04.09.2012, 09:28 | #1 |
Участник
|
Запасы по финансовым аналитикам
Добрый день!
Подскажите как решить проблему, разъехались запасы по финансовой аналитике, в частности по Бизнес-единицы. Т.е. Суммы по аналитикам InventTrans и LedgerTrans не совпадают. Выверка запасов и ГК расхождений не дает. Суммарно, модуль Запасов и ГК сходится, все проверено. В чем может быть причина? Последний раз редактировалось Andrux; 04.09.2012 в 09:59. |
|
04.09.2012, 09:44 | #2 |
северный Будда
|
Т.е. вы хотите сказать, что по всем ваучерам суммы в InventTrans и LedgerTrans совпадают, а итоговое сальдо - нет?
__________________
С уважением, Вячеслав |
|
04.09.2012, 09:45 | #3 |
Участник
|
Итоговое значение совпадает, а в разрезе бизнес-единицы нет
|
|
04.09.2012, 09:50 | #4 |
Участник
|
Речь именно про InventTrans или все таки про InventTransPosting?
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
04.09.2012, 09:55 | #5 |
Участник
|
В InventTransPosting суммы разноски отсутствуют, а присутствует только информация о финансовых аналитиках.
Если не вдаваться в подробности, то сравнение такое: (InventTrans.CostAmountPosted + InventTrans.CostAmountOperations + InvnentSettlement.CostAmountAdjustment) = LedgerTrans.AmountMST Закрытие склада так же не дало результатов Последний раз редактировалось Andrux; 04.09.2012 в 09:58. |
|
04.09.2012, 10:00 | #6 |
Участник
|
Мой вопрос был про аналитики - в стандарте их нет в InventTrans. У вас стандарт?
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
04.09.2012, 10:08 | #7 |
Участник
|
AX2009, RU5, Стандарт, да, аналитики из InventTransPosting и InventSettlement (для переоценок)
|
|
04.09.2012, 10:13 | #8 |
северный Будда
|
Я не совсем понял ответ
Я спрашивал, делали ли вы сопоставление IT и LT в разрезе конкретных ваучеров. Т.е. по каждому коду ваучера надо найти сумму из инвенттранса и рассчитать её отклонение от суммы по этому же ваучеру из леджертранса. Не может быть такого, чтобы сумма отклонений была бы нулевой, а итоговые сальдо не совпадали. Рискну предположить, что у вас где-то засел пересорт по финаналитикам.
__________________
С уважением, Вячеслав |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
04.09.2012, 10:24 | #9 |
Участник
|
Суммарно в разрезе ваучеров, суммы по InventTrans и LedgerTrans совпадают, т.е. расхождение модулей отсутствует.
Есть аналитика бизнес-единица БЕ_1. По этой БЕ запасы (сумма InventTrans и всех корректировок) равна 0, но в Главной книге болтается сумма. Вопрос откуда и почему. Есть операции по сторно закупок с накладными расходами, когда возникает операция: Цитата:
Дт41 Кт41 100 RUB
|
|
04.09.2012, 10:35 | #10 |
----------------
|
я бы проверил фин.аналитики в проводках по ГК при закрытии склада (переоценке)
|
|
04.09.2012, 11:09 | #11 |
Участник
|
У вас финансовая аналитика "Бизнес единица" БЕ_ соответствует складской аналитике "Склад" ? и отношение 1 к 1 ? закрытие склада идет в разрезе этой складской аналитики? или нет соответствия между фин аналитикой Бизнес единица и некой складской аналитикой?
Если да. Проверить разноску на счета себестоимости. Если разноска на себестоимость всегда развернута по финансовой аналитике Бизнес единица, то получить остатки в разрезе Бизнес единицы. А также остатки по Складу. и провреить - где наибольшие расхождения. Далее сравнить по ваучерам - где все совпадает и выявить ваучеры где наибольшие несовпадения. Последние и приведут к той функциональности из за которой возникают расхождения. Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 04.09.2012 в 11:23. |
|
04.09.2012, 11:22 | #12 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Andrux
Суммарно в разрезе ваучеров, суммы по InventTrans и LedgerTrans совпадают, т.е. расхождение модулей отсутствует.
Есть аналитика бизнес-единица БЕ_1. По этой БЕ запасы (сумма InventTrans и всех корректировок) равна 0, но в Главной книге болтается сумма. Вопрос откуда и почему. Есть операции по сторно закупок с накладными расходами, когда возникает операция: А сумма корректировки пишется в InventTrans.CostAmountOperations. P.S. вообще использовать финансовые аналитики для складского движения это оксюморон, лучше было бы БЕ перенести в складские аналитики.
__________________
|
|
04.09.2012, 12:13 | #13 |
Участник
|
Цитата:
P.S. вообще использовать финансовые аналитики для складского движения это оксюморон, лучше было бы БЕ перенести в складские аналитики.
Сверку проводили и через выверку (отчет в ГК) и запросами SQL. Результат одинаковый |
|
04.09.2012, 12:29 | #14 |
Участник
|
А аналитика стоит на обеих частях проводок ГК, может потерялась где-то?
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1). |
04.09.2012, 12:36 | #15 |
Участник
|
Тоже проверял, а также совпадение аналитик по Дт и Кт. В общем, буду искать дальше. Чудес не бывает
|
|
04.09.2012, 12:50 | #16 |
Участник
|
Цитата:
Ещё можно постепенно сужать период внутри которого сверять суммы модулей. Методом дихотомии, например В общем, разделяй и властвуй, как говорится. |
|
04.09.2012, 13:17 | #17 |
Участник
|
Имеет смысл написать джоб или отчетик, который проводит сверку, автоматизируя ручную выверку по критериям.
Когда-то сталкивался с таким расхождением у себя нашел его в пересчете по спецификациям. Но искал не расхождение по фин аналитики, а сумм скл проводок с планом счетов. |
|
04.09.2012, 13:59 | #18 |
Участник
|
У Вас аналитика БЕ заблокирована для изменения в строках документов? Если не заблокирована - тогда есть смысл проверить соответствие аналитики БЕ и сайта в строках документов, а то пользователи в такой ситуации могли и руками аналитику перед разноской поменять.
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1). |
04.09.2012, 16:20 | #19 |
Участник
|
Все оказалось просто.
Был Пересчет, в ГК разнеслась сумма. Затем его пытались отменить, и отмена Пересчета зависла. Но это было 05.12.2011. Почему при последующих Пересчетах система не ругнулась, что существует незавершенный расчет и т.д... Вот эти суммы и зависли. Что теперь с ними делать, не понятно. Ведь чтобы его отменить, нужно отменить все предыдущие Пересчеты, поедет вся БУ отчетность. |
|
04.09.2012, 16:33 | #20 |
Участник
|
Смоделировал такую ситуацию. Если отменять большой пересчет, и "Случайно" завершить сессию, то создается "зависший" пересчет. Его статус не активный. Операций по ГК нет, НО сформировались операции в InventSettlement.
Можно, как вариант, придумать отмену пересчета текущей датой, или вручную скорректировать с/с по списку расчета... Последний раз редактировалось Andrux; 04.09.2012 в 17:28. |
|