06.04.2011, 15:22 | #1 |
Участник
|
Ак2009 Налоговый агент - не выделяется НДС
Подскажите, пж, как правильно начислить налогового агента с НДС за счет поставщика. Или где лежит инструкция поподробнее.
1. Создала налогового агента, указав Галку на закладке разное в сведениях опоставщике 2. Создала нового контрагента-поставщика 3. Указала налогового агента в качестве поставщика в Налоговых органах 4. Создала налоговый код из средств поставщика 5. Подвзяла новый нал код в Налоговый группы и Налоговые группы номенклатуры 6. В периодах сопоставлений по налогам указала Нужный налоговый орган 7. Делаю закупку с указанием нового поставщика и указываю такую налоговую группу и налоговую группу номенклатуры, которая выделит ндс по новому налоговому коду В шапке закупки указываю в Настройках Код операции по НДС аналогичный тому, который в налоговом агенте. Формируется накладная на 1180 дол. Далее не запуталась. Иду в журнал платежей и делаю предложение по оплате и тут у меня не получается согласно Информационному письму от Апреля 2009 о возможностях аксапты. |
|
08.04.2011, 20:06 | #2 |
Участник
|
up
|
|
09.04.2011, 22:28 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Может ваша компания хочет выступить в качестве налогового агента и зачислить НДС по услугам какого-то поставщика? В журнале главной книге сделать проводку по налоговому счету учета НДС, указать налоговый код и по строчке журнала сделать счет-фактуру. P.S. Напишите проводки.
__________________
|
|
09.04.2011, 22:48 | #4 |
Участник
|
Мы так и в 3.0 делаем. Я хочу по инструкции к РУ к Аксапте 2009. Меня интересует новый функционал.
|
|
20.04.2011, 16:04 | #5 |
Участник
|
Создание поставщика с параметром Налоговый агент означает, что наша компания является налоговым агентом для данного поставщика.
В пункте 3 в качестве налогового органа нужно указывать обычного поставщика, а не поставщика с признаком Налоговый агент. В пункте 7 необходимо делать закупку от Поставщика с признаком Налоговый агент |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Arahnid (0). |
12.08.2011, 11:53 | #6 |
Участник
|
День добрый.
А можно ссылку на описание функционала? Спасибо. |
|
06.06.2012, 18:48 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Arahnid
Иду в журнал платежей и делаю предложение по оплате и тут у меня не получается согласно Информационному письму от Апреля 2009 о возможностях аксапты.
Does anybody know? |
|
06.06.2012, 19:37 | #8 |
Administrator
|
Немножко нашел тут:
http://dynamicbusinesssolutions.ru/r...60d29b63c8.htm и тут: http://dynamicbusinesssolutions.ru/r...60d29b63c8.htm
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени |
|
06.06.2012, 21:26 | #9 |
Участник
|
Официальное описание - см. первую ссылку "http://files.axforum.info/AX2009-Whats-News.rar - локальная функциональность" в Документация для Rollup'ов и Whats News.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1). |
06.06.2012, 22:14 | #10 |
Участник
|
Этот пункт и не получается:
• Платеж в налоговую инспекцию – формируется в основной валюте компании по курсу на дату платежа. пичалька |
|
20.08.2013, 15:30 | #11 |
Участник
|
В информационном письме от Апреля 2009 для Начисление налога «за счет собственных средств» есть пункт:
"Принят к вычету НДС, уплаченный за иностранное лицо. Д 68/ НДС КТ19. Формируется в момент разноски платежа в налоговый орган. Также формируется налоговая проводка и счет-фактура, который попадает в книгу покупок (обработку входящего НДС)." Получается, что создается новый счет-фактура. Проводки пишутся от той же даты, что и уплата налога в бюджет. Но: 1) в книге покупок должен регистрироваться не новый, а ранее зарегистрированный в книге продаж счет-фактура (В целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету в порядке, установленном п. 3 ст. 171 НК РФ, счет-фактура, ранее зарегистрированный в книге продаж, регистрируется налоговым агентом в книге покупок (п. 23 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением N 1137).) 2) у нас предоплата поставщику-нерезиденту. Оплата налога в бюджет должна быть в дату оплаты поставщику. А право на вычет возникает только после получения акта выполненных работ от поставщика. Т.е. дата оплаты и акта разные. 3) права на вычет нет, НДС списывается на расходы (91 счет). Настройки по налоговому агенту все сделали, оплату поставщику - нерезиденту провели, при разноске этого журнала написалась налоговая проводка "Налоговый агент - начислено", создался счет-фактура (Источник фактуры = Коррекция налогов; Модуль-источник счета-фактуры = Коррекция налогов в книге продаж (поставщик). Теперь нужно эту же фактуру обработать через обработку вх.НДС. Но она в обработку попадать не желает. Можно это сделать стандартными средствами или нужно делать модификацию? |
|
21.08.2013, 08:35 | #12 |
Участник
|
Вам нужно создать еще одну фактуру по налоговому агенту для попадания в книгу покупок (можно создать с тем же внешним номером, системный номер будет отличаться).
Журнал ГК - создаете налоговую проводку на сумму НДС. На основании строки журнала создайте фактуру по налоговому агенту для включения в книгу покупок (Функции/ Книга покупок). При разноске формируется фактура с типом «Коррекция налогов» », которая при обработке НДС за этот месяц попадет в книгу покупок. |
|
26.09.2013, 16:31 | #13 |
Участник
|
Спасибо за совет! Пыталась придумать, как создать нужную СФ из заказа на покупку. Ничего не вышло. Сделала так, как Вы посоветовали: создала налоговую проводку в общем журнале и по ней СФ для книги покупок.
|
|
15.02.2016, 16:25 | #14 |
Участник
|
У меня проблемы с проводками по курсовой разнице по операциям налогового агента иностранной организации. Функционал настроила в соответствии с вышеприведенной ссылкой.
Предположим. курсовая разница составила 590 руб. ( в т.ч. 500 руб - курсовая разница с основной суммы и 90 руб - курсовая разница по НДС). У меня получается 2 варианта, и оба не устраивают: 1. Дт 912 Кт 604 500 руб. 2. Дт 912 Кт 604 423 руб Дт 19 Кт 604 77 руб. Т.е. в первом случае формируется проводка по курсовой разнице только с основной суммы. Во втором случае все хорошо, кроме того, что НДС считается "внутри", а не "сверху". Что делать? Ax 2009 |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Вопрос по НДС | 8 | |||
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? | 24 | |||
Обработка вход. НДС | 6 | |||
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
Налоговый агент | 1 |
|