15.12.2016, 13:15 | #1 |
Участник
|
Перенос сальдо в новый финансовый год DAX 2012
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли на форуме темы, связанные с переносом сальдо в новый финансовый год в разрезе аналитик (ГК / Периодические операции / Закрытие финансового года / Открывающие проводки) в DAX 2012? Поиском ничего подходящего не удалось найти. Хочется понять используется ли кем-то данный функционал в стандартной реализации, если "да" - то с какими ошибками и особенностями сталкивались? Найденное описание на technet крайне скудное... Спасибо! |
|
15.12.2016, 13:27 | #2 |
Участник
|
Корепин, том 1, ст. 513
|
|
15.12.2016, 13:37 | #3 |
Участник
|
То есть в 2012 функционал работает точно также как и в 2009, несмотря на изменения версии, и с ошибками никто не сталкивался?
Спасибо! |
|
15.12.2016, 13:54 | #4 |
Участник
|
|
|
15.12.2016, 14:06 | #5 |
Участник
|
Благодарю!
Может появится кто-то у кого было иначе и поделится опытом ) |
|
15.12.2016, 14:08 | #6 |
Участник
|
Функциональность изначально западная, из тех проектов которые я знаю, нигде не использовалась в РФ.
Там где сложные фин. учеты обычно делают более сложное перераспределение с подменой аналитик / счетов, группировками, размазыванием по базе и т.п.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
15.12.2016, 14:16 | #7 |
Участник
|
у нас сейчас цель не в перераспределении при закрытии, а в корректном отражении сальдо на начало периода в финансовой отчетности, ну и быть может в ускорении формирования отчетов за счет рассчитанных балансов.
|
|
15.12.2016, 14:29 | #8 |
Участник
|
Вы про какую отчетность? Международную или локализованную? Локализованная, насколько обсуждалось на форуме, не работает с этой функциональностью..
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
15.12.2016, 14:43 | #9 |
Участник
|
Предположим основные Анализ счета, ОСВ, Выписка по счету ГК.
Не подскажите топик где обсуждалось? Как найти? Спасибо! |
|
15.12.2016, 15:03 | #10 |
Участник
|
Оно равномерно размазано
В лоб нашлись только совсем старые темы, но можно и дальше поискать. Используйте Гугл-поиск по форуму. Закрывающие/открывающие проводки Открывающие проводки в Аксапте 2009 Периодические операции в Главной книге
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
15.12.2016, 15:41 | #11 |
Участник
|
|
|
15.12.2016, 16:02 | #12 |
Участник
|
В первую очередь нас интересует Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - если не ошибаемся, без переноса сальдо в данном отчете "Входящее сальдо" отображается некорректно
|
|
15.12.2016, 16:41 | #13 |
Участник
|
А что значит "без переноса"? Перенесите через журнал ГК - правильно будет отображаться? А вот если перенести через интересующую вас функциональность, то, как писали тут, как раз ОСВ некорректно это отразит.
Возможно, это миф, который кочует тут и давно всё починили - было бы интересно, если вы проверите оба варианта и отпишетесь здесь.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
15.12.2016, 20:31 | #14 |
Участник
|
Мы переносили через / Периодические операции / Закрытие финансового года / Открывающие проводки. Сальдо в выше перечисленных отчетах отражаться стало корректно на начала года.
Проблем не помню, перезапускать можно несколько раз/ Создали отдельный счет для годового результата. В форме Открывающие проводки Дата окончания=31.12.XX Счета прибылей и убытков = Закрывающий->Открывающий Счет ГК для переноса указали созданный счет Код ваучера написали ФР20ХХ (по-моему, указывать не обязательно) На закладке фин.аналитика ставили галочку "Перенос фин.аналитик" Последний раз редактировалось grib_nat; 15.12.2016 в 20:54. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3). |
15.12.2016, 21:57 | #15 |
Участник
|
Версию системы уточните, пожалуйста.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
16.12.2016, 10:21 | #16 |
Участник
|
Цитата:
Цитата:
У нас писал выше DAX 2012, интересно какая версия у @grib_nat |
|
16.12.2016, 10:34 | #17 |
Участник
|
Если честно, то непонятно как вообще можно работать без этих открывающих проводок. Иначе куча мест, где нужно начальное сальдо по счетам, будет выдавать неправильные данные. И те отчеты, которые реализованы в российской локализации, как правило, без переноса сальдо не работают. Точнее, насколько помню, там один из них при расчете сальдо использует расчет "с начала времен", но какой точно уже не скажу.
Обычная процедура, работающая без проблем. Главное правильно классифицировать счета ГК, так как в зависимости от их типа могут применяться разные способы переноса сальдо . Вот закрывающая ведомость это да не совсем применима для российских условий - причину назвал Ivanhoe - чаще требуется более сложная логика закрытия. |
|
16.12.2016, 10:42 | #18 |
Участник
|
Правильно: без периодической операции "открывающих проводок" (делать процедуру "Закрытие финансового года" необязательно) во входящем сальдо нового финансового года будет "0"
|
|
16.12.2016, 10:54 | #19 |
Участник
|
|
|
16.12.2016, 10:58 | #20 |
Участник
|
Цитата:
Только готовьтесь к тому, что этот перенос не делает прямой корреспонденции счетов (из российской локализации). Так что пользователи могут начать задавать вопросы "чё-то какие-то операции ГК серенькие, сломалось наверное", но понятно, что ни на что это отсутствие корреспонденции в специальном периоде не виияет. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|