AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.01.2007, 06:48   #1  
aleksys is offline
aleksys
Участник
 
51 / 10 (1) +
Регистрация: 16.11.2004
Здравствуйте!

Требуется продажу ОС оформлять двумя документами:

1. Акт передачи
Д62.1 - К91.1

2. Счет-Фактура
Д91.2 - К68.2


Навижн формирует проводки (Счет продажи):
Д62.1 - К91.1
Д62.1 - К68.2

Как можно реализовать?

Спасибо.
Старый 16.01.2007, 12:51   #2  
artkashin is offline
artkashin
Участник
MCBMSS
 
519 / 18 (2) ++
Регистрация: 06.12.2006
Цитата:
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Требуется продажу ОС оформлять двумя документами:

1. Акт передачи
Д62.1 - К91.1

2. Счет-Фактура
Д91.2 - К68.2


Навижн формирует проводки (Счет продажи):
Д62.1 - К91.1
Д62.1 - К68.2

Как можно реализовать?

Спасибо.
По ПБУ, 68 счет не корреспондирует по дебету с с 91. Мне совершенно не понятна логика подобного счет-фактуры.
на счет 91.2 при продаже списывается остаточная стоимость ОС со счета 01.02 Выбытие ОС.

Дт. 62.1 (Клиент учетная группа, поле расчеты с клиентами Фин счет) - Кт. 91.1 (Общая настройка учета , продажа финсчет)
Дт. 62.1 (НДС настройка учета, продажа финсчет) - Кт. 68.2 (НДС настройка учета, Продажа НДС фин счет)

Если так нужна проводка
Дт. 91.2 - Кт. 68.2, тогда необходимо зайти
в Финансы- настройка - НДС Учетная группа - НДС настройка Учета
В строке, соответствующей НДС Бизнес Группе и НДС Товарной группе из строки Счета продажи, необходимо изменить в поле Продажа финсчет с 62.1 на 91.2.
Старый 17.01.2007, 09:56   #3  
aleksys is offline
aleksys
Участник
 
51 / 10 (1) +
Регистрация: 16.11.2004
По ПБУ, 68 счет не корреспондирует по дебету с с 91. Мне совершенно не понятна логика подобного счет-фактуры.


Насчет ПБУ ничего не могу сказать. Так на сегодняшний день реализуют ОС в 1С.

В строке, соответствующей НДС Бизнес Группе и НДС Товарной группе из строки Счета продажи, необходимо изменить в поле Продажа финсчет с 62.1 на 91.2.

В «НДС настройка Учета» нет поля «Продажа финсчет», есть поле «Продажа НДС финсчет».
Если в этом поле указываем счет 91.2, создаются проводки
Д62.1 - К91.1
Д62.1 – К91.2

Счета по дебету в обеих проводках берутся из настройки «Клиент Учетная Группа».

Правильный совет посмотрел в Корреспонденция счетов учета НДС

Остается вопрос, как реализовать отдельными документами с разной датой?
Т.е.
Документ 1
Название д-та "Передача ОС"
Дата: 17.01.07
Проводки: Д62.1 - К91.1

Документ 2
Название д-та "Счет-Фактура выданный"
Дата: 21.01.07
Проводки: Д91.2 - К68.2
Старый 26.01.2007, 20:34   #4  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Проводки Дт 91- Кт 68 -это нормально. Есть это все и в ПБУ.
Вы не правильно настроили НДС Настройку учета.
Никак.
Акт передачи печатается с акта выбития ОСа и тогда формируется.
И еще можно поспортить когда должна возникать задолженность перед клиентом. В момент акта передачи или в момент выписки счет-фактуры.
Уж ОСы нет смысла делать разными днями. Вашим бухгалтерам нравится усложнять жизнь?
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.