13.04.2005, 14:59 | #1 |
Участник
|
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года
Люди добрые!
Исправьте меня, если я неправ (основная валюта - рубль): 1. Операции расчета курсовых разниц по ГК анализирует валютные операции проведенные за период, заданный в ее параметрах, т.е. переоцениваются сами операции, а не остатки по счету на конец периода. 2. Если счет имеет ненулевое валютное сальдо на начало финансового года, то оно не пересчитывается периодической операций расчета курсовых. И на последок еще вопрос. Как переоценить это самое ненулевое сальдо из п.2. |
|
13.04.2005, 15:06 | #2 |
Участник
|
да! 3.0 SP3
|
|
13.04.2005, 15:25 | #3 |
Участник
|
Как мы тут выяснили она также считает и курсовую во вторичной валюте. Так что зря ругали. А вообще по 1 пункту - переоценивается сальдо по балансовым счетам. И если правильно понимаю начальная дата нужна при переоценке счетов прибылей/ убытков.
|
|
13.04.2005, 15:39 | #4 |
Участник
|
Суть такая. У нас в аксапте ведется управленческий учет. По счету 73 учитываются ссуды, выданные сотрудникам в долларях. Счет этот, естественно, не закрыается в конце финансового года, а аксапта входящее сальдо по нему в новом году не пересчитывает.
Вот что делать в такой ситуации? |
|
13.04.2005, 15:45 | #5 |
Участник
|
А какой у него тип? И что ставите в методе переноса?
|
|
13.04.2005, 15:56 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Serge_DD
А какой у него тип? А на что вообще влияют типы кроме процедуры переноса начальных сальдо? Сколько не искал документации - ничего не нашел. |
|
13.04.2005, 16:32 | #7 |
Участник
|
ну например, на расчет курсовой. Проверил - сальдо переоценивается.
|
|
13.04.2005, 16:51 | #8 |
Участник
|
А как вообще типы счета влияют на расчет курсовой разницы.
Может кто-нибуть обстоятельно ответить? |
|
13.04.2005, 16:53 | #9 |
Участник
|
По прибылям/ убыткам не берется начальное сальдо, по балансу берется.
|
|
13.04.2005, 17:04 | #10 |
Участник
|
Я правильно понимаю?
Счет 73, тип: баланс С плюсом - дебетове обороты, с минусом - кредитовые. Пусть на 31.12.2005 курс 30 р/дол, тогда до расчета курсовых: на 01.01.2005 -- 30000 руб - 1000 дол 15.01.2005 ------ 14500 руб - 500 дол (курс 29) на 31.01.2005 -- 44500 руб - 1500 дол пусть на 31.01.2005 курс 28 р/дол, тогда после курсовых должно быть: на 01.01.2005 -- 30000 руб - 1000 дол 15.01.2005 ------ 14500 руб - 500 дол (курс 29) 31.01.2005 ------ -500 руб - 0 дол (курсовая по операции 15.01.2005) 31.01.2005 ------ -2000 руб - 0 дол (курсовая по входящему сальдо на 01.01.2005) на 31.01.2005 -- 42000 руб - 1500 дол общая курсовая - 2500руб у меня же расчитывает только курсовую на 500 руб, сальдо по счету 44000. |
|
13.04.2005, 17:13 | #11 |
Участник
|
Получив такую загогулину, я, ессесно, попытался в период расчета курсовой включить год 2004. Мне же написали, что интервал должен быть в пределах одного финансовго года.
По пути еще один вопрос сразу же. Расчета курсовой по подотчетникам нету? Их только через главную книгу считать? Странно, т.к. по ним есть оборотно-сальдовая ведомость, использующая EmplTrans, как я понимаю. |
|
13.04.2005, 20:36 | #12 |
Участник
|
Вы в каком модуле ведете учет прочих расчетов с сотрудниками?
Если в модуле Расчеты с клиентами, то курсовую расчитывать надо в этом модуле. По подотчетным лицам расчет нереализованной курсовой разницы нет. Ждемс исправлений
__________________
|
|
14.04.2005, 10:09 | #13 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Вы в каком модуле ведете учет прочих расчетов с сотрудниками? Справочник сотрудников (подотчеников) ведется в управлении персоналом, все выдачи через общий журнал ГК. Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Если в модуле Расчеты с клиентами, то ... Курсовая в этом модуле считает только по поставщикам, а подотчетников не трогает. |
|
14.04.2005, 10:45 | #14 |
Участник
|
Т.е. вы ведете учет ссуд (73 счет) в модуле "Подотчетные лица".
Имейте ввиду, что аксапта не переоценивает открытые позиции по подотчетникам, а переоценка происходит в момент сопоставления. поэтому переоценка 73 счета при помощи периодического операции в модуле ГК приведет к тому что у вас сальдо по счету не будет соответствовать сальду по модулю.
__________________
|
|
14.04.2005, 10:55 | #15 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Имейте ввиду, что аксапта не переоценивает открытые позиции по подотчетникам, а переоценка происходит в момент сопоставления. Как все это можно обойти? |
|
14.04.2005, 11:19 | #16 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано IvanHARD
Экхе! Это что же? Получается, что мы не можем нормально учитывать курсовые по подотчетникам вообще? А как же месяц закрывать? Как все это можно обойти? Во первых когда создавался модуль "Подотчетные лица" - он и создавался исключительно для расчетов с подотчетными лицами. Мне так кажеться что MBS на тот момент думал что нереализованных курсовых по подотчетникам нет. Вроде обещали исправить эту проблему в прошлом году еще ...
__________________
|
|
15.04.2005, 09:28 | #17 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Serge_DD
По прибылям/ убыткам не берется начальное сальдо, по балансу берется. Кстати начальное сальдо пересчитывается по всем счетам, а не только по балансу. В связи с процедурой переноса сальдо завел тут еще одну ветку: Корреспонденция счетов при переносе сальдо Пока все молчат. |
|