![]() |
#1 |
Гость
|
![]()
Извиняюсь, за возможно банальный вопрос. Делая закупку в модуле Поставщиков, я могу выставить параметр "Счет на..." на другого поставщика.
Нельзя ли пояснить, в чем смысл подобного действия и каковы последствия этого выбор в формируемых документах? Либо сылку на соотвтетствующую литературу. Спасибо. |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
Счет на - должен прописаться во всех документах.
|
|
![]() |
#3 |
MCTS
|
В поле Счет на ставится код того поставщика, перед которым возникнет кредиторская задолженность
Руководство пользователя по логистике, раздел "Создание закупки" |
|
![]() |
#4 |
program-ёр
|
Цитата:
Сообщение от Димитрий
![]() Извиняюсь, за возможно банальный вопрос. Делая закупку в модуле Поставщиков, я могу выставить параметр "Счет на..." на другого поставщика.
Нельзя ли пояснить, в чем смысл подобного действия и каковы последствия этого выбор в формируемых документах? Либо сылку на соотвтетствующую литературу. Спасибо. ![]()
__________________
Становись лучше |
|
![]() |
#5 |
Гость
|
Читать руководствоо я умею.
![]() Но с какого боку приделать это к работе - ума не приложу. |
|
![]() |
#6 |
Участник
|
Цитата:
1. Головная компания и куча филиалов. В доках получатель филиал, а задолженность - головная компания. 2. Бюджетная организация и казначейство. Отгружаем товар организации, платит казначаейство. и т.д. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: (1). |
![]() |
#7 |
Гость
|
Спасибо.
|
|
Теги |
расчеты с поставщиками, счет на |
|
|