|
![]() |
#1 |
Участник
|
каким заданием закрывается 19 счет? в учебных материалах что-то про это не нашел. книга покупок и книга продаж проводки не формируют...
|
|
![]() |
#2 |
Участник
|
А стандартная процедура закрытия счетов через "Журнал Шаблоны" не подходит?
__________________
С уваженем, rootadmin |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
а в каком учебном материале можно прочитать про журнал зачета НДС?
|
|
![]() |
#4 |
Moderator
|
Это все зависит от настройки Реализованный/Нереализованный НДС, насколько я помню. В первом случае проводки возникают сразу, во втором при применении продажи к покупке.
Кажись так. |
|
![]() |
#5 |
Участник
|
Кстати, пусть я покажусь полным невежой, что имеется в виду под закрытием 19го счета?
__________________
С уваженем, rootadmin |
|
![]() |
#6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от rutadmeen
Кстати, пусть я покажусь полным невежой, что имеется в виду под закрытием 19го счета?
когда мы купили - Д41 К60 Д19 К60 НДС пока торчит на 19 счете мы продаем товар - Д62 К90 Д90 К68 НДС числится к уплате в бюджет Должна быть взаимосвязь между 19 и 68 счетами, то есть закрыть 19 счет: Д68 К19 |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
ну подскажите пожайлуста, как перекинуть с 19 на 68 счет?
|
|
![]() |
#8 |
Заноза в заднице
|
А может там просто учтённую проводку надо применить?
__________________
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
|
![]() |
#9 |
Участник
|
Проводка Д 68 - К 19 сформируется при применении оплаты к учтенному счету (в базовой функциональности). Если в "НДС Настройке Учета" указаны
НБГ+НТГ (НДС Бизнес Группа+ НДС Товарная группа) колонка Покупка НДС фин.счет - 68, а Колонка - Покупка Нереализ. НДС Фин счет. - 19. Тип расчета НДС - Обычный. |
|