|
05.06.2007, 09:36 | #1 |
Участник
|
Счет на дебиторскую задолженность
Доброго всем дня!
Есть необходимость в Аксапте выставлять счет на дебиторку. Посоветуйте, каким образом это лучше реализовать. |
|
05.06.2007, 09:39 | #2 |
Участник
|
А разве в счете, не должен быть указан товар\услуга? Дебеторка же сформировалась, из каких-то неоплаченных отрузок?
__________________
С уважением Шатохин Святослав. |
|
05.06.2007, 09:48 | #3 |
Участник
|
slava09
Всё правильно. И в этом как раз проблема. Некоторые наши клиенты не хотят платить по отдельным накладным или счетам-фактурам. Они просят выставить общий счет на всю задолженность. Хоть это и не правильно, но как известно, клиент всегда прав. В счете имеется одна строка "Долг за отгруженную продукцию (по накладным таким-то за такую-то дату)" и сумма. Последний раз редактировалось Ellga; 05.06.2007 в 09:50. |
|
06.06.2007, 11:14 | #4 |
Member
|
Цитата:
Сообщение от Ellga
...
Хоть это и не правильно ... Понятия "счет на дебиторку" нет. Соответственно нужно привести ваше требование к общепринятым терминам, чтобы вас смогли понять. Если речь идет об услугах, задолженность по которым в системе еще не зарегистрирована, то вам нужна накладная на услуги. Также в Аксапте есть возможность по нескольким заказам клиентов сделать общую накладную или общий счет-фактуру. Но если накладные и счета-фактуры вы уже выставили порознь, то о каком еще счете может идти речь? Счет подразумевает возникновение задолженности. А то, как это ни удивительно, в таких случаях могут приходить оплаты по обоим версиям счета. Сам видел не раз. В вашем случае это уже либо реестр счетов, которые нужно оплатить, либо акт сверки взаиморасчетов. В качестве варианта реестра можно использовать те же письма-напоминания, как предложил Михаил Андреев.
__________________
С уважением, glibs® |
|
05.06.2007, 10:16 | #5 |
Участник
|
Ну если Вы хотите "тупо" выставлять счет на сумму задолженности, то набросайте отчетик - 0,5 - 1 час. Не больше. В Аксапте стандартного конечно же нет.
Стандартными средствами получаете задолженность (посмотрите как формируется из формы Клиенты\Сальдо\...) и выводите ее в отчет.
__________________
С уважением Шатохин Святослав. |
|
05.06.2007, 11:36 | #6 |
Участник
|
Формировать наверно лучше из клиентов и хранить с остальными обычными счетами, только без ссылки на заказ. Так и придумала.
|
|
05.06.2007, 11:40 | #7 |
Участник
|
Есть такая прикольная функциональность - письма-напоминания. Там можно настроить печать письма с перечнем всех неоплаченных накладных (не на сумму дебиторки, а именно по накладным).
|
|
06.06.2007, 10:57 | #8 |
Участник
|
Михаил, спасибо за совет. Попробуем использовать письма.
|
|
06.06.2007, 11:29 | #9 |
Участник
|
glibs
Сейчас это именно счет на оплату. Но в этом счете не продукция указывается в строках, а именно "Долг за отгруженную продукцию (по накладным таким-то за такую-то дату)" и сумма. У счета есть номер, дата и дата, до которой он может быть оплачен. Счет нужнен, когда заказы в статусе Отгруженно. Сейчас такие счета у нас делают не из Аксапты, что нас не устраивает. Причем клиент платит, ссылаясь на этот счет. Пока рассматриваем письма-напоминания как вариант. |
|
06.06.2007, 12:17 | #10 |
Участник
|
Всетаки указываете накладные. Ну тогда точно письма-напоминания.
__________________
С уважением Шатохин Святослав. |
|