Цитата:
Сообщение от
TasmanianDevil
А зря ... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более что аналитика такой же равноправный разрез бухучета, как и синтетические счета. Я бы рекомендовал после закрытия формировать сальдо-оборотную ведомость в разрезе аналитик по закрываемым счетам со всеми возможными вариантами порядка группировки уровней обязательной аналитики. Любая нестыковка между приходом и уходом сумм на разрезы аналитики по этим счетам будет как на ладони.
Пользуемся подобным уже второй год и горя особого не знаем
Перенос начальных сальдо без аналитики это я так...экспериментирую)
А вот закрытие 90 счетов делала без учета аналитики

TasmanianDevil, подскажите пожалуйста, с помощью какого функционала аксапты Вы делаете закрытие 90-х счетов