Коррекция или пересчет (закрытие тоже) идут на указанную дату.
Те оптом в один документ ГК (причем схопываясь по аналитике и счетам при корреспонденции)
Таков механизм.
Эти проводки идут отдельным ваучером и через документ источник (накладную) из не посмотреть.
Почему так? Вопрос к идейным вдохновителям аксапты.
Можно ли переделать чтоб проводки вбивались в документ первоисточник нужной датой?? Можно.
Но зачем? Проблемы периодических пересчетов (корректировок) могут вызываться на стыхах месяцев (закрытых, отчетных периодов)
Поэтому, если вам нужно, делайте пересчет понедельно (путь и раз в месяц, но в четрые захода)
С корректировкой сложнее - она меняет только текущие остатки.
|