![]() |
#1 |
Участник
|
Доброе время суток , уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, советом. Есть ли возможность в NAV EXPRESS настроить в финансовых отчетах каким-либо образом развернутое сальдо по Поставщикам/Клиентам. Раньше в 4-ке для этого использовались внешние отчеты (вроде бы)и функционльность расширения. Теперь ( в 5-ке) вся нагрузка на Фин.Отчеты. Но как ни билась, расширение по Поставщику, например, все равно дает свернутое сальдо. Может кто-то уже решал? |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
А Вы не пробовали смотреть в демо-базе...
Сейчас уже точно не помню (а компа под рукой нет ![]() Сама настройка есть в строках отчета ОТЧЕТ. Как раз эта задолженность там первая описана. Общий принцип такой же как и во внешних отчетах. Настраиваешь выборку из Поставщик/Клиент книга операций , для операций определенного типа. |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Alesha
![]() А Вы не пробовали смотреть в демо-базе...
Сейчас уже точно не помню (а компа под рукой нет ![]() Сама настройка есть в строках отчета ОТЧЕТ. Как раз эта задолженность там первая описана. Общий принцип такой же как и во внешних отчетах. Настраиваешь выборку из Поставщик/Клиент книга операций , для операций определенного типа. ![]() |
|
![]() |
#4 |
MCTS
|
У меня работает так.
В строке фин отчета: * Группировка = КЛИЕНТДЗ (выбирается из списка) * Тип Группировки = Пользов. В Фин. Отчет Расширение: * Книга Операций = Клиент Книга Операций * Код = КЛИЕНТДЗ (дебиторка по клиенту) * Сумма Знак = Положительно * Учетная Группа Фильтр = соотвествующий фильтр (Понятно что для кредиторской задолженности по клиенту используется другой код и сумма знак - отрицательный. Кстати должен быть установлен FP3, и кое-что правили в выпусках обновлений EXPRESS |
|
![]() |
#5 |
Участник
|
Спасибо большое за советы
![]() Как ни крутила на декабрьской базе EXPRESS ( с обновлениями) все равно получаю не тот результат. Например, беру Кронус, сентябрь 2008, печатаю Клиент Оборотную ведомость. Накладываю фильтр по фин.счетам 62-1010..62-9000. Развернутое сальдо - по Дебету - 35 466 688, 73, по Кредиту 205 716, 31 ( это те цифры, которые и надо получить в финансовом отчете). Свернутое Дебит+Кредит = 35 290 972, 42. В финансовом отчете рассчитываем показатель КЗ (кредиторской задолженность с фильтром по учетным группам)- пользовательское расширение пр Клиент книге операций, с Типом Суммы = Положительна и фильтром по учтным группам 62-1010..62-3010 . Получаем на конец сентября число 41 321 150,96, причем это вычисляемое поле, с фильтрами : Положительна Да, Клиент Учетная Группа 62-1010..62-3010, Дата Оплаты ..30.09.09, Дата Учета ..30.09.08. Т.е. и способ вычисления этой суммы , в принципе другой, так как для получения развернутого сальдо надо просуммировать только те Источники (Клиенты), у которых есть дебиторская задолженность на конец периода, а не все подряд как в данном случае. Вообщем, нужные циры я смогла получить только через Внешний отчет, через расширение по Финансовой книге операций. А в финансовых отчетах расширения по Фин Книге операций в принципе нет. ***************************** Спасибо всем , кто откликнулся. Поправьте, пожалуйста, если я что-то не учла.. Уважаемые мужчины, с наступающим праздником!!! Успехов и хорошего настроения!!! ![]() |
|
![]() |
#6 |
Участник
|
Цитата:
Поэтому надо каждый 62 счет поименно назвать ![]() Цитата:
Сообщение от semmrn
