дата Учета Тип Операции Тип Документа Документ Но. Поставщик Но. Сумма 02.02.06 Исход. Операция Оплата 2001 10000 1 180,00 02.02.06 Применение Оплата 2001 10000 -1 180,00 02.02.06 Исход. Операция Счет 2001 ДП -1 180,00 02.02.06 Применение Счет 108029 10000 1 180,00 Потом захожу в баланс по 10000, отменяю примение создают кредит-ноту путем копирования с учтенного авансового отчета пытаюсь ее учесть и ошибка Сумма должно быть положительно... |
|