26.10.2011, 12:07 | #1 |
Участник
|
Ввод остатков по счету 14 (резерв под снижение стоимости ТМЦ)
Проблема в следующем: необходимо внести остатки по 14 счету (Ax 5.0).
Должна сформироваться проводка Д 91.2 К 14 (с аналитикой по выбранной номенклатуре), номенклатурная аналитика необходима, т.к. учет на 14 счете ведется в разрезе материалов. В дальнейшем остатки также должны списываться в разрезе материалов- проводка Д 14 К 91.1. Если делать общим журналом, нет возможности внести данные в разрезе материалов. Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом? |
|
26.10.2011, 13:36 | #2 |
Мрачный тип
|
Если я правильно понимаю, что это должны быть чистые движения по главной книге безо всяких модульных проводок, то тогда два варианта имеют место быть:
Конкретно 14-й счет не ведем, ведем 10-й (материалы) и 07-й (оборудование) по второму варианту, хотя давно готов третий безумный, но заманчивый, вариант
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 26.10.2011 в 13:39. |
|
26.10.2011, 13:59 | #3 |
Участник
|
А если одна и та же номенклатура должна вестись и на 10 и на 14 счете как мы сможем настроить это средствами Ax?
|
|
26.10.2011, 15:04 | #4 |
Administrator
|
Честный ответ на вопрос: автоматически такие проводки стандартная AX формировать не умеет и не будет. Завести резервы можно только вручную, через журнал ГК. Для организации учёта в разрезе материалов придётся задействовать одну из финансовых аналитик (либо можете осчастливить TasmanianDevil, и купить его решение ) При этом, однако, замечу, что задача не сводится автоматически к синхронизации справочника номенклатуры со списком финансовых измерений. "В разрезе материалов" - очень расплывчатая формулировка. Резервы можно создавать как под группы товаров, так и под отдельные партии. Так что, прежде чем начать писать ТЗ, проанализируйте свои реальные потребности.
Удачи.
__________________
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). |
26.10.2011, 16:02 | #5 |
Участник
|
А почему бы не завести отдельный "Профиль учёта" для номенклатур на 14-ом счёте?
|
|
26.10.2011, 16:22 | #6 |
Administrator
|
Цитата:
__________________
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|
26.10.2011, 21:18 | #7 |
Участник
|
|
|
27.10.2011, 12:54 | #8 |
Участник
|
Не, Кирилл.
Эти резервы не предполагают разделение номенклатур по счетам, на которых они должны числиться. Тут имеется ввиду, что номенклатура продолжает числиться на своем счет (например 10, 41 и т.п.), а часть стоимости резервируется под снижение. Например, стоимость единицы номенклатуры 1000 рублей, а на конец года её рыночная стоимость 800 рублей. Если в учетной политике есть положение о создании резервов, то бухи могут сделать проводку Д91/К14 на 200 рублей. На 10 же так и остается 1000 рублей. В балансе показывают 800 рублей. Профили тут не помогут. Учитывая, что аналитический учет по 14 счету должен вестись в разрезе резервов, причем укрупнение (основные материалы, вспомогательные материалы, полуфабрикаты и т. п.) не допускается, то наиболее приближенный вариант это тот, который предложил TasmanianDevil. Ну или реализовывать свой мини-модуль, при помощи которого можно вести аналитику не на счетах ГК, а в отдельном функционале. |
|
27.10.2011, 13:52 | #9 |
Мрачный тип
|
Raven Melancholic, насколько я могу судить в своем малом и непрофессиональном понимании сути ведения резервов, в DAX по-хорошему фактически не помешал бы отдельный модуль ведения резервов в разделением оных по типу учитываемых сущностей резерва (для ТМЦ, ОС, ценных бумаг и пр.) с иерархическим семейством классов/обработчиков начисления/списания резерва (по аналогии с семейством InventMovement), увязанных с ГК. Их потом можно было бы просто воткнуть в соответствующие обработчики модульных проводок и, порождая по модульной проводке учитываемой сущности нужного обработчика начисления/списания резерва, генерировать как саму модульную проводку начисления/списания резерва, так и ее отражения в ГК. IMHO, должна получиться интегрированная, легкорасширяемая, масштабируемая и прозрачная конструкция, в которой вполне можно будет и обойтись без плясок с синхронизацией ТМЦ (да и остальных сущностей) в финаналитику.
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 27.10.2011 в 13:54. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: ppson (3), Raven Melancholic (2). |
27.10.2011, 17:06 | #10 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
Raven Melancholic, насколько я могу судить в своем малом и непрофессиональном понимании сути ведения резервов, в DAX по-хорошему фактически не помешал бы отдельный модуль ведения резервов в разделением оных по типу учитываемых сущностей резерва (для ТМЦ, ОС, ценных бумаг и пр.) с иерархическим семейством классов/обработчиков начисления/списания резерва (по аналогии с семейством InventMovement), увязанных с ГК.
Что бы GAAPщицы отдельно от РБУшниц проводки генерили.
__________________
|
|
27.10.2011, 18:00 | #11 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
Raven Melancholic, насколько я могу судить в своем малом и непрофессиональном понимании сути ведения резервов, в DAX по-хорошему фактически не помешал бы отдельный модуль ведения резервов в разделением оных по типу учитываемых сущностей резерва (для ТМЦ, ОС, ценных бумаг и пр.)
|
|
27.10.2011, 21:57 | #12 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic
Не, Кирилл.
Эти резервы не предполагают разделение номенклатур по счетам, на которых они должны числиться. Тут имеется ввиду, что номенклатура продолжает числиться на своем счет (например 10, 41 и т.п.), а часть стоимости резервируется под снижение. Например, стоимость единицы номенклатуры 1000 рублей, а на конец года её рыночная стоимость 800 рублей. Если в учетной политике есть положение о создании резервов, то бухи могут сделать проводку Д91/К14 на 200 рублей. На 10 же так и остается 1000 рублей. В балансе показывают 800 рублей. Профили тут не помогут. Учитывая, что аналитический учет по 14 счету должен вестись в разрезе резервов, причем укрупнение (основные материалы, вспомогательные материалы, полуфабрикаты и т. п.) не допускается, то наиболее приближенный вариант это тот, который предложил TasmanianDevil. Ну или реализовывать свой мини-модуль, при помощи которого можно вести аналитику не на счетах ГК, а в отдельном функционале. |
|
28.10.2011, 13:03 | #13 |
Участник
|
Пришел в голову безумный вариант
При начислении резервов нам нужна проводка К14/Д91, при восстановлении использованного или неиспользованного резерва нужна либо Д14/К91 либо красное сторно К14/Д91. Пробуем делать:
|
|
28.10.2011, 15:59 | #14 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic
Пришел в голову безумный вариант
При начислении резервов нам нужна проводка К14/Д91, при восстановлении использованного или неиспользованного резерва нужна либо Д14/К91 либо красное сторно К14/Д91. Пробуем делать:
Счет 91 в конце года закрывается. Получается что в ГК на 91 у вас 01.01.2012 будет бублик, а на складе будут болтаться остатки в наличии. Да и прямой зависимости между количеством номенклатуры и суммы резерва нет. Количество ТМЦ может уменьшиться, а резерв - возрастать.
__________________
|
|