|
19.07.2006, 11:46 | #1 |
Участник
|
Незначительные расхождения в основной валюте
Добрый день. Возник вот такой вопрос.
Создаем накладную в валюте (EUR). Основгая валюта (RUR) Получаем следующие проводки по счетам 19 -2,93 EUR -100,31 РУБ 60 -19,18 EUR -656,63 РУБ 91 16,25 EUR 556,33 РУБ ----------------------------------------------- 0,00 EUR -0,01 РУБ Оставшиеся 0,01 РУБ разносятся на забалансовый системный счет "Незначительные расхождения в основной валюте проводкой: 60 / ХХ-Z07 0,01 РУБ. Стандартная функциональность Аксапты. Тут все работает правильно. Вопрос такой. Что дальше можно сделать с суммой на счете ХХ-Z07, т.к. бухгалтера говорят, что такая продока некорректна и суммы со счета ХХ-Z07 необходимо убирать? Заранее всем благодарен. |
|
19.07.2006, 12:07 | #2 |
Участник
|
Всем нравится а вашим бухам нет, странно, вообще убрать при закрытии года оставшуюся дельту на прибыли убытки и т.п...
|
|
19.07.2006, 15:25 | #3 |
Участник
|
Большое спасибо за ваш ответ.
Но у наших бухгалтеров другой подход. Они не хотят закрывать счета ХХ-Z07 в конце года, а хотят вообще не иметь проводок на эти счета в течении года при любых операциях в системе. Поэтому еще 2 вопроса. 1. Корректна ли такая постановка вопроса, т.е. ведение учета в нескольких валютах и отсутствие проводок по незначительному расхождению в основной валюте? 2. Можно ли такое настроить в системе? |
|
19.07.2006, 15:39 | #4 |
Участник
|
Это действительно глубоковстроенная фича система, которая кидает несбалансированные копейки в первой/второй валюте на системные счета.
Что бы избавиться от этой фичи вам придеться хорошо попрограмировать (
__________________
|
|
19.07.2006, 15:46 | #5 |
Участник
|
А куда девать эту копейку и по какому принципу?
|
|
19.07.2006, 15:53 | #6 |
Участник
|
У бухгалтеров поинтересуйтесь
__________________
|
|
19.07.2006, 16:02 | #7 |
Участник
|
Не, я то хочу без модификации в рамках логики системы. Как я понял есть такая логика, как бы стандартная. Система при наличии таких несбалансированных копеек переносит их на системный счет, в нашем случае ХХ-Z07. Затем, в конце фин. года бухгалтера кидают эти суммы на соответствующие счета, тем самым обнуляя системные.
А можно ли настроить (не доработать) систему на работу подругому принципу, например по такому: Система не делает проводок на ХХ-Z07, а вместо них как-то другим способом убирает эту копейку. И будет ли такой подход правильным и логичным с точки зрения правил и логики бухг. и управленческого учета? |
|
19.07.2006, 16:09 | #8 |
Banned
|
Цитата:
Сообщение от petr
А можно ли настроить (не доработать) систему на работу по другому принципу...
См. \Classes\LedgerVoucherObject\postRoundingDifferencesPerDate |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1). |
19.07.2006, 16:15 | #9 |
Участник
|
А если доработать то насколько реально это сделать? Может у кого-то были подобные проекты? Какова была их трудоемкость?
|
|
19.07.2006, 16:20 | #10 |
Banned
|
Суть в том, что нет способа найти, какая из проводок "неправильная". В вашем примере человек интуитивно определяет первую проводку, как "неправильную", исходя лишь из того, что в последних двух первый разряд копеек совпадает. Но алгоритма по такому принципу не построить. В таких случаях лишнюю копейку пристраивают к первой попавшейся записи, как вариант - к проводке с наибольшей суммой, чтобы относительная ошибка была меньше. Для этого придется перепрограммировать указанный метод. Работы на 1-1,5 дня.
|
|
19.07.2006, 16:23 | #11 |
Участник
|
Проблема тут даж не столько куда пристроить мне кажется, а в том что бух-проводки балансировать перестанут, что с этим делать будете?
|
|
19.07.2006, 16:27 | #12 |
Banned
|
Цитата:
Сообщение от MironovI
Проблема тут даж не столько куда пристроить мне кажется, а в том что бух-проводки балансировать перестанут, что с этим делать будете?
|
|
19.07.2006, 16:38 | #13 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от EVGL
Не понял. Указанный метод как раз и определяет, на сколько копеек проводки не балансируют. Эта суммарная разница разносится отдельной проводкой. Никто не запрещает просуммировать или отнять эту разницу с одной из существующих проводок (речь идет, разумеется о корректировке первичной валюты проводки).
Последний раз редактировалось MironovI; 19.07.2006 в 16:44. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1). |
19.07.2006, 16:24 | #14 |
Участник
|
Все понятно. Будем разбираться.
|
|
19.07.2006, 16:28 | #15 |
Участник
|
To Mironovl.
Бухи говорят, что могут пережить и разбалансированность, лишь бы не было проводок по забалансовому системному счету. У них еще такая идея, что роль системного счета должен играть какой-либо обычный счет, который устанавливается отдельно для каждого типа операции. |
|
19.07.2006, 16:32 | #16 |
Banned
|
Цитата:
Сообщение от petr
У них еще такая идея, что роль системного счета должен играть какой-либо обычный счет, который устанавливается отдельно для каждого типа операции.
|
|
19.07.2006, 16:33 | #17 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от petr
To Mironovl.
Бухи говорят, что могут пережить и разбалансированность, лишь бы не было проводок по забалансовому системному счету. У них еще такая идея, что роль системного счета должен играть какой-либо обычный счет, который устанавливается отдельно для каждого типа операции. заведите отдельный субсчет балансового счета (76) на который будут падать эти разницы.
__________________
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1). |
19.07.2006, 16:46 | #18 |
Участник
|
Итак, можно напрогроммировать несколько вариантов.
1. Искать проводку с наибольшей суммой (или по какому-либо другому принципу) и отнимать от нее эту копейку. Тогда искажается соответствие Валютная сумма * Курс на дату проводки = Сумма в осн. валюте. 2. Настроить системный счет для расхождений в осн. валюте на субсчет балансового счета (например 76*) 3. Выбирать необходимый сист. счет при разноске в зависимости от типа проводимой операции. Всем спасибо. Может есть еще какие-либо другие варианты. А мы пока будем выбирать из этих трех. |
|
Теги |
незначительные расхождения, основная валюта |
|
|