AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.07.2005, 10:39   #1  
ATimTim is offline
ATimTim
Участник
 
395 / 13 (1) ++
Регистрация: 10.06.2004
Адрес: Питер
? Одинаковый номер для накладной и счет фактуры. Возможно ли?
Вопрос в названии темы.
Старый 27.07.2005, 10:44   #2  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
возможен. но:
1. не нужен
2. придется перелопачивать стандартный функцонал.

почему не нужен? потому что:
1. есть услуги. для них СФ есть, а накладной нет
2. есть понятие кредит-нота. По идее это только финансовый возврат денег
3. в россии есть такое понятие как СФ на авансовый платеж. Для него тоже накладную обычно не делают

ну и главное - в исходном функционале есть понятие частичной отгрузки и частичной фактуровки. Есть понятие суммарной отгрузки и суммарной фактуровки. Счета-фактуры можно выставлять за период по всем накладным... Ваша хотелка тут же отрежет этот стандартный функционал
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 27.07.2005, 10:48   #3  
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
Злыдни
 
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Регистрация: 17.12.2003
Адрес: Moscow
Записей в блоге: 9
Re: Одинаковый номер для накладной и счет фактуры. Возможно ли?
Цитата:
Изначально опубликовано ATimTim
Вопрос в названии темы.
Нет, т.к. это будет зачастую противоречить ПБУ.

С Уважением,
Георгий.
Старый 27.07.2005, 10:53   #4  
ATimTim is offline
ATimTim
Участник
 
395 / 13 (1) ++
Регистрация: 10.06.2004
Адрес: Питер
Осталось распечатать Ваши ответы и предъявить нашему глав. буху.
Правда, вряд ли поможет
Спасибо.
Старый 27.07.2005, 10:54   #5  
ATimTim is offline
ATimTim
Участник
 
395 / 13 (1) ++
Регистрация: 10.06.2004
Адрес: Питер
Цитата:
ну и главное - в исходном функционале есть понятие частичной отгрузки и частичной фактуровки. Есть понятие суммарной отгрузки и суммарной фактуровки. Счета-фактуры можно выставлять за период по всем накладным... Ваша хотелка тут же отрежет этот стандартный функционал
Вот это считаю самым главным аргументом.
Старый 27.07.2005, 11:07   #6  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
876 / 237 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Цитата:
Изначально опубликовано Mazzy
1. есть услуги. для них СФ есть, а накладной нет
Для услуг есть акт приемки-сдачи работ, который по смыслу совпадает с накладной
Старый 27.07.2005, 11:10   #7  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
876 / 237 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic
Нет, т.к. это будет зачастую противоречить ПБУ.
Каким образом?
Старый 27.07.2005, 11:11   #8  
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
Злыдни
 
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Регистрация: 17.12.2003
Адрес: Moscow
Записей в блоге: 9
Хм. Надеюсь, Ваш глав бух знаком с таким документом, как Налоговый Кодекс?

Статья 169. Счет-фактура

1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном настоящей главой.
2. Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. Невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом.
3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи.
............................
5. В счете-фактуре должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;

по ПБУ - нумерация должна быть НЕПРЕРЫВНОЙ! И не позже 5 дней должна быть выставлена, обратите внимание:

Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
...................
3. При реализации товаров (работ, услуг) выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).

Может, Ваш главбух обоснует, как это он собирается делать так, что бы номера накладных и сч-ф совпадали??

Ладно, нам-то все равно - пять минут переделать. А вот как он это объяснит налоговой??

