23.03.2006, 13:24 | #1 |
Участник
|
Оригинальные суммы НДС.
При регистрации приходной накладной достаточно часто (в 25% случаев) выясняется, что сумма НДС по накладной и общая сумма с НДС по накладной не совпадают с аналогичными значениями в докуемнте поставщика. Причина - по разному с учётной системой поставщика рассчитывается НДС по строчкам.
Расхождения не превышают рубля, как правило. Для целей управленческого учёта эти расхождения некритичны, но экспорте в систему БУ и при процедуре погашения кредиторской задолженности, сверках и т.д. - пользователи предъявляют претензии. Одна идея - поправить процедуру разноски, чтобы в регистры попадала сумма по накладной, введённая руками, а не рассчитанная. Мне этот подход не нравится, риски велики, а преимущества неочевидны. Другой подход - просто хранить в разнесённой фактуре оригинальную сумму поставщика и использовать её при экспорте в систему БУ. Тоже пока не слишком красиво выглядит. Подозреваю, что кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой. Как вы выходили из этой ситуации? Спасибо заранее.
__________________
С уважением, Макс В. |
|
23.03.2006, 13:34 | #2 |
Модератор
|
Некоторый программы, в т.ч. довольно популярные, округляют НДС до рублей.
Аксапта считает НДС сама, более корректно. Отсюда проблема - сумма одинаковая, а налоги разные Советую использовать Настройка - Налоги. Там корректировать до нужной суммы. С Уважением, Георгий |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: vml (1). |
23.03.2006, 15:53 | #3 |
Участник
|
не советую использовать коррекцию налога через функцию Настройки/Налоги, если по строкам закупки разные налоговые коды номенклатуры, уже обжигались
|
|
23.03.2006, 16:19 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от tigress
не советую использовать коррекцию налога через функцию Настройки/Налоги, если по строкам закупки разные налоговые коды номенклатуры, уже обжигались
Пока правка через "Настройки/Налоги" вместе с правкой итогов документа перед разноской через "Обработка/Итоги" кажется оптимальным вариантом.
__________________
С уважением, Макс В. |
|
23.03.2006, 17:03 | #5 |
Участник
|
Создали закупку, первая строчка, к примеру, налоговая группа номенклатуры - ТМЦ, вторая строчка - ОС (основное средство), необходимо откорректировать налог по всей сумме закупки: Настройки/Налог/Указываем скорректируемую сумму налога/Применить/ОК. После обработки накладной в VendInvoiceTrans вся сумма налога легла на первую строку,а по второй - ноль, но должна была распредилиться по строкам равномерно.
|
|
23.03.2006, 17:08 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от tigress
Создали закупку, первая строчка, к примеру, налоговая группа номенклатуры - ТМЦ, вторая строчка - ОС (основное средство), необходимо откорректировать налог по всей сумме закупки: Настройки/Налог/Указываем скорректируемую сумму налога/Применить/ОК. После обработки накладной в VendInvoiceTrans вся сумма налога легла на первую строку,а по второй - ноль, но должна была распредилиться по строкам равномерно.
Но если (для второй строчки) в поле "Скорректированная сумма налога" тупо скопировать значение из поля "Сумма налога", то суммы распределяются корректно.
__________________
С уважением, Макс В. Последний раз редактировалось vml; 23.03.2006 в 17:19. |
|
|
|