06.10.2004, 13:27 | #1 |
Участник
|
Услуга
Вопрос такой. Как организовать учет закупаемой услуги? То есть, услуга приходит на склад, предположим с проводкой Д60-К51 (услуги выделены в отдельную номенклатурную группу). На складе услуга есть. Но ведь не на балансе же её держать? Как списать со склада? Используя журнал Прибыль/ Убыток? Или как?
__________________
LGray |
|
06.10.2004, 13:37 | #2 |
Модератор
|
? А вы услуги на складе храните?
С Уважением, Георгий |
|
06.10.2004, 13:40 | #3 |
Member
|
Поищите в поиске. Там все разжевано.
__________________
С уважением, glibs® |
|
06.10.2004, 13:47 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic
? А вы услуги на складе храните? С Уважением, Георгий
__________________
LGray |
|
06.10.2004, 14:11 | #5 |
NavAx
|
А зачем закупать услугу, проводка 60-51 делается в журнале платежей, там же генерится платежка поставщику, а чтобы списать услугу не закупая ее создайте Группу складских моделей с параметрами Отрицательный физический склад и Отрицательный финансовый склад.
|
|
06.10.2004, 15:57 | #6 |
Участник
|
слов нет......
|
|
06.10.2004, 16:42 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Голова 2уха
А зачем закупать услугу, проводка 60-51 делается в журнале платежей, там же генерится платежка поставщику, а чтобы списать услугу не закупая ее создайте Группу складских моделей с параметрами Отрицательный физический склад и Отрицательный финансовый склад. |
|
07.10.2004, 08:59 | #8 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано StoneRoller
Проводка 60-51 к оприходованию услуги отношения вообще то не имеет. Чтобы не закупать услугу через складской модуль пользуйтесь журналом накладных и списывайте их прямо на счета затрат.
__________________
LGray |
|
07.10.2004, 19:10 | #9 |
NavAx
|
тогда услуги будут приходоваться проводками типа 25 (или 26) - 60 и 19-60, желательно на какой-нибудь виртуальный склад. То есть в настройках для ном. группы счетом Закупка / Приход будет 25 или 26. Тогда либо 1) не списывать услуги со склада либо 2) списывать в конце месяца через складской журнал проводками 20-25 - для этого настроить счет склад/расход 25, а в качестве корр. счета в складском журнале указывать 20 счет (второй случай уже совсем изврат, не пробовала думаю что нельзя так закрывать 25 счет )
|
|
08.10.2004, 09:51 | #10 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Голова 2уха
тогда услуги будут приходоваться проводками типа 25 (или 26) - 60 и 19-60, желательно на какой-нибудь виртуальный склад. То есть в настройках для ном. группы счетом Закупка / Приход будет 25 или 26. Тогда либо 1) не списывать услуги со склада либо 2) списывать в конце месяца через складской журнал проводками 20-25 - для этого настроить счет склад/расход 25, а в качестве корр. счета в складском журнале указывать 20 счет (второй случай уже совсем изврат, не пробовала думаю что нельзя так закрывать 25 счет ) |
|
08.10.2004, 10:18 | #11 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Голова 2уха
тогда услуги будут приходоваться проводками типа 25 (или 26) - 60 и 19-60, желательно на какой-нибудь виртуальный склад. То есть в настройках для ном. группы счетом Закупка / Приход будет 25 или 26. Тогда либо 1) не списывать услуги со склада либо 2) списывать в конце месяца через складской журнал проводками 20-25 - для этого настроить счет склад/расход 25, а в качестве корр. счета в складском журнале указывать 20 счет (второй случай уже совсем изврат, не пробовала думаю что нельзя так закрывать 25 счет )
__________________
|
|
08.10.2004, 10:31 | #12 |
NavAx
|
Цитата:
Изначально опубликовано StoneRoller
Особенно интересен 1-й вариант. Как это не списывать? Можно также провести инвентаризацию только закупленных услуг, ничего не обнаружить и списать все автоматом через журнал инвентаризации на забалансовые счета. |
|
08.10.2004, 10:36 | #13 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Голова 2уха
Можно также провести инвентаризацию только закупленных услуг, ничего не обнаружить и списать все автоматом через журнал инвентаризации на забалансовые счета.
__________________
|
|
08.10.2004, 10:50 | #14 |
NavAx
|
А причем тут баланс? Если проводка пойдет по забалансовым счетам? Например Д ХХ.ххх - К УУ.ууу (настройки склад/расход УУ.ууу, склад/убыток ХХ.ххх). В российском балансе их не будет и все. Мы же услуги все равно потом никому не выдаем. Но повторяю, я не пробовала приходовать услуги на склад, но особых противопоказаний я не вижу для такого списания.
|
|
08.10.2004, 10:54 | #15 |
Участник
|
Ну представте, вы оприходовали услуги на 25 счет.
Затем хотите при инвентаризации списать с 25 счета на забалансовый счет. Какие здесь могут быть XX.XXX и YY.YYY?
__________________
|
|
08.10.2004, 10:56 | #16 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Голова 2уха
А причем тут баланс? Если проводка пойдет по забалансовым счетам? Например Д ХХ.ххх - К УУ.ууу (настройки склад/расход УУ.ууу, склад/убыток ХХ.ххх). В российском балансе их не будет и все. Мы же услуги все равно потом никому не выдаем. Но повторяю, я не пробовала приходовать услуги на склад, но особых противопоказаний я не вижу для такого списания. Это не 1С. Чтобы списать на забаланс и списывать надо с забаланса. Ага. Соответственно и предварительно принять на него и так далее. Счета получаются не столько забалансовые сколько промежуточные и схема работы запутана и сложна. Что у вас и счет поставщика забалансовым будет? Списывайте услуги складским журналом и всего делов. |
|
08.10.2004, 11:08 | #17 |
NavAx
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Ну представте, вы оприходовали услуги на 25 счет. Затем хотите при инвентаризации списать с 25 счета на забалансовый счет. Какие здесь могут быть XX.XXX и YY.YYY? |
|
08.10.2004, 11:24 | #18 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Голова 2уха
Правда в главной книге в проводках и сальдо будет болтаться мусор. Вот вот. Думается, что и выверка склада с главной книгой не пойдет.
__________________
|
|
08.10.2004, 13:27 | #19 |
NavAx
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Вот вот. Думается, что и выверка склада с главной книгой не пойдет. Правда, если по тем же 25 счетам делаются какие-то проводки кроме как через склад (например, списание РБП), то все равно не пойдет. |
|
08.10.2004, 22:53 | #20 |
Member
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
... Ну представте, вы оприходовали услуги на 25 счет. Затем хотите при инвентаризации списать с 25 счета на забалансовый счет. Какие здесь могут быть XX.XXX и YY.YYY? ... Еще раз предлагаю посмотреть наконец поиск.
__________________
С уважением, glibs® |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Номенклатура с типом "Услуга" и закрытие склада | 11 | |||
номенклатуры типа услуги | 13 | |||
Услуга | 13 | |||
Циклическая ссылка в спецификации. | 50 | |||
закрытие склада по номенклатуре типа услуга - зачем? (аксапта) | 30 |
|