|
24.06.2009, 17:04 | #1 |
Участник
|
Акт сверки взаимных расчетов
Добрый день всем!
Бухгалтер строит Расчеты с клиентами / Акт сверки взаимных расчетов, указав период с 1 июня 2009 по сегодняшний день с разбивкой по документу. И задает вопрос: а зачем в отчет выводится кроме накладных за текущий период еще за предыдущие? этож в конце года будут все накладные по клиенту выводиться? Вот. Затрудняюсь с ответом. Помогите, плиз, объяснить такой принцип построения отчета. Зачем в отчете данные за все предыдущие периоды? Текущего было бы вполне достаточно. Последний раз редактировалось Lelya; 24.06.2009 в 17:08. |
|
24.06.2009, 17:17 | #2 |
Участник
|
Вопрос снят.
Нашла волшебную функцию на форме ListView "Свернуть накладные предыдущих периодов". Воистину неисповедимы пути Аксапты |
|
Теги |
акт сверки |
|
|