13.03.2009, 14:09 | #1 |
Участник
|
Как пометить платеж с несколькими заказами/журналами
Тема родилась отсюда
Цитата:
Заказ/Закупка/Журнал - суть черновики. Данные в черновиках НЕ влияют на остатки/итоги (Хотя могут учитываться некоторыми алгоритмами планирования). Данные в черновиках могут быть удалены в любой момент (как до разноски, так и после разноски) Для вопроса о сопоставлении важно понимать, что пометка на сопоставление с черновиком (заказом/закупкой/журналом) НЕ означает, что выполняется сопоставление (!). Поймите это. Еще раз: заказы НЕ СОПОСТАВЛЯЮТСЯ с платежами. Осознайте это: НИКОГДА! Когда вы выполняете функцию Сопоставление открытых операций из Заказа/Закупки/Журнала вы всего лишь указываете системе, что во время разноски нужно будет сопоставить фактическую операцию, созданную на основании черновика, с платежом. Сумма и курс сопоставления будут рассчитаны автоматически в момент сопостпавления (если вы не указали их вручную). Еще раз: сопоставление из заказа - это не сопоставление. это всего лишь пометка будущего сопоставления. Это незавершенная операция! Система показывает такие незавершенные операции красной ладошкой и не дает сопоставить их с другими черновиками. См. скриншот продолжение следует... |
|
13.03.2009, 14:13 | #2 |
Участник
|
Хорошо, ладно. Неправильно выразился - не сопоставить, а ПОМЕТИТЬ к сопоставлению. Но все-таки не надо уж быть таким эмоциональным.
|
|
13.03.2009, 14:30 | #3 |
Участник
|
Как же "сопоставить" несколько черновиков с платежом (несопоставленным)?
Другими словами, как сказать системе, что надо отметить несколько незавершенных сопоставлений с одним платежом? Еще раз обращаем внимание, что сопоставление возможно только с открытыми проводками. Похоже автор вопроса подзабыл о функционале, который позволяет разделить открытую проводку на несколько с разными датами ожидаемого платежа (обычно этот функционал используется для графиков платежей, но его можно использовать и вручную) В стандартном функционале нужно всего лишь: 0. зайти через клиента в функцию "Сопоставление открытых операций" 1. пометить открытую операцию, которую хочется разделить 2. нажать на кнопку "перераспределение операций" 3. ввести разные даты ожидаемого платежа и суммы. 4. убедится, что остаток равен 0 (появится кнопка Применить) 5. нажать на кнопку применить в результате вместо одной строчки платежа появится две строчки платежа. так можно сделать и три строчки, и четыре, а лучше всего, пять звездочек (С) Карнавальная ночь После чего открытые строки платежа можно с радостью сопоставлять с любым черновиком. Надо помнить об особенностях, которые таятся в стандартном функционале. Если строки платежа сопоставить с черновиками, выделить еще одну строчку и попытаться перераспределить, то Аксапта будет перераспределять не только выбранные явно, но и помеченные на сопоставление с черновиками. обычно это не то, что ожидает пользователь. мало того, при попытке применить подобные случаи Аксапта уходит в бесконечный цикл. Поэтому приходится либо поправить аксапту (рекомендуется) либо просить пользователей не оставлять помеченные на сопоставление черновики надолго. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Ark (1). |
13.03.2009, 14:32 | #4 |
Участник
|
Блин, иногда чтобы ответить на приходится тратить кучу времени.
Читайте мануалы, наконец. Они рулез. |
|
13.03.2009, 14:37 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Если вопрос пометки нескольких черновиков на сопоставление с одним платежом является очень значимым для бизнеса, то стоит подумать над тем, чтобы упросить процедуру, упаковав все действия в одну кнопку. Вот только не надо говорить, что "нельзя сопоставить". Это неправда. |
|
13.03.2009, 15:02 | #6 |
Участник
|
Про графики оплаты и сопоставление с открытыми операциями не забыл, а вот про "Перераспределение операций" - да.
Попутно возникли вопросы: 1. Тут: Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам написано, что платеж так разбить нельзя. 2. Ну и в стандартной документации не нашел про эту кнопочку ничего. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
13.03.2009, 15:11 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Ark
1. Тут: Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам написано, что платеж так разбить нельзя.
Мало того, сам сейчас нашотил, разбив накладную, а не платеж. Я обычно импортирую патчик. Чтобы в сумму попадали только явно отмеченные проводки. Ну и заодно и платеж разбивать становится можно. Мдя... может быть вы и правы - нельзя в стандартном функционале пометить на сопоставление ПЛАТЕЖ с несколькими черновиками. Накладную можно. Можно только после применения совсем маленького патчика. Приношу свои извинения. |
|
13.03.2009, 15:22 | #8 |
Участник
|
Патчик - это хорошо, надо будет тоже похожий сделать.
Мы немного по-другому дорабатывали - при преобразовании в предоплату разрешили править сумму. И все-таки эта кнопочка какая-то странная - не для всех накладных почему-то у меня она активируется. В чем может быть причина? |
|
13.03.2009, 15:31 | #9 |
Участник
|
|
|
13.03.2009, 15:44 | #10 |
Участник
|
что-то я увлекся этим вопросом.
