11.05.2005, 11:09 | #1 |
Участник
|
Ошибка в книге продаж.
Зафиксировано 2 клиентских авансовых платежа на один номер ГК (клиенты разные).
Проводки - верные, вроде всё нормально. Один платеж 94661.24 , ндс - 14439.85 Другой 41175.00 , ндс - 6280.93. Формирую книгу продаж. По первому клиенту всё нормально. А по второму - сумма документа - правильная, а сумма НДС - не верная - 20454.22 (т.е. сумма обоих ндсов) Что может быть? Где ковыряться... Не пойму... |
|
Теги |
авансовый платеж, ваучер, дублирование, книга продаж, преобразование в оплату, рассопоставление, реверс, решение проблемы, сопоставление, счет-фактура |
|
|