19.07.2016, 12:18 | #1 |
Участник
|
Закрытие месяца
Всех приветствую. Коллеги, я понимаю, что уже было море обсуждений по вопросам закрытия складов, есть очень хорошее описание, как это работает, но у меня совсем другой вопрос к сообществу. Подскажите, как все же быть с такой ситуацией:
Цепочка событий которая в Акс. 1. Производственный заказ на ангро. 2. Списание (проводка) на переоборудование машин на производстве, в которое входит производственные потери ангро. 3. В конце месяца запускается предварительное закрытие в Акс, которое корректирует с/с без накладных расходов (не значительные суммы), зависит от движения номенклатуры, в данном случае ангро. 4. После предварительного закрытия, начисляются накладные расходы на производственные заказы через журналы ПЖ. 5. Запускается окончательное закрытие, которое в свою очередь уже распределяет накладные расходы и по журналу списания (проводки). Вариантов несколько: 1) Запускать несколько раз предварительное закрытие складов, чтобы после начисления накладных расходов увидеть как корректируется с/с по движению номенклатур. = очень сильно затягивает закрытие, чего себе позволить не можем 2) Начислять накладные расходы до предварительного закрытия = очень сильно затягивает закрытие, чего себе позволить не можем 3) Делать как раньше, журналами ГК списание с 20 на 91. |
|
19.07.2016, 14:22 | #2 |
Участник
|
Есть ли подход к решению, может у кого-то уже был такой опыт?
|
|
19.07.2016, 14:55 | #3 |
Участник
|
А в чём собственно вопрос? Какого результата вы хотите добиться?
|
|
19.07.2016, 15:12 | #4 |
Участник
|
Самое важное, избежать корректировок после окончательного закрытия.
Но единственный доступный вариант, который нашел, это пересчет после распределения накладных расходов по номенклатурам, которые будут списываться. |
|
19.07.2016, 15:30 | #5 |
Участник
|
Т.е. вы хотите чтобы начисление накладных расходов на производственные заказы через журналы ПЖ не меняло суммы в складских проводках?
|
|
19.07.2016, 15:53 | #6 |
Участник
|
Нет, что Вы, ни в коем случаем. К сожалению, видимо, тут только решение топов сможет помочь решить проблему с накладными расходами. Боюсь "тонких" настроек или "сложных" ограничений не сможем найти в системе. А делать модификации в стандартном пересчете совсем не хочет да и не нужно это.
|
|
19.07.2016, 20:53 | #7 |
Участник
|
Т.е. коррекции, вызванные разноской накладных расходов, всё-таки должна попадать в складские проводки. Но при этом вы хотите чтобы они попадали не на закрытые проводки (в том числе того документа по которому начисляются накладные), а куда-то ещё?
Ну не знаю. Может быть тогда и начислять накладные расходы на какие-то другие проводки, открытые. Но может же быть и так что не будет открытых (если все закрылись). Что тогда? Делать возврат/сторно, создавать искусственно открытые проводки, ради распределения накладных расходов? |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|