С Уважением,
Георгий.
Старый 27.07.2005, 11:18   #9  
ALES is offline
ALES
Участник
Злыдни
 
220 / 45 (2) +++
Регистрация: 11.08.2004
Цитата:
Изначально опубликовано ATimTim
Правда, вряд ли поможет
Точно, поскольку аргумент из серии "наш крупный клиент требует одинаковый номер, иначе товар не берет" перевесит.
Старый 27.07.2005, 11:19   #10  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
876 / 237 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic
по ПБУ - нумерация должна быть НЕПРЕРЫВНОЙ!
Нумерация должна быть последовательной, про непрерывность нигде не написано.
Непрерывность - это необоснованное требование налоговой

Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic
Может, Ваш главбух обоснует, как это он собирается делать так, что бы номера накладных и сч-ф совпадали??
Почему собирается? Они сейчас так работают. Нумерация накладных непрерывна, в момент выписки накладной одновременно выписывается счет-фактура с тем же номером.
Старый 27.07.2005, 11:40   #11  
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
Злыдни
 
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Регистрация: 17.12.2003
Адрес: Moscow
Записей в блоге: 9
Ну, я если за товаром приедут через неделю?

Или в следующем месяце?

И вообще, был же приках 914: Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914 и от 15.03.2001 N 189 утверждена форма счета - фактуры и Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов - фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость.
.............
Разъяснения последовали в письме
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
ПИСЬМО от 21 мая 2001 г. N ВГ-6-03/404
О ПРИМЕНЕНИИ СЧЕТОВ - ФАКТУР ПРИ РАСЧЕТАХ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
2. При реализации посредником, выступающим от своего имени, товаров (работ, услуг) комитента, принципала счет - фактура выставляется посредником в 2-х экземплярах от своего имени. Номер указанному счету - фактуре присваивается посредником в соответствии с хронологией выставляемых им счетов - фактур. Один экземпляр передается покупателю, второй - подшивается в журнал учета выставленных счетов - фактур без регистрации его в книге продаж. Комитент (принципал) выставляет счет - фактуру на имя посредника с нумерацией в соответствии с хронологией выставляемых комитентом (принципалом) счетов - фактур. В книге покупок посредника этот счет - фактура не регистрируется.
..........................
В случае, если организация реализует товары (выполняет работы, оказывает услуги) через обособленные структурные подразделения, счета - фактуры оформляются в следующем порядке:
счета - фактуры на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) выставляются покупателям обособленными структурными подразделениями;
нумерация счетов - фактур производится в порядке возрастания номеров в целом по организации. Возможно как резервирование номеров по мере их выборки, так и присвоение составных номеров с индексом обособленного подразделения;


С Уважением,
Георгий


Хотя, в принципе, может twilight и прав
нигде не могу найти слов про непрерывность... Пойду мстить бухам!!! .

С Уважением,
Георгий
Старый 27.07.2005, 11:58   #12  
ALES is offline
ALES
Участник
Злыдни
 
220 / 45 (2) +++
Регистрация: 11.08.2004
Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic
не могу найти слов про непрерывность...
Процедура "обоснования" в налоговой пропущенных номеров так хороша, что бухи скорее "зарежут" внедрение, чем согласятся на "дыры"

ps: а за товаром приедут через неделю, это совсем другая история
Старый 27.07.2005, 12:00   #13  
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
Злыдни
 
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Регистрация: 17.12.2003
Адрес: Moscow
Записей в блоге: 9
Ну, после непродолжительных консультаций выяснилось следующее:

Приказ №194

Плательщики налога на добавленную стоимость ведут достоверный количественный и номерной учет незаполненных бланков счетов - фактур.
Все бланки счетов - фактур должны быть заранее пронумерованы.
Нумерация незаполненных бланков счетов - фактур производится плательщиками налога на добавленную стоимость самостоятельно.
Номера копий счетов - фактур должны быть идентичны номерам оригиналов.
22. Пронумерованные бланки счетов - фактур используются для оформления операций по отгрузке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в порядке возрастания номеров.
Нумерация бланков счетов - фактур осуществляется в пределах отчетного года.
Не использованные в текущем отчетном периоде пронумерованные бланки используются в следующем отчетном периоде.
Нумерация новых бланков счетов - фактур осуществляется в порядке возрастания номеров, начиная с последнего присвоенного номера.
В начале отчетного года нумерация начинается вновь с цифры 1.

