AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.11.2004, 19:28   #1  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 16.09.2003
Коррекция или сторно налогов.
Коллеги,
подскажите, как обработать следующую систуацию.

при разноске накладной бухгалтер ошибся и указал не ту налоговую группу номенклатуры, соотв проводка пошла не на тот 19 счет. (Д 19.1начисл К 60, а надо было Д 19.2начисл).
Надо, чтобы проводка НДС в зачет прошла по К 19.2 (Д68 К 19.2).

корректирующая налоговая проводка между 19.1 и 19.2 счетами не дает результата, так как 19.1 у меня не закроется. или можно сопроставить как-нибудь эти проводки?
и при обрабтке НДС будет все равно предлагать 19.1 оплаченный

не хочется делать 3 счета фактуры и 3 раза обрабатывать НДС ( на неправильную запись, на сторно, и на правильную запись). Пойдут обороты по 68 счету...

как быть?
заранее спасибо.
Аня
Старый 07.11.2004, 11:04   #2  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Re: Коррекция или сторно налогов.
Цитата:
Изначально опубликовано Ann
Коллеги,
подскажите, как обработать следующую систуацию.
при разноске накладной бухгалтер ошибся и указал не ту налоговую группу номенклатуры, соотв проводка пошла не на тот 19 счет. (Д 19.1начисл К 60, а надо было Д 19.2начисл).
Надо, чтобы проводка НДС в зачет прошла по К 19.2 (Д68 К 19.2).
корректирующая налоговая проводка между 19.1 и 19.2 счетами не дает результата, так как 19.1 у меня не закроется. или можно сопроставить как-нибудь эти проводки?
и при обрабтке НДС будет все равно предлагать 19.1 оплаченный
не хочется делать 3 счета фактуры и 3 раза обрабатывать НДС ( на неправильную запись, на сторно, и на правильную запись). Пойдут обороты по 68 счету...
как быть?
заранее спасибо.
Аня
Удаляете счет фактуру.
Делаете кредит-ноту.
Сопоставляете её с неправильной накладной
Создаете правильную накладную.
Создаете правильную счет-фактуру.
__________________
Старый 07.11.2004, 12:02   #3  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 16.09.2003
спасибо за ответ, но вот в чем дело:

мне не хотелось бы делать кредит-ноту на всю накладную...
а только "перебросить " налог между 19 счетами.
при приходовании МПЗ или оборудования, бухгалтера не могут точно указать налоговую группу номенклатуры, поэтому в 90% случаев есть необходимость потом его перекидывать.
Старый 07.11.2004, 12:38   #4  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 16.09.2003
спасибо за ответ, но вот в чем дело:

мне не хотелось бы делать кредит-ноту на всю накладную...
а только "перебросить " налог между 19 счетами.
при приходовании МПЗ или оборудования, бухгалтера не могут точно указать налоговую группу номенклатуры, поэтому в 90% случаев есть необходимость потом его перекидывать.
Старый 07.11.2004, 12:56   #5  
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
 
680 / 99 (5) ++++
Регистрация: 29.12.2002
Адрес: самолёт
Можно сделать с помощью коррекции (по кнопке "Настройка/Налоги" в закупке).
Только для этого надо включать два налоговых кода в налоговую группу номенклатуры.
__________________
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 07.11.2004, 15:53   #6  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 16.09.2003
как?
у меня статус закупки уже "оприходовано"
Старый 07.11.2004, 20:36   #7  
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
 
680 / 99 (5) ++++
Регистрация: 29.12.2002
Адрес: самолёт
Мда. После обработки накладной так не пойдёт.

А если с помощью общего журнала ГК сделать сторно проводку по налогу (не забыв указать налоговый код), а затем в нём же сделать новую налоговую проводку? Потом можно попросить программиста, чтобы он нарисовал удобный интерфейс для этой операции.

Это если, конечно, не удаётся разобратся административным путём.
__________________
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 09.11.2004, 00:47   #8  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Изначально опубликовано Ned
А если с помощью общего журнала ГК сделать сторно проводку по налогу (не забыв указать налоговый код), а затем в нём же сделать новую налоговую проводку?
В книге покупок будет хлам
__________________
Старый 09.11.2004, 00:49   #9  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Изначально опубликовано Ann
мне не хотелось бы делать кредит-ноту на всю накладную...
Как говориться без труда ...
Это только программированием.

Цитата:
Изначально опубликовано Ann
при приходовании МПЗ или оборудования, бухгалтера не могут точно указать налоговую группу номенклатуры, поэтому в 90% случаев есть необходимость потом его перекидывать.
Что бы бухгалтера не совершали ошибокпри оприходовании МПЗ, необходимо, что бы человек, который создает номеклатуру, правильно указывал номеклатурные налоговые группы.
__________________
Старый 09.11.2004, 07:31   #10  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 16.09.2003
всем спасибо за ответы.
если найду интересный выход - поделюсь ))
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Закупка и коррекция налогов... Anais DAX: Функционал 5 24.11.2010 19:03
коррекция налогов offenmeier DAX: Программирование 9 19.12.2008 08:48
Коррекция налогов в DAX 4.0 sp2 fp1 EE Lokki DAX: Программирование 1 16.12.2008 16:51
Коррекция налогов в журнале ГК Anna_G DAX: Функционал 10 10.10.2005 15:14
Коррекция налогов и сопоставление Hezl DAX: Программирование 0 10.02.2005 15:41

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.