05.11.2004, 08:59 | #1 |
Участник
|
Зарплата - Финансовые операции по отпускам будущего периода
Столкнулся с вообщем-то стандартной ситуацией. Необходимо в модуле "Расчеты с Персоналом" настроить финансовые операции по отпускам будущего периода. Операции должны быть следующие:
Д 97.1 - Кр 70 - Начисление отпускных Д 97.2 - Кр 69 - Внебюджетные налоги с этих отпускных Внебюджетные налоги должны учитываться на отдельном субсчете Последним числом следующего месяца сумма начисленных отпускных должна возвращаться на 20-й(26-й) счет, т.е Д 20.1 (26.1)- Кр 97.1 Д 20.2 (26.2)- Кр 97.2 В связи с этим возникают следующие вопросы: 1) Можно ли настроить разноску внебюджетных налогов так, чтобы они учитывались на отдельных субсчетах счетов затрат? 2) Можно ли отделить внебюджетные налоги с отпусков будущих периодов отдельно от суммы этих налогов за текущий месяц? 3) Можно ли каким-нибудь другим путем, кроме как руками через финансовый журнал, вернуть суммы с 97 на 20-й счет. |
|
05.11.2004, 10:16 | #2 |
Участник
|
1. нельзя
2. Что вы подразумеваете под словом отделить? Сделать две проводки вместо одной? Ну так и делается если два разных начисления 3. нет |
|
05.11.2004, 10:19 | #3 |
SAP
|
Re: Зарплата - Финансовые операции по отпускам будущего периода
Цитата:
Изначально опубликовано Eugeny_F
В связи с этим возникают следующие вопросы: 1) Можно ли настроить разноску внебюджетных налогов так, чтобы они учитывались на отдельных субсчетах счетов затрат? Цитата:
Изначально опубликовано Eugeny_F
2) Можно ли отделить внебюджетные налоги с отпусков будущих периодов отдельно от суммы этих налогов за текущий месяц? - суммы ЕСН с отпуска буд.пер. не должны попасть не только на счета Д20/26 - К69, но и в квартальную отчетность по ЕСН (т.е. сразу возникает вопрос по формированию отчетов) - алгоритм расчета з/п должен сложным образом обрабатывать расчет ЕСН: сумму базы налога и сумму начислений за тек.мес. Начисления налога разделяются по периодам, база - нет. Опять возвращаемся к отчетам и проверке корректности сумм в них (проверять сложнее). - в случае, если расчет сумм отпуска буд.пер. попадает на последний месяц квартала и сдачу отчетности (тоже самое конец года), возникает "много интересного" по выверке. Цитата:
Изначально опубликовано Eugeny_F
3) Можно ли каким-нибудь другим путем, кроме как руками через финансовый журнал, вернуть суммы с 97 на 20-й счет. И так в учете существует масса случаев, когда базы налогов (ЕСН, НДФЛ, ФСС) "разбегаются" и выверка суммы начислений становится увлекательным занятием (десткие, больничные, компенсации за неиспользованный отпуск, выплаты договорникам, выплаты из прибыли, сверхнормотивные и т.п.). Обработка расходов будущих периодов только усугубляет положение. |
|
05.11.2004, 10:35 | #4 |
Участник
|
Re: Зарплата - Финансовые операции по отпускам будущего периода
Цитата:
Изначально опубликовано Eugeny_F
1) Можно ли настроить разноску внебюджетных налогов так, чтобы они учитывались на отдельных субсчетах счетов затрат? Цитата:
Изначально опубликовано Eugeny_F
2) Можно ли отделить внебюджетные налоги с отпусков будущих периодов отдельно от суммы этих налогов за текущий месяц?
__________________
|
|
05.11.2004, 10:36 | #5 |
NavAx
|
Re: Зарплата - Финансовые операции по отпускам будущего периода
Цитата:
Изначально опубликовано Eugeny_F
3) Можно ли каким-нибудь другим путем, кроме как руками через финансовый журнал, вернуть суммы с 97 на 20-й счет. |
|
05.11.2004, 10:46 | #6 |
Участник
|
Большое спасибо за ответы. С вопросами 2 и 3 вроде бы все ясно. Поскольку по повод вопроса № 1 мнения уважаемых участников форума разделились попробую сформулировать его покорректнее и поподробнее, тем более что он относится не только к настройке отпусков будущего периода.
Пример: Есть 2 сотрудника Иванов и Петров. Зарплата Иванова относится на 20-й счет, а Петрова на 26-й, причем бухгалтерия учитывает затраты на зарплату и налоги на разных субсчетах этих счетов. Проводки Начисление зарплаты Иванов Петров Д 20.1 К 70 - 10000 Д 26.1 К 70 - 20000 Начисление ФСС (остальные налоги для упрощения опустим) Д 20.2 К 69.2 - 400 Д 26.2 К 69.2 - 800 Непонятно, как мне настроить, чтобы налоги попадали на другие субсчета, чем сама зарплата. Получается, что я не могу привязать счета затрат по налогам ни к сотруднику, ни к виду зарплаты по налогам. |
|
05.11.2004, 11:13 | #7 |
Участник
|
1. Я ж сразу сказал - НЕТ !!!!
|
|
05.11.2004, 11:41 | #8 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Eugeny_F
Проводки Начисление зарплаты Иванов Петров Д 20.1 К 70 - 10000 Д 26.1 К 70 - 20000 Начисление ФСС (остальные налоги для упрощения опустим) Д 20.2 К 69.2 - 400 Д 26.2 К 70 - 800
__________________
|
|
05.11.2004, 12:08 | #9 |
SAP
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Только программированием. P.S. в MBS-XAL вообще никаких проблем (с него Колумбус переписывал модуль з/п для российской аксапты), настройка бух.проводок выполняется как по сотрудникам (через группы зарплаты), так и по учетным регистрам (счетчикам). Например, Иванова в группу зарплаты 1, Петрова в группу 2, для 1-й группы счетчики выплат ФОТ и ФСС настраиваются на одни бух.счета, для 2-й на другие. P.S.S. есть еще прием через функциональность "Распределения", когда сотрудникам в модуле з/п устанавливаются разные значения аналитических учетных измерений, а на счетах ГК под разные аналитики настраиваются различные Распределения (переброс проводки на другой бух.счет по значению аналитики). |
|
05.11.2004, 13:26 | #10 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel
Через настройку разноски подразделений нельзя, когда сотрудники в разных подразделениях или на разных должностях?
__________________
|
|
05.11.2004, 13:31 | #11 |
SAP
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Разноска по подразделениям не позволяет это делать. ЕСН начисляется на тот же счет, куда относиться зарплата сотрудника, даже если она настроена через разноски по подразделениям. |
|
Теги |
расчеты с персоналом, разноска |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|