20.11.2008, 11:36 | #1 |
Участник
|
Договор с поставщиком в условных единицах
Используется DAX 4.0 SP2 FP1 EE + последние исправления в части курсовых разниц.
Договор с поставщиком составлен в у.е., расчеты и накладные - в рублях, оплата по курсу на дату платежа. Как правильнее построить учет таких договоров (валюта накладных, валюта оплаты) для корректного расчет курсовых разниц? Бывшие суммовые разницы не подходят.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
20.11.2008, 16:02 | #2 |
Сенбернар
|
Извините, может я не понимаю чего...
Договор - да хоть в тугриках, хоть в юанях... У вас поставки и платежи в рублях учитываются. Рубль, как я понимаю - валюта учета. Какие, к лешему, курсовые-суммовые? Точно я чего-то не понимаю... в этой жизни...
__________________
Best Regards, Roman |
|
20.11.2008, 16:12 | #3 |
Злыдни
|
Курсовая разница будет возикать, если валюты проводок по клиенту (отгрузка и оплата) будут различаться. Чтобы курсовые считались, формируйте заказы и накладные по ним в у.е. В самом заказе укажите валюту вывода на печать и обновляйте курс к у.е. при формировании накладной в самом заказе и в накладной (отдельная доработка, не требующая больших расходов). На печать документы выводите в валюте вывода. А при сопоставлении оплат с отгрузкой будете ловить свою курсовую
__________________
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|
20.11.2008, 16:23 | #4 |
Сенбернар
|
Типичный "уёвый" (читай - рублевый) договор, ИМХО. И, казалось бы - при чем тут курсовые разницы?
__________________
Best Regards, Roman |
|
20.11.2008, 17:37 | #5 |
Участник
|
возможно вы ошиблись и договор и заказ в у.е. а оплата в рублях??
тогда формируются курсовые разницы при частичной предоплате, и постоплате |
|
20.11.2008, 18:04 | #6 |
Участник
|
Привожу пример:
1. Заплатили аванс 100 у.е. по курсу 25 = 2500 рубликов. Заплатили с рублевого банковского счета 2500 рублей. 2. Получили накладную на 100 у.е. по курсу 30 = 3000 рублей. В накладной - рубли. Задолженность перед поставщиком - 100 у.е. Получается: Д60 К51 2500 Д10 К60 3000 Итого имеет сальдо по поставщику Кредит 500, но по условиям договора мы ему ничего не должны. Курсовая разница должна закрыть эти 500 рублей либо за счет переоценки склада, либо за счет Прибыли/убытков. Вернемся к исходному вопросу: как вести оплаты и накладные? Сейчас рассматриваем такой вариант в Аксапте: 1. Платим 100 уе, в Клиент-Банк выгружаем рублевый эквивалент. 2. Обрабатываем накладную на 100 уе, указываем текущий курс. 3. Расчитываем курсовые разницы. 1-е делается легко, трудности только с подсчетом сальдо по счету, надо брать сальдо в основной валюте. 2-е делается сложнее - возникает вопрос с округлениями и расхождениями между бумажной накладной и проводками в основной валюте. Тут скорее всего придется что-то дорабатывать. По предложенному варианту есть замечания?
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
20.11.2008, 18:30 | #7 |
Участник
|
Вот статья с примерами по учету таких курсовых разниц:
http://www.audit-it.ru/articles/acco...75/157829.html В последних модификациах курсовых в DAX 4.0 что-то похожее и реализовано, сейчас тестируем, возможно уже и ошибку нашли.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
24.11.2008, 08:51 | #8 |
Участник
|
Рассматривается второй вариант решения задачи:
Все документы проводить в валюте документа (рубли) - и накладные и платежи. Но при этом, путем небольшой модификации, в проводках по Клиентам / Поставщикам делать пересчет в валюту договора на определенную дату (например, дата документа). Таким образом, по контрагенту пойдут суммы в у.е., можно смотреть сальдо, делать акты сверки, а по ГК пойдут рубли - то что требуется для учета. Сверить модули РП и РК с ГК можно в основной валюте. Если на модульных счетах остануться копейки из-за округлений - вручную списывать в конце периода. Курсовые стандартно отработают. Какие возможны подводные камни в таком случае? Пока кроме расхождения сумм по платежу / накладной от проводок по контрагенту проблем не видится.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
01.12.2008, 14:01 | #9 |
Участник
|
Попробую поднять тему - какие возможны подводные камни во втором варианте?
