AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.09.2012, 10:34   #1  
Янг is offline
Янг
Участник
Аватар для Янг
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 03.09.2008
? Сторно счет-фактуры
Добрый день!
Есть необходимость в сторно счет фактуры за прошлый период. Счет фактура сформирована через модуль Поставщики с помощью заказа на покупку. Мы можем стандартно через кредит ноту заказа на покупку сделать это сторно в текущем периоде. Но есть предложение сторнировать через модуль ГК , создав в общем журнале проводки д19 к68 на сумму налога и сформировать счет-фактуру по налоговой проводке. Тогда в текущем периоде в доп листе книге покупок отобразится нужное нам сторно.
Подскажите, чем это черевато?
Старый 05.09.2012, 12:30   #2  
Andrux is offline
Andrux
Участник
Axapta Retail User
 
263 / 17 (1) ++
Регистрация: 29.05.2007
Какая у Вас версия системы?
Вопрос бухгалтерский: что именно Вам необходимо сделать: Кредит-ноту (возврат, счет-фактура попадает в текущий налоговый период, в книгу покупок со знаком "-" или в книгу продаж) или Сторно (корректировка налоговой базы за предыдущие периоды, счета-фактуры отражаются в доп листах)?
если Кредит-нота, создается кредит-нота обрабатывается счет-фактура текущими датами;
если Сторно, создается кредит-нота, обрабатывается счет-фактура, причем, при разноске, на вкладке Дополнительно указываются: корректируемый период и номер исходного счета-фактуры. Разносится. Счет-фактура попадает в доп лист
За это сообщение автора поблагодарили: Янг (1).
Старый 05.09.2012, 13:37   #3  
Янг is offline
Янг
Участник
Аватар для Янг
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 03.09.2008
Версия АХ 4.0. Делается Сторно (корректировка налоговой базы за предыдущие периоды, счета-фактуры отражаются в доп листах).
Какие могут быть последствия если сделать проводки и сч/ф через общий журнал ГК?

Последний раз редактировалось Янг; 05.09.2012 в 14:01.
Старый 10.09.2012, 07:53   #4  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
255 / 78 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
все зависит от того, для чего необходимо это сторно:
1. в случае если необходимо сторнировать полностью закупку- то конечно более правильно делать через поставщиков, так как закупка создавала остатки на складах, формировала с/с и тд.
2. если необходимо сторнировать только налог поставленный к вычету, то никаких сложностей не будет, только после этой проводки образуется сальдо на 19 счете, которое надо закрыть на фин результат

Последний раз редактировалось ashu; 10.09.2012 в 08:05.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Обработка счет-фактуры по авансовому отчету! neshnost2007 DAX: Функционал 1 13.08.2007 11:57
Обработка счет фактуры mark DAX: Функционал 7 21.07.2006 16:15
Удаление Счет-Фактуры по авансовому отчету. NJD DAX: Функционал 3 25.10.2005 15:00
Счёт-фактуры из накладных LCh DAX: Программирование 17 20.08.2003 18:26
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.