31.08.2010, 19:25 | #1 |
Banned
|
Кредит-ноты в России?
Вопрос к российским консультантам по возвратам.
Ситуация: товар в количестве 5 палет по 1000 штук товара в каждой отправлен клиенту. 1 палета промокла, клиент принял только 4000 штук и по условиям договора прнимать испорченный товар отказывается: твое, мол, поставщика, дело, перепечатывай накладную и счет-фактуру на меньшее количество, платить за брак я не должен. Вместе с машиной клиенту уже отправлены: ТТН, ТОРГ-12, счет-фактура. Т.е. российская накладная уже проведена. Что делать (абстрагируясь от вопроса об убытках и уничтожения лишнего товара в системе)?
P.S. Поиск в Интернете только придал озабоченности: http://www.kadis.ru/columns/column.php?id=73214 http://www.buh.ru/document-626 Что же все-таки делать? Очень нужно внедрить проект в России [и забыть, как страшный сон]! Последний раз редактировалось EVGL; 31.08.2010 в 20:00. |
|
31.08.2010, 20:05 | #2 |
Модератор
|
Цитата:
Сообщение от EVGL
Номера - зарезервированы. Однако никто не может тебе помешать сделать так: Накладная Н-2345 от 1.08.2010 товар Х, 5 000 штук ( уже выписанная) Накладная Н-2345/1 от 20.08.2010 товар Х, - 5 000 штук (можете оставить себе) Накладная Н-2345/2 от 1.08.2010 товар Х, 4 000 штук (выслать клиенту). Мы делали так. С Уважением, Георгий |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). |
31.08.2010, 20:57 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от EVGL
Что делать (абстрагируясь от вопроса об убытках и уничтожения лишнего товара в системе)?
1. Отправляя машину, разносить отборочную на 5000, докрутить по ней печать комплекта документов 2. При закрытии реализации бухгалтерами, разносить накладную "по версии контрагента" на согласованное количество, цену и сумму (на практике и их иногда подгоняют). Распечатать новые документы, зачастую одной фактуры достаточно. Номер версии через слеш или как главбух потребует 3. Проработать с главбухом и складом отражение в системе возвратов в "закрытых" периодах via отказ от бухучета в системе.. Если полгода на возврат не ваш вариант, то крупно повезло |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). |
31.08.2010, 21:37 | #4 |
северный Будда
|
А почему не использовать возможность печати накладной и СФ без разноски самих документов? Если с ними в итоге всё будет в порядке - разнесёте как надо. Если будут проблемы - скорректируете заказ на продажу
__________________
С уважением, Вячеслав |
|
31.08.2010, 22:24 | #5 |
Участник
|
Цитата:
2ALES А чем плох возврат не задним числом, а по факту? То есть пол-года назад была продажа, а вернули уже сегодня. Отразится в новом периоде, что соотв. реальности и не противоречит РСБУ. |
|
31.08.2010, 22:52 | #6 |
Banned
|
|
|
31.08.2010, 22:59 | #7 |
Administrator
|
Цитата:
документ нужно перепечатать, а не оформить новым числом. Если возврат сделать сегодняшней датой, то тогда что делать с исправленной накладной? Если ее делать исходной датой - то поплывет ОСВ за старый период. Если ее делать текущей датой, то в документ попадет не та дата. А потом налоговая будет докапываться - а чегой-то у вас номера не по порядку идут. Изменение же номера накладной - тоже можно - но на это тоже не всегда идут. По хорошему - здесь нужен функционал, который работает с претензиями по браку. Т.е. необходимо договориться с клиентом - о механизме возврата (Кстати - этот функционал анонсировался в АХ 2009 в российской локализации). Потому что вариантов работы с браком может быть несколько: 1. Клиент увидел брак - выставил нам претензию. Мы брак забрали себе и ему обменяли на новый товар. Пример - отгрузили набор фарфоровых чашек. Из набора побита одна чашка. Мы эту чашку ему меняем (не весь набор). В этом случае у нас приходуется бракованный товар и отгружается новый. 2. Мы знаем, что в процессе доставки неизбежен некий процент брака. Допустим 5%. Если клиент нам выставляет брак в размере, меньшем этих 5% - мы соглашаемся без экспертизы и просто даем клиенту скидку на следующую отгрузку. В этом случае документы можно не переделывать. 3. Клиент заявляет о большом количестве брака. В этом случае на представитель встречается с представителем клиента, назначается экспертиза - в общем процесс затягивается. В этом случае - мы вынуждены ему переделать документы, но у себя бракованный товар оприходовать на карантинный склад - пока длится экспертиза. По результатам экспертизы - мы либо ее списываем в брак, либо отгружаем клиенту. 4. Клиент готов принять бракованный товар, но со скидкой в текущем заказе. В этом случае - мы опять переделываем документы, уменьшая цену бракованного товара (например, чашки все целы - но у коробки непрезентабельный вид) Во всех случаях, когда требовалась корректировка документов - мы выходили тем же способом, что и описал George Nordic. А номер счет-фактуры при этом принудительно в коде назначали из кода накладной (дабы упростить жизнь). Конечно - это сразу ограничивает используемый функционал.... Но... упрощает нумерацию.
