06.04.2011, 15:22 | #1 |
Участник
|
Ак2009 Налоговый агент - не выделяется НДС
Подскажите, пж, как правильно начислить налогового агента с НДС за счет поставщика. Или где лежит инструкция поподробнее.
1. Создала налогового агента, указав Галку на закладке разное в сведениях опоставщике 2. Создала нового контрагента-поставщика 3. Указала налогового агента в качестве поставщика в Налоговых органах 4. Создала налоговый код из средств поставщика 5. Подвзяла новый нал код в Налоговый группы и Налоговые группы номенклатуры 6. В периодах сопоставлений по налогам указала Нужный налоговый орган 7. Делаю закупку с указанием нового поставщика и указываю такую налоговую группу и налоговую группу номенклатуры, которая выделит ндс по новому налоговому коду В шапке закупки указываю в Настройках Код операции по НДС аналогичный тому, который в налоговом агенте. Формируется накладная на 1180 дол. Далее не запуталась. Иду в журнал платежей и делаю предложение по оплате и тут у меня не получается согласно Информационному письму от Апреля 2009 о возможностях аксапты. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Вопрос по НДС | 8 | |||
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? | 24 | |||
Обработка вход. НДС | 6 | |||
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
Налоговый агент | 1 |
|