25.04.2005, 18:16 | #1 |
Участник
|
Комплектация основных средств
Всем добрый день!
Может кто сможет поделится опытом в следующем вопросе? Как в основное средство вставляется новое комплектующее?...Естественно со всему вытекающими последствиями: стоимость ОС, попадает история в карточку ОС, вставленная номенклатура проходит по складу и тд Инетресует именно момент когда ОС уже есть. А комплектующие вставляется например вместе с Кап ремонтом? Заранее спасибо! |
|
25.04.2005, 21:16 | #2 |
Участник
|
1. Списываем соотв. номенклатурную единицу со склада через складской журнал
2. Делаем в модуле ОС операцию "Кап. ремонт", которая увеличивает стоимость ОС Новое комплектующее внести в карточку ОС не удастся, так как после ввода ОС в эксплутаацию в комплектующие добавить ничего нельзя. Можете добавить эту номенклатуру в раздел "Остатки" карточки ОС, особенно, если вы собираетесь оприходовать эту же единицу на склад после демонтажа ОС. |
|
25.04.2005, 21:42 | #3 |
Member
|
При таком подходе после каждого закрытия склада ждите неприятных неожиданностей на 08-м счете.
__________________
С уважением, glibs® |
|
25.04.2005, 21:48 | #4 |
Участник
|
А что за неприятности? Если не секрет? Может фокус какой есть, чтобы если уж и не избежать, но знать как их исправить в нужнй момент?
как говорится, кто предупрежден, тот... |
|
25.04.2005, 22:15 | #5 |
Member
|
После закрытия склада на 08-й счет упадет корректировка себестоимости списанной туда номенклатуры. Если предположить, что ОС вы вводите в эксплуатацию регулярно (и иногда списываете на 08-й счет номенклатуру), то на 08-м счете после каждого (или реже, если ФИФО, например) может случиться каша. И я с трудом себе представляю, как с ней потом разбираться...
Ну даже предположим, что под каждое ОС мы заводим финансовую аналитику проект. В конце месяца (после ввода ОС в эксплуатацию) на 08-й счет начинают сыпаться дооценки. Что бы вы стали с этим делать?
__________________
С уважением, glibs® |
|
26.04.2005, 09:27 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Ну даже предположим, что под каждое ОС мы заводим финансовую аналитику проект. В конце месяца (после ввода ОС в эксплуатацию) на 08-й счет начинают сыпаться дооценки. Что бы вы стали с этим делать?
__________________
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|