08.08.2003, 12:53 | #1 |
Участник
|
Зачет НДС при оплате - 3.60
Как нужно поколдовать над настройкой учетных групп, финансовых журналов и всего остального, чтобы при вводе оплаты по счету покупки через журнал оплат сформированные проводки содержали не только д60-к50, а и зачет НДС?
|
|
08.08.2003, 13:07 | #2 |
Участник
|
Я, конечно, в бухгалтерии не очень силен, но мне кажется, что для зачета НДС существует такой документ счет-фактура, который формируется в момент учета заказа покупки.
Или я не прав?
__________________
Александр Игнатьев |
|
08.08.2003, 14:48 | #3 |
Участник
|
Счет-фактура делает проводку по неоплаченному НДС, как ее и просят.
Как "оплатить" неоплаченный НДС? |
|
08.08.2003, 14:53 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Борисыч
Как "оплатить" неоплаченный НДС? А разве это нельзя сделать документом "Платежное поручение", и разве им и не делается?
__________________
Александр Игнатьев |
|
08.08.2003, 15:44 | #5 |
Участник
|
эх, трудно нам, программистам, понять друг друга при рассуждении о бухгалтерских штуках....
=) |
|
08.08.2003, 16:11 | #6 |
Участник
|
Ну так, что мы в итоге поняли друг друга или нет?
По-моему, учет НДС ведется так. На 68 счете копится Сумма НДС проданных товаров - Сумма НДС купленных товаров. Это именно та сумма, которую мы должны заплатить в бюджет. Потом мы совершаем платеж в бюджет, формируя проводку 68/51. Вот и все. По-моему, в Attain c учетом НДС все нормально. (И да простят бухгалтера мою неграмотность ) Может быть, есть проблемы с общей настройкой НДС?
__________________
Александр Игнатьев |
|
11.08.2003, 11:59 | #7 |
Участник
|
В настройке учета НДС, необходимо указать Тип нереализованного НДС - Процентный, Покупка Нереализованный НДС - 19 счет, Покупка НДС Фин счет - 68.
При учете счета-фактуры на 1200 р вы получаете: 41 60 1000 р 19 60 200 р При применении с оплатой делается зачет НДС (Д68 К19 - 200р) в части оплаты самой поздней датой из даты фактуры, даты получения фактуры и даты оплаты. Соответсвенно, на основании зачета и формируется книга покупок. Это работает только в SP3. В более ранних версиях зачет делается последней датой оплаты и фактуры. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Navision4.0. НДС.Настройка Учета | 1 | |||
Зачет НДС при покутки ОС (v. 3.70) | 1 | |||
Зачет НДС для РБП в 3.70 | 2 | |||
НДС операции по поставщикам | 3 | |||
Экспортный НДС | 0 |
|