| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Долг перед поставщиком 150000, но НДС на 19 счете 18000 
		
		
		
		
		
		
		
	Счет 1 на сумму 118000, после учета даст проводку САЛЬДО - кт. 60 100000 дт. 19 - кт. 60 18000 счет 2 на сумму 32000, в котором отсутствует НДС : дт. САЛЬДО - кт. 60 32000 итого остатки на 19 счете 18000 60 счет 150000 по одному поставщику Согласен полностью, но есть ситуация, когда по поставщику (или по нескольким) сальдо на 60 = 0 а на 19 счете = 10000 (к примеру). Остальные варианты проще. на первых порах я внес эти суммы через фин журнал, и учитывал возмещение через типовой. Грядет еще один перенос остатков (в другой фирме) и хочется, чтобы такие операции проходили через НДС книгу.  | 
| 
	
 |