05.07.2016, 10:19 | #1 |
Участник
|
импорт\ГТД
Всем привет!
Нужна помощь в АХ 2012 R3. Разбираюсь с функционалом ГТД (импорт). Создал заказ на покупку, на его основании - таможенный журнал, который удалось рассчитать и разнести , сформировались проводки по взаиморасчетам с таможней (кредит) и спец.транзитный счет, с которого потом будет корректироваться себестоимость (дебет). В настройках задан момент перехода прав собственности после растаможки. Дальше на основании заказа делаю накладную. Она приходует товар и формирует приход, но с таможенным журналом никакой связи. В документации (RU5 AX 2009) только расплывчато написано "После разноски накладной делаются проводки по коррекции себестоимости номенклатуры (с транзитного счета)". Но не написано каким документом и как, в какой момент. На сколько я понял задействован механизм "товары в пути" который описан в RU7 AX 2009. Подскажите, кто знает, как это все работает или поделитесь описанием. Спасибо. |
|
05.07.2016, 10:57 | #2 |
Administrator
|
Цитата:
С ТЖ действительно никакой связи. Вопрос-то в чем? Есть приход (=приходная накладная). Есть ТЖ, как инструмент накладывания накладных расходов.После разноски накладной и ТЖ у Вас в системе зафиксировались накладные расходы. Т.е. в складских проводках рядышком с фин суммой заполнилось поле Коррекция, куда попали накладные расходы. В ГК сформировались проводки по счетам. Все. Если Вы хотите посмотреть себестоимость - то смотрите складские проводки и поля "Фин сумма" и "Коррекция" (сумму этих полей). Если Вы хотите посмотреть ГК - смотрите проводки по ГК. Связи с ТЖ нет - это правда. Мы дописывали работу кнопки Исходный документ (класс OriginalDocuments) в проводках ГК таким образом, чтобы показать там ТЖ (и перейти к нему).
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени |
|
05.07.2016, 11:15 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от sukhanchik
Вопрос-то в чем?
Есть приход (=приходная накладная). Есть ТЖ, как инструмент накладывания накладных расходов.После разноски накладной и ТЖ у Вас в системе зафиксировались накладные расходы. Т.е. в складских проводках рядышком с фин суммой заполнилось поле Коррекция, куда попали накладные расходы. В ГК сформировались проводки по счетам. Пока нашел одну предположительную причину - в таможенном складе не задан профиль разноски. Это может повлиять? |
|
05.07.2016, 11:26 | #4 |
Administrator
|
Да, был неправ - связь, безусловно есть. И именно такая. Т.е. есть связь между ТЖ и проводками и ваучером ГК (из ТЖ можно перейти к складским проводкам и проводкам ГК), но обратного перехода нет. Догадаться можно, но именно перехода нет.
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени |
|
05.07.2016, 11:26 | #5 |
Участник
|
Подскажите пожалуйста - если не включен профиль учета в складских аналитиках отслеживания, это может быть причиной того, что складские проводки корректировки себестоимости не формируются? Просто моделирование может занять полдня-день.
|
|
05.07.2016, 11:29 | #6 |
Administrator
|
Ну... тут много чего надо настроить... Накладные расходы по всяким таможенным расходам настроили? (в которых прописываются счета ГК накладных расходов).Их надо настроить правильно (не перепутать что указывается в дебете, а что в кредите).
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени |
|
05.07.2016, 11:33 | #7 |
Участник
|
Цитата:
1) профиль учета в аналитиках отслеживания не включен 2) профиль разноски в таможенном складе не заполнен Вот стою на перепутье - либо перенастроить и попробовать еще раз - но вдруг не в этом дело, либо найти внятное описание как все это работает и сделать еще раза с самого начала по свежему описанию. |
|
05.07.2016, 16:06 | #8 |
Участник
|
Разобрался с ошибкой. Все дело было в двух вещах:
1) профиль разноски поставщика задается в договоре, договор выбирает в заказе на покупку при создании 2) в складе через который идет растаможка должен быть указан код таможни, профиль складской разноски не обязательно |
|