26.11.2003, 14:59 | #1 |
Участник
|
Необходим промежуточный счёт учёта НДС
К знатокам налогового учёта в аксе - вопрос:
Необходимо при обработке накладной от поставщика оприходовать НДС на счёт [1], затем при сопоставлении с оплатой перенести уплаченный НДС на счёт [2] (Дт[2] - Кт[1]), а затем после создания фактуры по этой накладной, при обработке в книге покупок перенести этот НДС на счёт [3] (Дт[3] - Кт[2]). Нечто подобное существует в расчётах с клиентами - поле "Отложенный налог" в бух. группах разноски налогов. Можно ли это реализовать в поставщиках стандартным функционалом? |
|
26.11.2003, 15:32 | #2 |
Участник
|
А как должна работать схема, если накладная и счет-фактура есть, а потом пришла оплата?
Для входящего налога схема абсолютно другая. |
|
26.11.2003, 15:53 | #3 |
Moderator
|
В версии 2.5SP5HF3 и в 3.0SP1 появилась схема, которая тебе нужна. Включается в параметрах налогового модуля флажком "Оплата входящего НДС". В качестве счета оплаченного НДС берется счет "Оплата входящего налога" в группах бухгалтерской разноски налогов. Причем при зачете НДС все делается грамотно - берутся в точности те суммы (с учетом округлений и тому подобного), которые были проведены на счета оплаченного НДС при оплате накладной.
|
|
26.11.2003, 15:59 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано fed
В версии 2.5SP5HF3 и в 3.0SP1 появилась схема, которая тебе нужна. |
|
26.11.2003, 16:10 | #5 |
Moderator
|
to ppson:
А где в вопросе сказано, что фактура формирует проводки по ГК? Там написано, что после того как к накладной будет приделана фактура, операция зачета НДС (а она как известно без фактуры не делается), должна выполняться по кредиту счета опалченного НДС, а не того счета на который налог попал при проведении накладной. |
|
26.11.2003, 16:42 | #6 |
Участник
|
Спасибо, fed. Правда я думал, что у SP5 всего два HF. Видимо был не прав - будем искать.
|
|
26.11.2003, 16:47 | #7 |
Moderator
|
В конце июня вышел sp5Hf2 (насколько я помню), а потом буквально через три дня sp5HF3. Но отличаются они только формами банковских платежек, оплаченный НДС есть в обоих версиях.
|
|
26.11.2003, 17:31 | #8 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано fed
to ppson: А где в вопросе сказано, что фактура формирует проводки по ГК? |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Обработка вход. НДС | 6 | |||
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС | 3 | |||
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
Промежуточный счет банка. | 4 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|