![]() |
#8 |
Участник
|
Коррекция или пересчет (закрытие тоже) идут на указанную дату.
Те оптом в один документ ГК (причем схопываясь по аналитике и счетам при корреспонденции) Таков механизм. Эти проводки идут отдельным ваучером и через документ источник (накладную) из не посмотреть. Почему так? Вопрос к идейным вдохновителям аксапты. Можно ли переделать чтоб проводки вбивались в документ первоисточник нужной датой?? Можно. Но зачем? Проблемы периодических пересчетов (корректировок) могут вызываться на стыхах месяцев (закрытых, отчетных периодов) Поэтому, если вам нужно, делайте пересчет понедельно (путь и раз в месяц, но в четрые захода) С корректировкой сложнее - она меняет только текущие остатки. |
|