29.01.2022, 18:16 | #1 |
Участник
|
Настройка Основных средств в D365
Добрый вечер!
У меня есть несколько вопросов по настройке модуля Основные средства в D365. 1. Можно ли в стандарте настроить так, чтобы амортизация начислялась первым числом месяца? 2. Как наиболее правильно и оптимально настроить основные средства, которые должны на 100% амортизироваться в первый месяц использования, при этом срок использования у них год или более того (аналог МБП). Пока приходит в голову такая настройка: поставить «Периоды амортизации» = 1. Тогда при разноске первой амортизации списывается 100% стоимости. Но, во-первых, приходится потом вручную менять срок использования на реальный. Ну и статус у Оса = closed. Есть какие-то более оптимальные варианты настройки? 3. Для каких целей обычно используют Posting layers, а для каких целей Books? Как я понимаю, различные слои разноски можно использовать, например, для учета различных видов амортизации и соответственно, для каждого слоя разноски используется своя книга. Какие могут быть причины для того, чтобы настроить несколько книг для одного слоя разноски? 4. Для чего используется альтернативные метод амортизации в книге? 5. Для чего используют Производные книги? 6. Как сделать предварительный просмотр проводок в журнале ОС? «Смоделировать разноску» simulate posting не помогает. Т.е. когда я его нажимаю, ничего не происходит… Может я не знаю где смотреть? Заранее всем спасибо! |
|
31.01.2022, 10:44 | #2 |
Banned
|
Давайте сначала определимся, какой вы модуль ОС внедряете: западный или восточный? Я русский модуль плохо знаю.
1. В западном можно любым днем месяца начислять. 2. Да, так, как вы описали. Или настроить произвольный график амортизации, где 100% в первый месяц. Наверное, есть способ лучше, но я его не знаю. 3. Если в Главной Книге делят с помощью Posting layers на Local, IFRS или Tax, то в соотв Книге ОС ее выбирают. Если хватает отчета и только по ОС, то достаточно Книги. 4. Альтернативный метод используют, чтобы автоматически выбрать наиболее выгодный метод при нескольких возможных. Вот мой пример: https://erconsult.eu/de/blog/degress...-dynamics-365/ 5. Производные книги использовали для того, чтобы при разных методах амортизации но одинаковой начальной стоимости регистрировать ввод в эксплуатацию только один раз. |
|
31.01.2022, 14:50 | #3 |
Участник
|
Спасибо большое за ответы!
[QUOTE=EVGL;432920]Давайте сначала определимся, какой вы модуль ОС внедряете: западный или восточный? Я русский модуль плохо знаю. Модуль немецкий. 1. В западном можно любым днем месяца начислять. Подскажите пожалуйста, какие настройки для этого нужно использовать? |
|
31.01.2022, 15:42 | #4 |
Banned
|
Цитата:
После этого просто запускаете Предложение по амортизации 1 февраля и все будет как надо. |
|
31.01.2022, 16:23 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от EVGL
Настройка такая, чтобы амортизация была месячными кусками, а не пропорцией прошедших дней:
Вложение 13279 После этого просто запускаете Предложение по амортизации 1 февраля и все будет как надо. Спасибо за ответ! Не понимаю только, каким образом указать дату начисления именно 1 февраля в proposal. Там только можно указать период, до которого должна начислиться амортизация... В результате в строке журнала, которая формируется на базе proposal, дата - последнее число месяца. |
|
31.01.2022, 17:23 | #6 |
Banned
|
Черт, вы правы. У меня - то же самое. Если подойти с практической точки зрения, то 1 и 31 не имеют никакого значения. Лишь бы в нужный период попадало. Встречал клиентов (в Германии), которые вообще некоторые книги только перед закрытием года проводили. Я в своей бухгалтерии по привычке делал ежемесячно, пока не понял что это - бессмысленно и только затрудняет работу и мне и потенциальному аудитору. Стал проводить кумулятивно раз на полгода, если только не МБС.
|
|
31.01.2022, 20:05 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от EVGL
Черт, вы правы. У меня - то же самое. Если подойти с практической точки зрения, то 1 и 31 не имеют никакого значения. Лишь бы в нужный период попадало. Встречал клиентов (в Германии), которые вообще некоторые книги только перед закрытием года проводили. Я в своей бухгалтерии по привычке делал ежемесячно, пока не понял что это - бессмысленно и только затрудняет работу и мне и потенциальному аудитору. Стал проводить кумулятивно раз на полгода, если только не МБС.
