18.08.2004, 14:57 | #1 |
Участник
|
Создание накладной при частичном откате заказа
Быть может, кто уже решил данную проблему цивилизованным способом:
- создается заказ на клиента; - машина клиента приезжает на склад и заказ отгружается в счет кредитного лимита; - до факта загрузки машины на товар уже выписали все финансовые документы (это неправильно, но мы поставлены перед фактом); - часть товара не умещается в машину (мешают запасные колеса или еще что); - после неудачных попыток запихнуть в машину весь товар принято решение вернуть часть на склад; - товарные строки заказа обрабатываются через "немедленное получение"; - создается накладная на возвращаемый таким образом товар; - возвращенные партии маркируются для отключения из расчета себестоимости; Теперь сам вопрос - как выписать накладную на товар, который был реально отгружен клиенту и будет им проплачен? Т.е. нужна накладная, которая составляет разность между первоначальной наклладной и корректирующей накладной. |
|
18.08.2004, 15:21 | #2 |
Участник
|
Для стимулирования реакции :-) перечислю используемые нами варинаты решений:
- сделать правильную накладную в архивной копии компании; - экспортировать первоначальную накладную в rtf и корректировать в Word-е; - написать отчет, который берет из заказа строки без отмеченного признака invoicereturned (таблица inventtrans); ... |
|
18.08.2004, 15:34 | #3 |
экс-модератор
|
а для чего?
для нужд учета (управленческого ли, фискального - не важно) вполне подходит совокупность этих двух накладных. несколько более красиво, м.б., будет сторнировать первую накладную целиком, а затем делать накладную на правильную сумму. ну, можно, эту операцию автоматизировать... |
|
18.08.2004, 15:36 | #4 |
Участник
|
На мой взгляд самый грамотный подход - откатить ЦЕЛИКОМ накладную и сделать новую правильную. Иначе будет не информация, а каша. Сами подумайте: в реальности отгрузили 9 шт. на 90 руб., а у вас в базе проводки 10 шт на 100 руб. и -1 шт. на -10 руб. При вашем подходе нет ни одной проводки соответствующей реальности: ни по складу, ни по клиенту, ни по ГК. Будут сложности с анализом данных и написанием отчетов.
|
|
18.08.2004, 15:55 | #5 |
Участник
|
2 Valery
При откате через "немедленное получение" создаются проводки, вполне отвечающие реальности, например, продаем 100 коробов и откатываем 50. В этом случае система делит первоначальную проводку на две по 50 коробов. По одной из них создается сторнирующая закупка, вторая отражает факт продажи (кстати, именно к ней в дальнейшем подвязывается оплата). Вопрос в том, как получить накладную по второй проводке? 2 maxsmirnov Сторнировать накладную целиком - никакого времени не хватит, т.к. у нас партионный учет, в накладной по 200 позиций, каждая из которых м.б. представлена несколькими партиями. |
|
18.08.2004, 16:23 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано AlexUnik
...кстати, именно к ней в дальнейшем подвязывается оплата... |
|
18.08.2004, 16:38 | #7 |
Участник
|
2 Valery
Цитата:
Каким же это образом, если не секрет? Оплаты ведь сопоставляются с проводками по поставщику по накладной. Вы же, как я понял, хотите просто напечатать правильную накладную, не делая правильной проводки по поставщику.
