AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.12.2012, 14:14   #1  
BeLFO is offline
BeLFO
Участник
 
23 / 10 (1) +
Регистрация: 28.07.2005
Адрес: Москва
Книга покупок, корректировка ранее обработанного НДС
Добрый день

При обработке вх. сч-фактуры происходит распределение НДС (доработка подрядчика) на счета:
Д 68 К 19 - включается в книгу покупок
Д 91 К 19 - не включается в книгу покупок

на форуме нашел аналогичную тему где идет описание каким образом сделать такое распределение
Книга покупок. Псевдо-Освобожденный НДС

но к сожалению не сказано как в дальнейшем корректировать такое распределение.

В жизни имеем ситуацию, когда, например сч-фактура сделана и обработана (с распределением) во 2 квартале 2012г., а в 4 квартале 2012г. выяснилось что распределение было сделано не корректно и требуется его изменить (либо в плюс либо в минус от сделанного ранее распределения). Книга покупок уже сдана и редактировать ее нельзя за 2й квартал, т.е. корректировки должны быть сделаны в текущем периоде, т.е. в 4 квартале.

Может кто сталкивался с подобной проблемой? Интересует как обработать данную ситуацию в АХ 2009 (App version 5.0.1500.6491) не открывая книг покупок за прошлые периоды, коррекция должна быть в текущем периоде, но скорректированный НДС должен попадать в доп. лист 2го квартала.
Старый 13.12.2012, 14:52   #2  
AlexeyS is offline
AlexeyS
Участник
 
404 / 339 (12) ++++++
Регистрация: 15.06.2004
Адрес: москва
может быть сделать сторно и провести правильно?
Старый 13.12.2012, 23:05   #3  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,747 / 188 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
По-моему на разные счета можно стандартом отправить.

Попробуйте обработать правильную фактуру, пометив, что она корректирует некорректно распределенную фактуру - кажись это признак "коррекция" и выбор фактуры из списка.
Старый 14.12.2012, 11:29   #4  
kingozzavr is offline
kingozzavr
Участник
 
68 / 93 (4) ++++
Регистрация: 20.09.2012
Адрес: Москва, ЮЗАО
Во-первых, есть большая разница между коррекцией и исправлением. В вашем случае нет основания для регистрации коррекции (она происходит только при предоставлении поставщиком корректирующего счета-фактуры), поэтому необходимо регистрировать исправление.

С точки зрения закона это выглядит, как в дополнительном листе к книге покупок за исправляемый налоговый период отгрузки аннулируется (регистрируется с отрицательными значениями) счет-фактура. Исправленный экземпляр регистрируется в книге покупок по мере возникновения права на налоговый вычет. Момент возникновения права на налоговый вычет - спорный, должен быть выяснен у бухгалтеров. Но это либо дата исходного СФ, либо дата текущего периода.

С точки зрения АХ2009:

1. Регистрируете исправленный счет-фактуру (указываете на форме "тип коррекции" - исправление, "ссылка" - исходный счет-фактуру). Обрабатываете входящий НДС (68-19), сторнируете проводку по списанию НДС за счет компании (91-19).
2. Регистрируете правильный СФ, обрабатываете входящий НДС с тем распределением, которое вам необходимо в том периоде, который вам укажут бухгалтера.

Также рекомендую установить хот-фикс к выпущенному постановлению 1137, подробнее тут: Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )
За это сообщение автора поблагодарили: Greed (1).
Старый 18.12.2012, 16:02   #5  
BeLFO is offline
BeLFO
Участник
 
23 / 10 (1) +
Регистрация: 28.07.2005
Адрес: Москва
2 kingozzavr

спасибо, получается следующее:
1) разнес кредит-ноту и указал исправительную фактуру, обработал входящий НДС с некорректным распределением за 2 квартал проводкой текущего периода. Фактура попала в допник 2го квартала - ок

2) Обработал новую закупку на туже сумму исходной закупки и НДС для корректного распределения, обработал вх НДС с новым распределением за текущий период. НДС попал в текущий период, хотя должен был попасть во 2й квартал - тут видимо придется допиливать