Подскажите пожалуйста еще по поводу предварительного просмотра проводок. Нажимаю simulate posting и ... ничего не происходит. Я помню, в 12-й открывалась форма с предварительными проводками. |
|
31.01.2022, 23:15 | #8 |
Banned
|
Цитата:
Полагаю, что Вы обманываетесь на другой Simulate Posting: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...mulate-posting , который появился в стандарте года 2 назад Это ничто иное, как расширенная Проверка (Validate), которая действительно проверяет все, а не просто пару вещей, которые легко проверить. Но она при этом ничего не показывает. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1). |
03.02.2022, 22:52 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от EVGL
Эта функция - из российской локализации. То, как она была построена неким Валерием У. (ttsbegin - ttsabort) должна позволять работать в любом журнале, по идее. Для проверки Вы можете испытать проводку по ОС в обычном Общем журнале ГК.
Полагаю, что Вы обманываетесь на другой Simulate Posting: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...mulate-posting , который появился в стандарте года 2 назад Это ничто иное, как расширенная Проверка (Validate), которая действительно проверяет все, а не просто пару вещей, которые легко проверить. Но она при этом ничего не показывает. Спасибо большое за ответ! Я не подозревала, что это русская локализация очень жаль( Последний раз редактировалось Elenko; 03.02.2022 в 22:57. |
|
03.02.2022, 23:07 | #10 |
Участник
|
У меня назрел еще один вопрос.
Мой клиент закупает однотипные ОСы в больших количествах. Например 200 лэптопов за раз. В номенклатурный справочник ОСЫ не заносятся. Т.е. покупка будет производиться через журнал накладных и последующий ввод в эксплуатацию. Вопрос: можно ли каким-то образом упростить создание пары сотен однотипных карточек основных средств? Это кстати, была причина, почему они несколько лет назад отказались от ведения ОСов в AX в пользу excel. Слишком много ручной работы при создании карточек. |
|
03.02.2022, 23:27 | #11 |
Banned
|
Знакомая проблема, клиент просил не далее как в ноябре. Предложил ему использовать кнопку копирования в справочнике ОС.
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1). |
04.02.2022, 10:05 | #12 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от EVGL
Знакомая проблема, клиент просил не далее как в ноябре. Предложил ему использовать кнопку копирования в справочнике ОС.
Вложение 13300 |
|
04.02.2022, 16:31 | #13 |
MCTS
|
Можно и data entites попробовать использовать для такой задачи. Заполнить шаблон в Excel и загрузить.
__________________
I could tell you, but then I would have to bill you. |
|
06.02.2022, 10:29 | #14 |
MCTS
|
интересное решение, а почему бы все не таки не рассмотреть ведение ОС через номенклатуры и заказы на покупку?
|
|
06.02.2022, 14:10 | #15 |
Banned
|
А если они - не МБП, а основные средства с длинным сроком пользования? Тогда для одной строки покупки и количеством 10 нужны будет 10 записей ОС. Полагаю, в этом и состоит вопрос Elenko. В таком случае в строке закупки нельзя активировать флаг "Новый ОС", а использовать промежуточный счет, создать 10 записей ОС и использовать Acquisition proposal, чтобы разом ввести в эксплуатацию. Складской журнал для ОС этого не нужен, кстати. Есть еще конечно вариант создать запись "10 ноутбуков HP Spectre x360", но очевидные недостатки такого решения скорее перекрывают достоинства.
Последний раз редактировалось EVGL; 06.02.2022 в 14:13. |
|
|
|