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.08.2010 в 23:02. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). |
31.08.2010, 23:58 | #8 |
Участник
|
EVGL, а что делают в таких случаях в Европе? Как у Вас там все это крутится?
|
|
01.09.2010, 00:02 | #9 |
северный Будда
|
Если при выпуске машины разносить отгрузочную накладную - товар скомплектуется и из физ наличия уйдёт
__________________
С уважением, Вячеслав |
|
01.09.2010, 01:07 | #10 |
Banned
|
|
|
01.09.2010, 10:02 | #11 |
Участник
|
Если "Накладная" = "Фактура", то можно сделать формочку коррекции.
В нее запихать данные корректируемой накладной, пользователь вносит исправления, а по кнопочке: 1. Запоминаем номер фактуры и накладной 2. Грохаем фактуру 3. Сторнируем полностью исходную накладную 4. Во внешние номера исходной и сторно накладной добавляем какой-нибудь суффикс 5. Разносим новую скорректированную накладную с исходным номером (п.1) 6. Обрабатываем новую фактуру с оригинальным номером (п.1) |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), R.Safianov (1). |
01.09.2010, 10:16 | #12 |
Участник
|
Цитата:
PS. Клиенты не всегда "лояльны" к дополнительным префиксам/суффиксам в обновленных документах |
|
01.09.2010, 10:37 | #13 |
Banned
|
Цитата:
Сообщение от Alexius
Если "Накладная" = "Фактура", то можно сделать формочку коррекции.
В нее запихать данные корректируемой накладной, пользователь вносит исправления, а по кнопочке: 1. Запоминаем номер фактуры и накладной 2. Грохаем фактуру 3. Сторнируем полностью исходную накладную 4. Во внешние номера исходной и сторно накладной добавляем какой-нибудь суффикс 5. Разносим новую скорректированную накладную с исходным номером (п.1) 6. Обрабатываем новую фактуру с оригинальным номером (п.1) Русский возврат, бессмысленный и беспощадный... |
|
01.09.2010, 10:49 | #14 |
Участник
|
В локализации при разноске накладной в форме разноски есть группа полей "Коррекция", там можно указать номер накладной, который будет выводиться на печать, но в системе накладная будет со своим номером. Это избавит Вас от суффиксов/префиксов, если делать по варианту George Nordic. Что-то подобное прилепили и для фактур. Вот только всех последствий от использования данной функциональности я не знаю.
Я про AX 4-й версии Последний раз редактировалось JeS; 01.09.2010 в 10:51. Причина: забыл указать версию аксапты |
|
01.09.2010, 11:08 | #15 |
Модератор
|
Цитата:
Если отгрузки идут часто, то даже выдяляют пул "пустых" номеров. Например, каждый день по 20. Если клиент вернул, то можно на старую выписать кредит-ноту и аннулировать, и напечатать новую тем же числом со свободным номером. В конце месяца все "пустые" накладные анулируются. Это допускается по законодательству. С Уважением, Георгий |
|
01.09.2010, 11:28 | #16 |
Участник
|
Последовательность и "дырки" нумерации накладных обычно никого не волнуют (если "номер ТОРГ-12" != "номер Фактуры").
А с номерами фактур лучше всего бороться по-дневной нумерацией, т.е. номер получается типа ГГГГММДД-НННН (НННН - номер внутри дня). Есть прецеденты. |
|
01.09.2010, 11:35 | #17 |
Участник
|
Цитата:
p.s. Но это все равно не спасает от корректировок проведенных накладных, лишь уменьшает их число. |
|
01.09.2010, 11:36 | #18 |
Участник
|
Осторожнее с не уникальным InvoiceId в случае его подмены на какой-то другой (старый)
На уровне накладных все отработает, а вот дальше в книгах покупок-продаж может крышу посносить. Код там копал давно, еще на АХ3, но могло не измениться, соотв InvoiceId должен быть строго уникальным по всем записям в накладных. Пусть и с дробями и буковками А Б В (мы тоже так делали, токо не 2345/1, а 2345/а) |
|
01.09.2010, 11:54 | #19 |
Участник
|
Лучше всего пойти дальше и сделать его принудительно уникальным с помощью дополнительного индекса. А для печатных форм создать свое поле с внешним номером по аналогии с накладными поставщиков (InvoiceId, InternalInvoiceId).
PS. В накладных поставщиков тоже лучше создать уникальный индекс на InternalInvoiceId, во избежание |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
01.09.2010, 12:26 | #20 |
Участник
|
Пролог:Всё-таки трудно изживается дух бывшего программиста из настоящего консультанта
Учитывая п.2 "взять программиста...не подходит" идеальным вариантом было б организовать процесс приемки ТМЦ у контрагентов "по закону", то бишь через ТОРГ-2 (ТОРГ-3). Тогда все их претензии будете оформлять стандартным способом через кредит-ноту отдельным документом. Постарайтесь убедить ответственных лиц, что российское "ноу-хау" перепечатывание это плохо и грешно
__________________
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (7). |
Теги |
как правильно, кредит-нота по заказу на продажу, кредит-ноты, фактура |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|