Возвращаясь к вопросу (АХ 2009).
Получается следующее:
допустим есть 2 проводки по счёту ГК в пероде построения отчёта:
Сумма Кредитовая Коррекция
100 Нет Нет
-100 Да Да
То ОСВ по ГК покажет нулевые обороты, но провалившись в нулевой оборот по Кт увидим -100, а в нулевой оборот по Дт увидим 100. А если это счёт расчётов с контрагентами, то обороты не будут одти с модульной обороткой. И имеем резонный вопрос главбуха.
Насколько я раскопал - обороты определяются на основании данных таблицы LedgerBalancesTrans. Но как-то я опасаюсь в алгоритм расчёта лезть... у кого какой опыт есть в этом вопросе? Спасибо.
|