|
![]() |
#1 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
![]() |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1), Kabardian (2), NoProvlem (0). |
![]() |
#2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
![]() В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так
![]() На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"? Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р 1. Исходные документы -Накладная на 1000 р -Счет-фактура на 1000 р 2 Корректировка Делаем кредит-ноту на какую сумму? Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму? |
|
![]() |
#3 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Сообщение от ena_ax
![]() Дьявол как обычно в деталях.
На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"? Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р 1. Исходные документы -Накладная на 1000 р -Счет-фактура на 1000 р 2 Корректировка Делаем кредит-ноту на какую сумму? Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму? Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. |
|
![]() |
#4 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
![]() Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. Остался один вопрос по формированию печатной формы "правильной" Накладной (Акта). Фактура - это же налогвый документ для НДС, нужен же еще бухгалтерский документ по отражению (изменению) задолженности. Нужно иметь возможность печати измененной накладной ( Акт). или не нужно это? |
|
![]() |
#5 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Сообщение от ena_ax
![]() Спасибо за ответ. Примерно так и представлял.
Остался один вопрос по формированию печатной формы "правильной" Накладной (Акта). Фактура - это же налогвый документ для НДС, нужен же еще бухгалтерский документ по отражению (изменению) задолженности. Нужно иметь возможность печати измененной накладной ( Акт). или не нужно это? |
|
![]() |
#6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
![]() Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. |
|
![]() |
#7 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
![]() Вопрос только в том, свяжете ли вы данную положительную строку со строкой исходной накладной. Если нет - то такая строка в корректировочной фактуре будет выглядеть так: "До" = 0, "После" = N. Это возможное проявление пересорта - добавили номенклатуру, которой не было в исходной накладной. Кстати, мне не кажется хорошей идеей смешивать в одной накладной положительные строки и отрицательные. Есть у этого решения свои минусы... |
|
![]() |
#8 |
Сенбернар
|
Цитата:
на правах того же тролля, только что перенесшего это в старую добрую трешку... (Ax 3.0 Насколько я знаю - не поддерживается уже.) Итак: мнение, переносчика, строго ИМХО: - функционал - не описан ни разу. - фича - местами, конечно, работает. Но - ровно местами ![]() - документ на полутора страницах к такой фиче есть Юзер Гайд (специально - по-русски. Могу по другому, если надо). Ребят, Микрософт!! Вопрос - ровно о КАЧЕСТВЕ вашей работы. Не сколько платят... а что в итоге. ЗЫ: Не первый год в разработке. В частности, Scala, 1996-2002. Если есть вопросы - you're welcome ![]()
__________________
Best Regards, Roman |
|
![]() |
#9 |
Участник
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось gl00mie; 04.11.2011 в 12:25. |
|
![]() |
#10 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
![]() Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. Что я делаю не так? |
|
![]() |
#11 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Сообщение от Bega
![]() Сделал положительный заказ, обработал с/ф. Сделал отрицательный заказ, выбрал на вкладке "Дополнительно" накладную с с/ф из первого заказа, на вкладке "Детали строки" автоматически была подставлена какая-то левая накладная (не из первого заказа), пытаюсь выбрать нужную строку из списка , а там отображаются строки всех накладных за исключением нужной.
Что я делаю не так? |
|
![]() |
#12 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Сообщение от Bega
![]() Сделал положительный заказ, обработал с/ф. Сделал отрицательный заказ, выбрал на вкладке "Дополнительно" накладную с с/ф из первого заказа, на вкладке "Детали строки" автоматически была подставлена какая-то левая накладная (не из первого заказа), пытаюсь выбрать нужную строку из списка , а там отображаются строки всех накладных за исключением нужной.
Вложение 7241 Вложение 7242 Что я делаю не так?
__________________
You should use Bing before asking dumb questions. |
|
![]() |
#13 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Jabberwocky
![]() Накладная по положительному заказу была сформирована ПОСЛЕ установки модификации? После установки модификации в системе начинают строиться линки между оригинальной накладной и ее коррекциями. На основании этих линков автоматически подбираются корректируемые строки накладных. В выпадающем списке представлены строки накладных, у которых оригинальная накладная совпадает с указанной (или оригинальной, если указана корректирующая накладная) на вкладке "Дополнительно".
Еще вопрос, а как же быть с уже существующими накладными? Для них не функционал работать не будет? Последний раз редактировалось Bega; 24.10.2011 в 12:54. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1). |
Теги |
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
|
|