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
01.12.2008, 17:07 | #10 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe
Рассматривается второй вариант решения задачи:
Все документы проводить в валюте документа (рубли) - и накладные и платежи. Но при этом, путем небольшой модификации, в проводках по Клиентам / Поставщикам делать пересчет в валюту договора на определенную дату (например, дата документа). . Цитата:
Сообщение от Ivanhoe
Таким образом, по контрагенту пойдут суммы в у.е., можно смотреть сальдо, делать акты сверки, а по ГК пойдут рубли - то что требуется для учета. Сверить модули РП и РК с ГК можно в основной валюте. Если на модульных счетах остануться копейки из-за округлений - вручную списывать в конце периода. Курсовые стандартно отработают.
Какие возможны подводные камни в таком случае? Пока кроме расхождения сумм по платежу / накладной от проводок по контрагенту проблем не видится. |
|
01.12.2008, 17:09 | #11 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe
Привожу пример:
1. Заплатили аванс 100 у.е. по курсу 25 = 2500 рубликов. Заплатили с рублевого банковского счета 2500 рублей. 2. Получили накладную на 100 у.е. по курсу 30 = 3000 рублей. В накладной - рубли. Задолженность перед поставщиком - 100 у.е. Получается: Д60 К51 2500 Д10 К60 3000 Итого имеет сальдо по поставщику Кредит 500, но по условиям договора мы ему ничего не должны. Курсовая разница должна закрыть эти 500 рублей либо за счет переоценки склада, либо за счет Прибыли/убытков. Вернемся к исходному вопросу: как вести оплаты и накладные? Сейчас рассматриваем такой вариант в Аксапте: 1. Платим 100 уе, в Клиент-Банк выгружаем рублевый эквивалент. 2. Обрабатываем накладную на 100 уе, указываем текущий курс. 3. Расчитываем курсовые разницы. По предложенному варианту есть замечания? см.редакцию п.9 пбу 3/2006 Последний раз редактировалось Umi; 01.12.2008 в 17:12. |
|
01.12.2008, 19:18 | #12 |
Участник
|
Нет, в этом то проблема, накладная в рублях, т.е. и заказ по-хорошему в рублях (у нас на самом деле в основном по поставщикам такое, и используются не только накладные по закупкам, но и просто накладные и проводки в Журнале ГК).
Параметр в настройках модуля или на уровне Договора (пока правила единые для всех договоров, так что и модуль сойдет) - на дату документа / на дату операции.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
01.12.2008, 19:23 | #13 |
Участник
|
А что возникает? Я может не совсем корректно использую терминологию.. бух учет не моя стезя Приведенные проводки как мне кажется, не расходятся с примерами, в приведенной мне ссылке?
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
02.12.2008, 10:46 | #14 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe
Вернемся к исходному вопросу: как вести оплаты и накладные? Сейчас рассматриваем такой вариант в Аксапте:
1. Платим 100 уе, в Клиент-Банк выгружаем рублевый эквивалент. 2. Обрабатываем накладную на 100 уе, указываем текущий курс. 3. Расчитываем курсовые разницы. По предложенному варианту есть замечания? |
|
02.12.2008, 10:48 | #15 |
Участник
|
Цитата:
P.S.Если договор в рублях (привязан к у.е.) тогда разниц возникать не будет, можно спокойно формировать оплаты и заказы в рублях, надо только печатные формы счетов фактур сделать в валюте Если договор в у.е. почему вы заказ в у.е делать не хотите? Последний раз редактировалось Umi; 02.12.2008 в 10:58. |
|
22.01.2009, 15:20 | #16 |
Axapta Retail User
|
Ivanhoe, на чем вы в итоге остановились? Стоит сейчас такая же проблема.
|
|
22.01.2009, 18:49 | #17 |
Участник
|
В итоге решение такое:
в договорах заведена вторая валюта "Валюта расчетов", стандартная валюта - "Валюта операций". Закупки / продажи и оплаты идут в валюте операций, при этом проводка в Cust\Vend Trans идет в валюте расчетов (по курсу, дата курса задается в параметрах договора, например, "Дата операции", "Дата документа"....). Получается что все сопоставления и задолженность контрагента / наша ведется именно в УЕ, оплаты и накладные, синтетика в ГК - в валюте операции (в основном - рубли, или валюта для иностранных контрагентов).
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
18.03.2011, 09:31 | #18 |
Участник
|
Ivanhoe, помогите, плиз.
Такая же задача стоит, непонятен один момент куда деваете рублевую разницу между отгрузкой и оплатой? |
|
Теги |
договор, накладная, уе, ax4.0 |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|