01.11.2010, 10:47 | #1 |
Участник
|
ОС в валюте
Имеется: DAX 2009
Основная валюта компании: USD Учет ОС ведется в национальной валюте. В качестве примера возьмем киргизский сом. Итак, в модели учета для ОС указывается валюта сом, сумма ввода в эксплуатацию в сомах - 1000 сом Далее,делается ввод в экспулатацию через журнал ОС. При этом строки журнала расчитываются в долларах: 225 дол по текущему курсу. После разноски в проводках по ОСам видим 1000 сом и 225 дол. В проводках по ГК видим по Дт 01 счета проводку в 225 дол (валюта сом не учитывается). Далее, через n-ый промежуток времени делаем списание ОС, при этом списыватся его балансовая стоимость и амортизация. Проводка череж журнал ОС также разносится в долларах, 230 долларов по текущему курсу. В модульных проводках по ОС сумма списания балансовой стоимости - 1000 сом и 230 дол. В проводках по ГК - сумма по Кт 01 счета 230 дол. Таким образом, по ГК по 01 счету кредитовое сальдо в 5 долларов. При этом нет возможности даже посчитать курсовые разницы, так как по ГК проводки все в USD. Вопрос, что с этим можно сделать? Есть вариант, переписать журнал ОС так, чтобы он проводки делал в национальной валюте - тогда по 01 счету будут валютные проводки с возможностью расчета курсовых разниц. Или есть какие-то другие варианты? |
|
01.11.2010, 11:47 | #2 |
Участник
|
Включите ключ "Вторичная валюта"(Администрирование-конфигурация-валюта-вторичная валюта). тогда в проводках будет сумма проводки во вторичной валюте, соответственно сальдо можно будет посчитать в обоих валютах.
|
|
01.11.2010, 12:12 | #3 |
Участник
|
Вторичная валюта используется для другой валюты...
|
|
01.11.2010, 12:17 | #4 |
Участник
|
А зачем делаете журналы ввода в эксплуатацию и амортизации в первичной валюте?
|
|
01.11.2010, 12:20 | #5 |
Участник
|
Так при создании строк журнала, аксапта сама делает строки в валюте USD с расчитанными для этой валюты суммами.
Каждый раз менять вручную валюту не вариант - при массовой амортизации это просто нереально. |
|
01.11.2010, 12:24 | #6 |
Участник
|
Проще и правильнее тогда изменить алгоритм инициализации полей валюты и суммы в строках журнала (например в зависимости от настроек самого журнала), чем менять алгоритм разноски в ГК.
|
|
01.11.2010, 12:29 | #7 |
Участник
|
Ну, я и предполагаю подобный вариант (переписать журнал ОС так, чтобы он проводки делал в национальной валюте) со стандартной разноской в ГК.
Просто сомневаюсь, может быть есть какие-то иные варианты решения данной проблемы.... |
|
01.11.2010, 13:36 | #8 |
Участник
|
Эту проблему просто не нужно решать
Раз осн валюта USD, то учет этот управленческий. Купили ОС за сомы и все, забудьте про них - учет ОС дальнейший в USD и амортизация и списание тоже в USD Считайте (для целей упр учета), что девайс был куплен за USD по курсу на дату затраты этих сом. По ОСу ввод-амортизация-списание и не должно быть курсачей. Но насчитать (если оч хочется) их можно через расчет КР по счетам ГК, настроив там счета учета ОС Лучше для, чистоты, покупать номенклатуру за сом, делать ОС в USD и комплектовать его из номенклатуры, чтоб операции сразу шли в валюте учета. То есть, для начала ответьте себе (или бухам, или топам), а что именно вы хотите увидеть и посчитать ведя учет с сомах с КРазницами в системе упр учета, где 1 валюта USD, а вторая тоже не сом? Сходимость с системой фиск учета по расчету ОС? если так критично, то делаете потом проводки на дельту оптом раз в месяц на забалансе упр учета - тк иначе это вы сами себя будете дурить, и будет это уже не упр учет. |
|
01.11.2010, 14:44 | #9 |
Участник
|
Спасибо, BOAL.
Я согласна с вашими рассуждениями, только вот пользователи привыкли видеть эти сомы и мучаться с курсовыми разницами. Попробую донести до руководства бессмысленность такого подхода.... |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Продажа ОС | 7 | |||
Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
Операции с ОС, переданными в аренду | 2 | |||
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС | 17 |
|