22.09.2004, 14:20 | #1 |
Участник
|
Аналитический учет финансовых потоков
Axapta 3.0 SP3
Счет на оплату от поставщика может содержать несколько строк, каждая из которых имеет свой набор аналитик, например, каждая строка относится к отдельному подразделению. Оплата по счету в сумме 1000 руб. производится одним платежным поручением. При формировании платежного поручения можно указать один набор аналитик, т. е. одно подразделение. Как учесть, что оплата производилась для разных подразделений: 200руб., 300 руб. и 500 руб., т. е как 1000 руб. с одной аналитикой разбить на 200, 300 и 500 с разными аналитиками? |
|
22.09.2004, 14:51 | #2 |
Участник
|
По мне постановка задачи некорректна. Если вы уже разбили счет на оплату по аналитикам какая разница которые из них оплачены, а которые нет в рамках одного поставщика? Затраты уже разбиты по подразделениям, на которые они пошли. Зачем оплаты анализировать?
|
|
22.09.2004, 14:58 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано StoneRoller
Зачем оплаты анализировать? 2Filip реализовать данную функциональность можно только при помощи дополнительной разработки.
__________________
|
|
22.09.2004, 14:59 | #4 |
Аксакал в отставке
|
Клиент-банк используется?
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|
22.09.2004, 15:12 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
С целью анализа и контроля за исполнением бюджета движения денежных средств. 2Filip реализовать данную функциональность можно только при помощи дополнительной разработки. |
|
22.09.2004, 15:14 | #6 |
Member
|
Удельный вес подразделения известен до разноски, или возможны случаи, когда он станет известен после?
Удельный вес фиксирован или каждый раз разный? Сколько у вас аналитик используется и сколько вы проставляете аналитик в журнале платежей?
__________________
С уважением, glibs® |
|
22.09.2004, 15:26 | #7 |
Участник
|
to Filip: Cash Flow прямым методом и 1-м способом ???
Коли так, выход один - дробить (делать многострочную) проводку по оплате. Или делать прогр. приблуду, которая в конце концов все равно будет дробить проводку. Авансы!!!! Вот проблема!!!! Когда платят заранее и точно не известно за что!!! И не торопитесь говорить, что такого не бывает. Бывает / будет все что угодно! Совет, если позволите: 1. Подробно пропишите процедуру тому, кто будет делать проводки по оплате 2. Как можно чаще и внимательнее анализируйте отчет 3. Трудно советовать не зная деталей, но я бы всерьез подумал об изменении структуры отчета в части приходов (упростил бы) Удачи Вам!!! |
|
22.09.2004, 15:37 | #8 |
Участник
|
Re: Аналитический учет финансовых потоков
Цитата:
Изначально опубликовано Filip
Счет на оплату от поставщика может содержать несколько строк, каждая из которых имеет свой набор аналитик, например, каждая строка относится к отдельному подразделению. Единого мнения нет. Если вы хотите получить разную аналитику на 50 счетах, чтобы строить cashFlow прямым методом, то используйте многострочную проводку. Дт 51 (ан1), 200 руб Дт 51 (ан2), 300 руб Дт 51 (ан3), 500 руб Кт 60, 100 руб Но в этом случае вам придется побороться с российскими платежными поручениями. К сожалению в российских платежных поручениях зарубили эту возможность. Вот с чеками такой способ проходит отлично... Кроме того, такой способ не работает, если у вас клиент-банк. Об этом спрашивал Тимур. На самом деле - не программируйте! Здесь основная проблема не техническая, а организационная. Люди действительно могут и не знать какую аналитику вводить. И это самая главная проблема. Об этом вам говорил AKr |
|
22.09.2004, 16:50 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано StoneRoller
По подразделениям? С какой целью? Либо они выделены функционально и там или свои компании/свои счета, либо нет смысла в таком анализе. Контроль исполнения БДДС (да и не только его) осуществляется в разрезах ЦФО и статей .
__________________
|
|
22.09.2004, 16:55 | #10 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано AKr
Авансы!!!! Вот проблема!!!! Когда платят заранее и точно не известно за что!!! И не торопитесь говорить, что такого не бывает. Бывает / будет все что угодно!
__________________
|
|
22.09.2004, 17:13 | #11 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Проблема кстати решается очень просто, даже без модификаций . p.s. Я, кстати, как верно подчеркнул Mazzy, имел в виду организационные / методологические проблемы, а технические / программистские. |
|
22.09.2004, 17:20 | #12 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано AKr
В приличном обществе, если знают что-то сокровенное, то или молчат или рассказывают. НО точно - не надувают щеки Можно организовать забалансовый счет, учитываемый при создании отчетности по бюджету и по нему осуществлять корректировки факта.
__________________
|
|
22.09.2004, 18:55 | #13 |
Участник
|
2 ppson
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Можно организовать забалансовый счет, учитываемый при создании отчетности по бюджету и по нему осуществлять корректировки факта по бюджетным статьям. |
|
22.09.2004, 21:20 | #14 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ax_f
Можно подробнее рассказать о том как организовать работу с этим забалансовым счетом?
__________________
|
|
23.09.2004, 09:51 | #15 |
Участник
|
Цитата:
-------------------------------------------------------------------------------- Изначально опубликовано ppson Можно организовать забалансовый счет, учитываемый при создании отчетности по бюджету и по нему осуществлять корректировки факта по бюджетным статьям. -------------------------------------------------------------------------------- Аванс. Заплатили по одной статьей. А товар купили по другой статье. В какой момент и как использовать забалансовый счет? |
|
23.09.2004, 10:13 | #16 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ax_f
Аванс. Заплатили по одной статьей. А товар купили по другой статье. В какой момент и как использовать забалансовый счет? Предположим, что у вас неправильная статья по некому счету ДС. Что бы не стронировать проводки (они кстати могут быть закрытыми), по забалансовому счету сторнируете сумму с неправильной статьей и проводите с нужной. Потом при формировании CF включите забалансовый счет.
__________________
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Совсем параллельный учет (аналитический) | 7 | |||
Аналитический учет в Аксапте. | 38 | |||
Синтетический и аналитический учет | 14 | |||
Аналитический учет в Axapta | 1 | |||
Аналитический учет в Аксапте. | 2 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|