22.10.2008, 10:25 | #1 |
Участник
|
Разноска запасов
Здравствуйте!
Объясните мне, пожалуйста, суть разноски запасов!? Вкладки Заказ на продажу, Заказ на покупку преполагает поочередное сотавление проводок,т.е. начинается с покупки или продажи и заканчивается выручкой или убытком! и какие пункты на этих вкладках желательно настроить согласно Российскому бухгалтерскому учету и что они значат! Что значит на вкладке Запасы Убытки и Прибыли? И где мне настроить такие проводки как: Д10 К10, Д15 К18, Д08 К10, Д23 К10 Если не трудно, объясните, пожалуйста!!! Я совсем новичок в этом деле!Практически многое ясно, но профиль разноски для меня загадка! Руководства не помогли! |
|
22.10.2008, 10:34 | #2 |
Участник
|
В двух словах этого не объяснить. На тренингах на это не один час уходит... Самостоятельно можно взять российскую демобазу и её посмотреть.
|
|
22.10.2008, 15:39 | #3 |
Участник
|
Имхо это всё достаточно понятно изложено в руководствах по логистике. Попробуйте перечитать их еще раз... Если опять не поможет - обращайтесь, объясним сами.
|
|
23.10.2008, 11:51 | #4 |
северный Будда
|
Цитата:
Сообщение от Verena
Здравствуйте!
Объясните мне, пожалуйста, суть разноски запасов!? Вкладки Заказ на продажу, Заказ на покупку преполагает поочередное сотавление проводок,т.е. начинается с покупки или продажи и заканчивается выручкой или убытком! и какие пункты на этих вкладках желательно настроить согласно Российскому бухгалтерскому учету и что они значат! Что значит на вкладке Запасы Убытки и Прибыли? И где мне настроить такие проводки как: Д10 К10, Д15 К18, Д08 К10, Д23 К10 Если не трудно, объясните, пожалуйста!!! Я совсем новичок в этом деле!Практически многое ясно, но профиль разноски для меня загадка! Руководства не помогли! За каждой сущностью, участвующей в формировании операций по ГК, закрепляется свой собственный счёт ГК. Операция ГК порождается процедурой разноски, в которой участвует эта сущность. Как правило, все процедуры разноски в рамках модуля собираются в один пул настроек, который и называется профилем разноски. В частности, каждой номенклатуре через номенклатурную группу сопоставляются счета учёта по ГК самой номенклатуры в различных операциях с ней. На закладке Запасы - это счета учёта складских операций с номенклатурой. Счета Прибыль/Убыток - это счета учёта операций, совершённых посредством журнала прибылей и убытков. Как-то так |
|
23.10.2008, 16:29 | #5 |
Участник
|
Ну, вроде как, понятна сущность! Моно еще спросить !?
Ответы на свои вопросы по разноске нашла в руководстве по Ax 3.0. Вот смотрите: на вкладке Продажа, в строках Расход ставлю счет 10, формируется проводка Д62К10 Потребление - счет 90, формируется проводка Д10 К90 Реализация - счет 90, формируется проводка Д62 К90 и т.д. Я так поняла, что не все проводки можно настроить в модуле Управление запасами. Например, нужно сделать проводку Д08К10. Мне для этого нужно настроить еще один Профиль разноски в модуле Расчеты с клиентами, где вместо 62 счета указать 08? и потом разносить как Заказ на продажу?А как быть со всеми документами(накладная, счет -фактура)? Еще раз напоминаю, я совсем новичок! |
|
23.10.2008, 17:18 | #6 |
северный Будда
|
Цитата:
Сообщение от Verena
Ну, вроде как, понятна сущность! Моно еще спросить !?