Суть в чем: нумеруют все счета-фактуры, и выдают их клиентам, если какой то номер пропустил, бланк должен остаться в журнале сч-ф с отметкой "аннулировано" и сам бланк так же толжен остаться с использованным номером... вот тебе  непрерывность

Спасибо Katty (Искон).

С Уважением,
Георгий
Старый 27.07.2005, 12:01   #14  
axLog is offline
axLog
Участник
 
286 / 10 (1) +
Регистрация: 01.03.2004
Цитата:
Изначально опубликовано twilight

Нумерация должна быть последовательной, про непрерывность нигде не написано.
Непрерывность - это необоснованное требование налоговой
Последовательность - это и есть непрерывность.
За номером 2 следует номер 3. И никак не 4, 5 или 1. Вот и все.
И всем , надеюсь, очевиден смысл: чтобы не было "потерянных" номеров и соответствнно возможности "потерять" документы.
Старый 27.07.2005, 12:10   #15  
axLog is offline
axLog
Участник
 
286 / 10 (1) +
Регистрация: 01.03.2004
Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic
Все бланки счетов - фактур должны быть заранее пронумерованы.
Насколько понимаю, никаких ссылок на автоматизированный учет в этих документах нет. Стало быть, это условие должно применяться и для автоматизированного учета. А ну-ка, поднимите руки, у кого заранее распечатаны и пронумерованы счета фактуры! Что, нарушаем ?!

Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic

Не использованные в текущем отчетном периоде пронумерованные бланки используются в следующем отчетном периоде.
....
В начале отчетного года нумерация начинается вновь с цифры 1.
Интересно, что имеется в виду? Например, в прошлом году использовано 500 бланков, и остались еще 100 бланков с номерами 501 - 600. В этом году планируется намного больше продаж, например, 1000, и тогда я должен напечатать и пронумеровать бланки с 1 по 500 и с 601 по 1000, а с 501 по 600 - не печатать, а взять с прошлого года? Так что ли ?
Старый 27.07.2005, 12:23   #16  
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
Злыдни
 
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Регистрация: 17.12.2003
Адрес: Moscow
Записей в блоге: 9
Да, ты прав, только печатать бланки НЕ НАДО!
Просто можно вести учт и в программе, только "пустой" бланк с номером должен иметь статус "анулирован". Весь реестр счетов - фактр, вместе с анулированными бланками, ты должен напечатать при первом требовании налоговой.
Вуаля!

И никакого нарушени закона

С Уважением,
Георгий.
Старый 27.07.2005, 12:55   #17  
Rokhay is offline
Rokhay
Участник
 
154 / 15 (1) ++
Регистрация: 02.10.2003
Адрес: Ебург
Любопытно. а чо, номер обязательно должен быть числом?
Т.е ПР_СЧ_12124 - неправильный номер для сч.фактуры?
Старый 27.07.2005, 13:10   #18  
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
Злыдни
 
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Регистрация: 17.12.2003
Адрес: Moscow
Записей в блоге: 9
12124 - это порядковый номер. По нему и будет отслежена непрерывная уникальность в течении года. ПР_СЧ_ - твое личное дело. Типа, префикс, потому что так удобно бухгалтерии. Так что ничего страшного нет, судя по всему.

С Уважением,
Георгий.
Старый 23.11.2010, 21:03   #19  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Прошло 5 лет. Продолжим дискуссию

Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Для услуг есть акт приемки-сдачи работ, который по смыслу совпадает с накладной
Ага, и этот акт приемки-передачи автометически "отъедает" номер накладной. Так что довод Маззи не совсем состоятелен в том смысле, что это не нумерация фактур, а нумерация накладных портится.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Обработка счет фактуры mark DAX: Функционал 7 21.07.2006 16:15
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Как программно сформировать счет-фактуру по накладной. malex DAX: Программирование 4 16.08.2004 18:37
Счёт-фактуры из накладных LCh DAX: Программирование 17 20.08.2003 18:26
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.