Вы правильно меня поняли - мне нужна накладная с реальным количеством товара, отгружаемого клиенту. |
|
18.08.2004, 16:42 | #8 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано AlexUnik
...в накладной по 200 позиций, каждая из которых м.б. представлена несколькими партиями... Может вам регистрировать накладные после фактической отгрузки, а до этого можно печатать накладные и счета-фактуры без обработки |
|
18.08.2004, 16:48 | #9 |
Участник
|
2 Valery
Цитата:
регистрировать накладные после фактической отгрузки, а до этого можно печатать накладные и счета-фактуры без обработки
|
|
18.08.2004, 16:53 | #10 |
экс-модератор
|
времени не хватит
должно хватить 1. создаете заказ (еще один), в нем функции/ копирование из всех - копируете все строки из первого заказа, исправляете что нужно. 2. в первом заказе - функции/ создание к-н 3. разносите первый заказ (можно удалить, чтоб не мешался под ногами) 4. разносите второй заказ. |
|
18.08.2004, 17:02 | #11 |
Участник
|
2 maxsmirnov
К сожалению, это не решает главной проблемы - отгрузки правильных партий товара. Спасибо Вам и Valery за помощь. |
|
19.08.2004, 12:58 | #12 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано AlexUnik
...Беда в том, что кладовщики оттрубили об успешной загрузке машины раньше времени - не заметили они запасные колеса в кузове, которые уменьшили его объем... Если это так и это скорее всего единичные случаи, то надо решать огр.мерами. И посадить этих кладовщиков - пусть ручками проставят правильные партии в накладные |
|
19.08.2004, 14:11 | #13 |
Модератор
|
Хм... господа, тут может быть вот такой нюанс:
Выезжает машина к клиенту. Соответственно, нужны все фин. документы, что бы клиент поставил печать, машина вернулась и отдали все подписанные и с печатью документы в бухгалтерию.... Отгрузка же со склада ( с проводками по ГК) оформляется только тогда.. когда в бухгалтерия получает подписанные клиентом документы. (т.к. товар может еще и вернуться, т.к. клиента например не было на месте, или часть заказа клиент "завернул", или не влезло все в 1ну машину, как оказалось). Т.е. мы СНАЧАЛА оформяем все фин. документы, а только потом делаем движение по складу и фин проводки... Кончно, можно наоборот, но тогда придется машину к клиенту 2 раза гонять... мне начальство голову открутит. С Уважением, Георгий. |
|
19.08.2004, 14:15 | #14 |
Участник
|
2 Valery
Полностью с Вами солидарен! Самое главное во внедрении любой ERP-системы - жестко прописанные орг.меры. Нельзя предусмотреть все ошибки вследствие "человеческого фактора". Но вполне возможно определить ответственных за соблюдение "регламента". |
|
19.08.2004, 14:24 | #15 |
Участник
|
2 George Nordic
Если товар доставляет поставщик, то ему имеет смысл печатать финансовые документы без их обработки, как советовал Valery. В случае возврата, утерь и т.д. документы переделываются и доставляются клиенту со следующей покупкой. |
|
19.08.2004, 15:14 | #16 |
Модератор
|
Все правильно. Но как ты напечатаешь накладную без расноски проводок по складу и финансовых проводок?? Ей, к тому же, и номер должен присваиваться Вот в чем беда - по крайней мере, у нас... Если Вы решили - поделитесь, плиз, как...
С Уважением, Георгий |
|
19.08.2004, 15:41 | #17 |
Участник
|
2 George Nordic
Если выбрать в форме разноски накладной убать галочку из поля "Обработка", ввести номер накладной и нажать клавишу "ОК", то накладная сформируется без какого-либо движения по заказу. |
|
19.08.2004, 15:49 | #18 |
Участник
|
2 George Nordic
Ой, извиняюсь. Предыдущее сообщение по функционалу закупки. В заказе следует отметить поле "Печатать накладную" и отключить галочку "Обработка", далее нажать "ОК". Накладная печатается без номера - но его ведь можно подставить. |
|
19.08.2004, 16:08 | #19 |
Модератор
|
О! Кажется то, что нужно, проверю....
Спасибо большое, Alex! С Уважением, Георгий |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Enterprise Portal - Создание Заказа | 9 | |||
Создание строк заказа | 2 | |||
Создание заказа? | 13 | |||
программное создание строк заказа | 6 | |||
Создание проводки при заведении строки заказа | 6 |
|