Ответы на свои вопросы по разноске нашла в руководстве по Ax 3.0. Вот смотрите: на вкладке Продажа, в строках Расход ставлю счет 10, формируется проводка Д62К10 Потребление - счет 90, формируется проводка Д10 К90 Реализация - счет 90, формируется проводка Д62 К90 и т.д. Я так поняла, что не все проводки можно настроить в модуле Управление запасами. Например, нужно сделать проводку Д08К10. Мне для этого нужно настроить еще один Профиль разноски в модуле Расчеты с клиентами, где вместо 62 счета указать 08? и потом разносить как Заказ на продажу?А как быть со всеми документами(накладная, счет -фактура)? Еще раз напоминаю, я совсем новичок! В вашем случае - вы хотите, чтобы продажа клиенту отражалась по ГК некоторыми проводками. Значит, надо: 1) Определить сущность, которая реализует механизм продажи (Заказ клиента) 2) Определить принцип разноски, используемый этой сущностью (проводки формируются, как правило, при разноске накладной. по отборочной - очень редко) 3) Настроить счета разноски в тех местах, которые затрагиваются этим принципом Тогда вы и получите искомое. Последний раз редактировалось pitersky; 23.10.2008 в 17:22. |
|
23.10.2008, 17:29 | #7 |
северный Будда
|
P.S. Проводка Д08-К10 - это (как я понимаю) включение некоторых номенклатур в состав объекта, который планируется сделать ОСом. Каким документом у вас оформляется такая процедура?
|
|
24.10.2008, 09:41 | #8 |
Участник
|
Спасибо за терпение! Я пришла с универа (где изучала 1 С)! Я поняла уже, что в Axapta каждая операция сопровождается проводкой! Наш заказчик хочет видеть все проводки, которые у них есть. А я пытаюсь найти все формы (операции), разноска которых образуют эти проводки.
Ошибку свою поняла! я пыталась найти в одном модуле проводки, где содержится 10 счет! понимаю, что сглупила! Спасибо за помощь! Мне нравится в этом разбираться, и надеюсь у меня все получится! Если что я буду обращаться!? |
|
24.10.2008, 09:46 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Verena
Я так поняла, что не все проводки можно настроить в модуле Управление запасами. Например, нужно сделать проводку Д08К10. Мне для этого нужно настроить еще один Профиль разноски в модуле Расчеты с клиентами, где вместо 62 счета указать 08? и потом разносить как Заказ на продажу?А как быть со всеми документами(накладная, счет -фактура)?
А если это делать через модуль ОС путем комплектации ОС из номенклатуры - форма Основные средства\Кнопка Прочие\Комплектующие - заполнить верхнюю часть формы), то по номенклатуре у Вас первички никакой не получится, зато сможете отследить историю формирования стоимости ОС. В общем, это не пара слов. Нипишите подробнее Ваш процесс, будет понятнее, что посоветовать.
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
|
24.10.2008, 11:34 | #10 |
северный Будда
|
Цитата:
А для чего же ещё нужен форум? |
|
24.10.2008, 13:07 | #11 |
Участник
|
Спасибо Вам большое! Свершилось чудо!Складской журнал - это просто ответ на все мои вопросы!По-моему я начала разбираться в этом!Отдельное спасибо за объяснение со знаком(в зависимости от знака Д или К).Здесь можно настроить даже те проводки, которые делаются в другом модуле(например, Д20К10).
|
|
24.10.2008, 13:41 | #12 |
Участник
|
|
|
24.10.2008, 14:37 | #13 |
Участник
|
Полностью согласен. Общее такое правило - если проводки делаются через модуль - их и нужно делать через модуль, а не вручную. Иначе потом концов не соберете.
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
|
24.10.2008, 15:00 | #14 |
северный Будда
|
Ну это смотря какое производство. Если только сборки спецификаций первого уровня без маршрутов, тогда вполне можно обойтись настройками УЗ. А с правилом согласен.
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). |
24.10.2008, 15:48 | #15 |
Участник
|
Эээ.... Если вам нужно "делать проводки" Дт 08 Кт 10 - то лучше сразу уточнить, что вы потом будете делать с суммой на 08-м... Дело в том, что журнал складских проводок в Ах предназначен для списания МПЗ "в никуда", без всяких концов. Т.е. на 08-м счете у вас не будет в этом случае получающего объекта, на котором можно было бы затраты собрать (ну, кроме финансовой аналитики, разве что). А если вам с 08-го нужно будет потом эти затраты куда-то передавать (на 01-й, скажем) - то лучше сразу смотреть операции с ОС и соответствующие руководства.
Если у вас не учитывается готовая продукция из расходуемых МПЗ - то списание надо делать именно складским журналом, с порождением проводок Дт 20 (23,25,26...) Кт 10, совершенно верно. Это стандартный путь в Ах. |
|