![]() В финансовом отчете рассчитываем показатель КЗ (кредиторской задолженность с фильтром по учетным группам)- пользовательское расширение пр Клиент книге операций, с Типом Суммы = Положительна и фильтром по учтным группам 62-1010..62-3010 . Получаем на конец сентября число 41 321 150,96, причем это вычисляемое поле, с фильтрами : Положительна Да, Клиент Учетная Группа 62-1010..62-3010, Дата Оплаты ..30.09.09, Дата Учета ..30.09.08. Если смотреть данные за 2007 год, который вроде как закрыт по всем правилам, то все нормально. Проблемы начинаются с января 2008. Цитата:
настроил новый фин. отчет с двумя строками Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность. Строки настроены как расширеные термины, описанные у apanko. Учел 10 числа счет на 4 720,00 (это было 4000 + НДС). Учел 15 числа оплату на 100000 руб. сформировал клиент-оборотную ведомость за этот месяц. В результате получилось конечное сальдо -5280 (по кредиту) Мой фин. отчет показал "развернутое" сальдо в двух строках: ДЗ - 4720 КЗ - 10000 что вроде как и неправильно. применил свои счет и оплату и мой фин. отчет показал правильный результат (сходится с клиент оборотной ведомостью): КЗ 5280. Вроде так. Поэтому, для себя сделал вывод - операции применять надо, что бы развернутое сальдо считать. |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
А ведь точно .. ... Спасибо, Alesha!
|
|
![]() |
#8 |
Участник
|
А скажите, перетащили ли в Финансовые Отчёты такую замечательную вещь, как сводный оборот из Внешних Отчётов?
|
|
![]() |
#9 |
Moderator
|
Цитата:
Да, сейчас есть такая возможноть. Я бы вообще посоветовала более детально изучать существующую функциональность фин. отчетов, так как в версии NAV 2009 SP1 Внешних отчетов не будет, будут только финансовые. Поэтому, чем раньше будет обнаружена пропущенная функциональность, тем раньше мы сумеем это исправить (пока никто не жаловался сильно ![]() |
|
![]() |
#10 |
Участник
|
![]() Цитата:
Сообщение от gala
![]() Я бы вообще посоветовала более детально изучать существующую функциональность фин. отчетов, так как в версии NAV 2009 SP1 Внешних отчетов не будет, будут только финансовые. Поэтому, чем раньше будет обнаружена пропущенная функциональность, тем раньше мы сумеем это исправить (пока никто не жаловался сильно
|
|
![]() |
#11 |
Moderator
|
Цитата:
А если объекты смотреть, то они должны содержать что-то типа Exterm Reports..... Эту функциональность использовали что бы настроить обязательные бух. отчеты для России. Ну и свои какие-то отчеты, если надо. |
|
![]() |
#12 |
Участник
|
|
|
![]() |
#13 |
Moderator
|
Да, существующий механизм Внешних отчетов будет удален. Все отчеты можно настроить с использованием функционала финансовых отчетов. Такой фунционал появился в NAV 5.0 FP3. Стандартные регламентные отчеты, кажется, настрились. Все остальные типы - надо смотреть. Мы старались поддержать всю функциональность. Если что-то пропустили,сообщайте.
|
|
![]() |
#14 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gala
![]() Да, существующий механизм Внешних отчетов будет удален. Все отчеты можно настроить с использованием функционала финансовых отчетов. Такой фунционал появился в NAV 5.0 FP3. Стандартные регламентные отчеты, кажется, настрились. Все остальные типы - надо смотреть. Мы старались поддержать всю функциональность. Если что-то пропустили,сообщайте.
![]() |
|
![]() |
#15 |
Moderator
|
|
|
![]() |
#16 |
Участник
|
gala, вот ещё вспомнил, что в Типовом Журнале есть такая фенечка, как Расчёт Терминов. Очень удобная штука.
|
|
![]() |
#17 |
Moderator
|
Цитата:
![]() Я например, документацию нигде не видела про этот функционал (может это очень давно было где-то ). В NAV 2009 это то же останется только можно будет обратится к любой строке-столбцу фин. отчета. Должно работать. |
|