15.08.2011, 12:14 | #1 |
Участник
|
Сопоставление по поставщикам
Добрый день.
Имеется DAX 2009 SP1 RU6 Возникла следующая проблема. 1. Оприходована закупка с профилем разноски ОБЩАЯ 2. Создан заказ на продажу на ту же сумму и разнесен 3. Введен и разнесен платеж клиента 4. Разнесен платеж поставщику с профилем разноски ОБЩАЯ ПЛАТ До сопоставления сальдо по счетам ГК верно, показывает 0. Если сделать сопоставление по поставщику, то система формирует обратные проводки. Из-за чего это может быть? Может из-за различных профилей разноски? |
|
15.08.2011, 12:52 | #2 |
Участник
|
А по каким счетам сальдо смотрите?
По вашим операциям: 1. Дт 10 (или что?) Кт 60.общ 2. Дт 62 Кт ? 3. Дт 51 КТ 62 4. Дт 60.общ.плат Кт 51 Если смотреть Исходящее сальдо по 60му счету, то будут висеть суммы исходящего сальдо по Дт и Кт, а значит платеж и накладная не сопоставлены. Если вы сопоставили 1 и 4 - в таком случае система могла сделать Дт 60.общ Кт 60.общ.плат, что правильно, т.к. скорее всего там разные субсчета 60го. При этом Дебетовое исходящее и Кредитовое исходящее сальдо по 60 уменьшились на сумму сопоставления. Возможно вы построили отчет до сопоставления таким образом, что суммы схлопнулись. |
|
15.08.2011, 13:33 | #3 |
Участник
|
Используется продажи по агентским договорам.
Проводки по поставщику следующие (пока исключаем продажу): 1. Д 004 - закупка 2. Д 76.Расчеты по договору комисси К 51 - оплата поставщику Для такой схемы и были настроены 2 профиля разноски. Сразу скажу, что стандартный функционал по комиссионной торговле не использовал, так как при нем невозможно использовать Отложенный переход права собственности |
|
15.08.2011, 13:49 | #4 |
Участник
|
1. 004 - забалансовый счет, а как сделали односторонюю проводку и при этом с участием поставщика? Какую проводку сделало сопоставление?
|
|
15.08.2011, 14:02 | #5 |
Участник
|
Односторонняя проводка получается, если использовать функционал Профили разноски и выбрать Комиссионер.
На самом деле проводки такие: 1. Д 004 К 004Z - закупка 2. Д 62 К 76 - продажа 3. Д 004Z К 004 - себестоимость 4. Д 62 К 51 - оплата от клиента 5. Д 76 К 51 - оплата поставщику В итоге сальдо по счетам 0. При сопоставлении возникает проводка Д 004 К 76 |
|
15.08.2011, 14:02 | #6 |
Участник
|
прошу прощения. 4-ый пункт Д51 К 62
|
|
15.08.2011, 14:45 | #7 |
Участник
|
Не знаю, что есть 3. Д 004Z К 004 - себестоимость.
До сопоставления получается К 004Z "закрылся" этой 3ей проводкой. А 2 и 5 совпали по сумме и поэтому 76й счет кажется в оборотке нормальным (тут моих знаний не хватает, на ком должны быть операции по 76му счету). Д 004 Кт 004Z мне кажется надо делать журналом прихода на склад, указывая аналитику комитента, Дт 004Z Кт 004 журналом списания. 62й сопоставляется в клиентах, а 76 не знаю |
|
15.08.2011, 14:52 | #8 |
Участник
|
Спасибо за ответ. Буду пробовать
|
|
15.08.2011, 15:11 | #9 |
MCTS
|
Скорее всего да. В стандартном функционале обычно разные профили разноски для предоплат и накладных. И при сопоставлении предоплаты с накладной перекидываются суммы со счета задолженности в профиле разноски предоплаты на счет задолженности в профиле разноски накладной.
__________________
I could tell you, but then I would have to bill you. |
|
16.08.2011, 12:15 | #10 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Сообщение от Freeangel
Односторонняя проводка получается, если использовать функционал Профили разноски и выбрать Комиссионер.
На самом деле проводки такие: 1. Д 004 К 004Z - закупка 2. Д 62 К 76 - продажа 3. Д 004Z К 004 - себестоимость 4. Д 62 К 51 - оплата от клиента 5. Д 76 К 51 - оплата поставщику В итоге сальдо по счетам 0. При сопоставлении возникает проводка Д 004 К 76 Я вижу обходной путь в том, чтобы использовать следующую последовательность действий: 1. "Закупать" номенклатуру с профилем учета "Комиссионер" 2. При наступлении факта продажи товара клиенту делать возвратную закупку с профилем учета "Комиссионер" и "прямую" - с "обычным" профилем учета. 3. Продавать товар с "обычным" профилем учета. 4. Платить поставщику и сопоставлять платеж с накладной по "обычной" закупке. Проблемы здесь в том, насколько это согласуется с бухучетом по агентским договорам (нужно общаться с бухгалтерами), ну и, конечно, в наличии лишних телодвижений в пункте 2 (можно попробовать сделать какую-нить модификацию по автогенерации таких закупок из заказа). |
|
16.08.2011, 13:23 | #11 |
Участник
|
Спасибо за ответ. Рассмотрю этот вариант
|
|
|
|