AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.03.2006, 13:06   #1  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
875 / 237 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Счет поставщика
Не подскажете, как в Аксапте сделать проводку с одного счета на другой счет с привязкой с поставщику? Например, если мы хотим задолженность по поставщику перебросить с одного счета на другой?
Старый 13.03.2006, 13:08   #2  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Под термином "счет" вы понимаете счет ГК или счет поставщика?
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 13.03.2006, 13:15   #3  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
875 / 237 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Цитата:
Сообщение от glibs
Под термином "счет" вы понимаете счет ГК или счет поставщика?
Я хочу сделать проводку с одного бухгалтерского счета на другой с привязкой с поставщику. Вообще, исходная задача состоит в том, чтобы ввести НДС по поставщику, если у него есть только НДС, а задолженности по нему нет.
Т. е. проводку дебет 19 кредит 00.00.00 с привязкой с поставщику, но так, чтобы при этом не формировалась задолженность по поставщику.
Старый 13.03.2006, 15:34   #4  
rtreh is offline
rtreh
Участник
 
144 / 23 (1) +++
Регистрация: 17.06.2005
Адрес: Питер
у нас была такая ситуация в момент запуска. формировали остатки на 19, 08, 60 счетах с расчетом в последствии частично использовать бизнес логику системы ( очень спорная радость). Для этого мы создали в плане счетов (ГК) технический счет "ммм", в РСП - профиль разноски по поставщикам с итоговый = "ммм" .. Затем создаем журнальчик (общий ГК) указываем 19 счет, НГ -если 19 счет налоговый, в корреспонденции с типом счета "поставщик". На закладке "накладная" указываем профиль разноски "ммм". По моему есть еще варианты.
Все зависит от того что вы в последствии собираетесь делать с НДС. Однако, если вы затрагиваете счет Поставщика ( тип счета ="поставщик") - задолженность по этому поставщику неизбежно возникнет .. независимо от профиля разноски )
__________________
Ора эт лабора..
Старый 13.03.2006, 15:48   #5  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от twilight
чтобы ввести НДС по поставщику, если у него есть только НДС, а задолженности по нему нет.
1) Создаете техсчет1 и техсчет2 и разноску по поставщику на счет техсчет2. см постинг rtreh выше
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2
3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры.
4) Разносите накладную. Смотрите проводки. должны быть проводки по начислению задолженности поставщику и проводки по НДС.
5) Создаете счет-фактуру.
6) Создате общих журнал ГК. в строке создаете всевдооплату поставщику. Профиль разноски на техсчет2.
7) Сопоставляете псевдонакладную и псевдооплату
Итого:
1) задолженности по поставщику нет
2) Счет-фактура и отложенный входящий НДС есть
__________________

Последний раз редактировалось ppson; 13.03.2006 в 15:52.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 13.03.2006, 16:26   #6  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
875 / 237 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Спасибо!
Старый 13.03.2006, 18:01   #7  
Nick is offline
Nick
Участник
Аватар для Nick
 
320 / 30 (2) +++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: г. Москва
Цитата:
Сообщение от ppson
1) Создаете техсчет1 и техсчет2 и разноску по поставщику на счет техсчет2. см постинг rtreh выше
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2
3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры.
4) Разносите накладную. ...
А не проще ли через Журнал ГК создать налоговую проводку 19.хх - техсчет1 и после разноски по ней сформировать счет-фактуру, указав в ней уже нужного поставщика?!
Старый 14.03.2006, 10:24   #8  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Номер счет-фактуры по налоговой проводке берется из номерной серии.
Если это не принципиально, то можно использовать и ваш способ.
__________________
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК nmariya DAX: Функционал 2 05.06.2008 17:08
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Параметр "Счет на" Bars DAX: Функционал 3 20.01.2006 12:11
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.