в ax3.0 все было просто. за проверку отвечал метод формы CustOpenTrans.chkCustVendTransReorg Там запрещалось, если выбраны проводки в разных валютах, это платеж или мы видим помеченную на частичное сопоставление с черновиком проводку. В ax2009 стало гораздо интереснее. там появился метод updateDesignDynamic и целый менеджер CustVendOpenTransManager.canReorganizeTrans() во наворотили то... но смысл тот же самый. только еще вексель проверяют. |
|
25.05.2009, 17:53 | #11 |
Участник
|
|
|
26.05.2009, 12:10 | #12 |
Участник
|
Цитата:
В частности никаких обещаний работоспособностии русского функционала. Особенно для всяких книг продаж и покупок, а также налогового учета. В ax3.0 нужно закомментировать код в методе формы CustOpenTrans.chkCustVendTransReorg() X++: //if (custTransLocal.amountCur <= 0) //{ // return false; //} X++: //if (custTransLocal.AmountCur <= 0 || ! custTransLocal.Invoice) //{ // return false; //} CustTrans::chkCustTransReorg(...) X++: //if (!custTransLocal.Invoice && !custTransLocal.BillOfExchangeID) //{ // return false; //} |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Ark (1). |
26.05.2009, 12:19 | #13 |
NavAx
|
Между прочим, разбиение открытых проводок по клиенту у Аксапты происходит и в стандарте, при использовании контрактов. В зависимости от даты платежа (точный критерий чего-то не припоминается, но связан, кажется, с графиком оплаты по контракту), одна открытая проводка по клиенту может раздробиться на две части с различными конечными датами оплаты. После чего российский функционал книг продажи и учета начинает весело глючить (т.е. одну накладную становится невозможно оплатить этим платежом, только с привлечением другого) Я когда-то пытался найти, где это разбиение происходит, но времени на задачу было мало, проблема появлялась редко и поддавалась ручному исправлению. Так что так на неё и забили.
Про налоги сказать ничего не могу, там, где это делали, бухгалтерией не заморачивались.
__________________
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... Последний раз редактировалось Maximin; 26.05.2009 в 12:23. |
|
26.05.2009, 12:33 | #14 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Maximin
Между прочим, разбиение открытых проводок по клиенту у Аксапты происходит и в стандарте, при использовании контрактов. В зависимости от даты платежа (точный критерий чего-то не припоминается, но связан, кажется, с графиком оплаты по контракту), одна открытая проводка по клиенту может раздробиться на две части с различными конечными датами оплаты.
Связано с графиком оплаты. В стандарте разбивается накладная. Русский функционал действительно глючит (проверял давно, надо бы перепроверить последние версии). |
|
26.05.2009, 15:15 | #15 |
Member
|
Комментарий к названию темы.
Часто бывает, что при вводе платежа - частчной оплаты - еще не знаешь, в какой последовательности будет их разноска и, соответственно, как лучше пометить на сопоставление. Ну и плюс к тому курсы валют могут меняться. Я нашел для себя оптимальным указывать в строке журнала платежей номер заказа, на который он должен быть отнесен. Если используются счета на оплату, то удобно их нумеровать также как и Confirmation (его печатный номер состоит из номера заказа и версии — удобно вводить потом). При разноске платежа (каждой строки журнала платежей) сначала проверяется наличие не сопоставленных накладных по заказу. Если есть — то они помечаются на сопоставление. Это аналог ввода строки в журнале платежей пользователем и до разноски заглядывания в Функции\Сопоставление на предмет поиска уже разнесенных по заказу накладных и их пометки. После разноски (а все собрано аккуратно в одном месте АОТ\Classes\CustVoucher.post()) уже ищется сам заказ, и если на нем осталось что-то открытое, то уже разнесенный платеж помечается на сопоставление с открытым заказом. Это аналог Функции\Редактирование открытых проводок в заказах или закупках. Нашел для себя это очень удобным, т.к. ничего делить не нужно, а самое главное — уменьшается эффект блокировки красной лапой, т.к. она ставится только в момент разноски, что добавляет процессу сопоставления гибкости. Пользователь избавляется от задачи определения является ли оплата оплатой или предоплатой и предприятия соответствующих действий. На эту же тему делал еще такое. Если на заказ повесить предоплату через Функции\Редактирование открытых проводок, то при частичной отгрузке пометка на сопоставление слетит, а часть предоплаты отвяжется от заказа. В том же месте можно подшаманить, чтобы вернуть ее назад. Тоже автоматизация аналога рутинной работы оператора. Что-то там еще хитрое было... но не делал пока.
__________________
С уважением, glibs® |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
28.05.2009, 11:06 | #16 |
NavAx
|
В дополнение glibs скажу - я (уже неоднократно ) реализовал схему сопоставления неразнесенных платежей с заказами. Схема позволяет один платеж сопоставить с любым количеством заказов (лишь бы хватило суммы). В частности, там присутствует и кусок по автосопоставлению накладных при разноске помеченного на заказ платежа, равно как и при разноске новых накладных по этому заказу. При этом остаток суммы с заказа не слетает.
Заодно туда был прикручен механизм одобрения этих сопоставлений и формы, позволяющие, собственно, полностью заменить стандартные по сопоставлению, кроме сопоставления из клиента. Сопоставление из клиента вообще отпало, т.к. есть сводная форма по всем платежам касса/безнал. Оттуда можно сопоставлять платежи, не ходя по куче журналов. Поле с номером заказа на платеже используется немного по-другому. Если оно туда вбивается, то автоматом вся сумма (насколько возможно) сопоставляется с этим заказом, не требуя захода в форму сопоставления. В качестве побочного эффекта - теперь понятие "красной лапы" отсутствует вообще. Ограничение - только сумма платежа, Желающим воспроизвести эти возможности, хочу сказать, что на display методы подсчетов сопоставленных сумм полагаться не надо. Мимо полей, хранящих суммы и статус оплаты заказа вы мимо никак не пройдете.
__________________
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... |
|
Теги |
faq, как правильно, платеж, сопоставление |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
авансовый платеж | 4 | |||
Работа с несколькими компаниями | 11 | |||
Маркировка авансового платежа с несколькими заказами | 2 | |||
Платеж и задолженность в разных валютах | 2 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|