в итоге получается довольно сложная схема и все ради того, чтобы отсторнировать старое распределение и завести новое. Может быть есть варианты сразу напрямую скорректировать некорректно распределенный НДС за 2 кв через тот же тип фактуры "Исправление" или это не возможно?
Честно говоря не совсем понятна суть фактуры с типом "Исправление" - это что просто ссылка на другую фактуру для связи с текущей или что-то большее?
Старый 19.12.2012, 15:59   #6  
veps is offline
veps
Участник
 
87 / 26 (1) +++
Регистрация: 22.03.2006
Адрес: хабаровск
сделайте через журнал ГК. Доп. лист нарисуйте руками. только не злоупотребляйте. Заведите отдельный журнал, где будет регистрировать и описывать подобные проблемы и выполненные решения.
опыт пригодится если будете делать трансформацию учета для МСФО.
Старый 19.12.2012, 16:28   #7  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,747 / 188 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Цитата:
Сообщение от veps
опыт пригодится если будете делать трансформацию учета для МСФО.
А чем тут помогут фактуры и коррекции по РСБУ?
Старый 20.12.2012, 22:23   #8  
kingozzavr is offline
kingozzavr
Участник
 
68 / 93 (4) ++++
Регистрация: 20.09.2012
Адрес: Москва, ЮЗАО
Цитата:
Сообщение от BeLFO Посмотреть сообщение
Обработал новую закупку на туже сумму исходной закупки и НДС для корректного распределения, обработал вх НДС с новым распределением за текущий период. НДС попал в текущий период, хотя должен был попасть во 2й квартал - тут видимо придется допиливать

Честно говоря не совсем понятна суть фактуры с типом "Исправление" - это что просто ссылка на другую фактуру для связи с текущей или что-то большее?
Если вы не хотите проблем с налоговой, то следует всё делать по закону. И "допиливать" только по согласованию с бухгалтерами и их уверенности в том, что они смогут что-то сказать в ответ на заявление налоговой о том, что вычет по исправленному счету-фактуре покупатель сможет получить только в налоговом периоде исправления счета-фактуры.

Разница между исправлением и коррекцией огромна. Исправляют обычно ошибки, коррекция это изменения по согласию с поставщиком, когда регистируется по всем правилам корректирующий счет-фактура. В программе коррекция выполняется через журнал ГК, как налоговая проводка.
Старый 21.12.2012, 08:27   #9  
veps is offline
veps
Участник
 
87 / 26 (1) +++
Регистрация: 22.03.2006
Адрес: хабаровск
Цитата:
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
А чем тут помогут фактуры и коррекции по РСБУ?
фактуры не причем, предполагалось получения опыта подобного опыту создания ручных поправок для трансформации

Цитата:
Сообщение от kingozzavr Посмотреть сообщение
Если вы не хотите проблем с налоговой, то следует всё делать по закону.
Вы излишни сильно демонизируете налоговую
у вас есть книга покупок продаж (она распечатана, подшита и подписана),
есть правильно оформленные доп. листы. Какие могут возникнуть проблемы.
что у вас в компьютерной системе и как ведется в ней учет, налоговую не интересует.
не надо забывать, что без локализации Axapta прекрасно работает, а посему аппендикс в виде книг покупок продаж иногда может воспаляться.
а сторно накладных в прошлых периодах, например из-за неверного указанного 19 субсчета, может очень криво лечь в системе
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Корректировка налогов и книга покупок mir_ks1 DAX: Функционал 7 08.10.2008 16:21
Книга покупок. Псевдо-Освобожденный НДС mir_ks1 DAX: Функционал 9 03.09.2008 11:17
Коррекция НДС в книге покупок Ann DAX: Функционал 8 06.04.2006 13:45
Не закрывается книга покупок aevi82 DAX: Функционал 5 30.03.2006 14:45
Книга покупок mir_ks DAX: Функционал 1 07.06.2005 17:51

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.