| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Сторнирование и перепроведение кассовых ордеров
			 
			
			Добрый день, уважаемые коллеги! 
		
		
		
		
		
		
		
	Есть простая задача - при выписке приходного/расходного кассового ордера допущена ошибка. Необходимо сторнировать разнесенный документ и провести заново. Требование - у всех трех операций должен быть один и тот же номер документа. Аксапта (3.0) сторнировать документ тем же номером дает, а вот при попытке провести его заново с тем же номером документа ругается: "Номер ... для даты ... уже использован". Поделитесь, пожалуйста, опытом, как вы решали такую задачу?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Banned 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Да, в кассовом модуле разнести два ордера одного типа на одну дату с одним номером принципиально нельзя. При наличии такого документа говорить дальше о корректной работе модуля не приходится. 
		
		
		
		
		
		
		
	Что делать? Ввести в левом нижнем углу номер вручную, а в номере дать, скажем, лишний пробел или точечку.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Странно, что приходится пользоваться таким подходом.
			 
			
			Странно, что приходится пользоваться таким подходом.  
		
		
		
		
		
		
		
	Возникла также и другая проблема: невозможно напечатать кассовую книгу, чтобы в ней присутствовал только последний (правильно проведенный документ). Вообще непонятно, зачем в отчете "Кассовая книга" нужен параметр "Печатать сторно-записи", тестирование показало, что при его снятии отчет получается совершенно некорректным, поскольку тогда задваиваются обороты. PS. Куда же подевался принцип, по которому, все текущие операции в системе можно реверсировать и провести заново? Видимо при разработке российской кассы про него забыли.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Banned 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Куда же подевался принцип, по которому, все текущие операции в системе можно реверсировать и провести заново
		
	 
Как произошло, что хочется не сторнировать, а уничтожить проведенный документ? Если ордер напечатан, деньги выданы, печать поставлена, проводки сделаны, на сторно написана бухгалтерская справка: "Я, такой-то и такой-то, лажанулся и выдал ошибочно деньги. Но взял обратно". Почему теперь хочется создать ордер с тем же номером?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Думаю что сторнирование кассы таким способом не совсем верно. 
		
		
		
		
		
		
		
	Если кассовая книга правильная, обороты/сальдо по кассе идут, а ошибки только в аналитических признаках, то исправлять нужно через журнал ГК без применения типа счета "Касса"  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Похоже, что мало кто РЕАЛЬНО занимался внедрением российского кассового модуля...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 Banned 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Чисто абстрактно
			 
			
			... а если речь идет о редко появляющейся ситуации, и очень хочется, то можно 
		
		
		
		
		
		
		
	- прибить на сервере БД соотв. проводку в таблице RCashTrans - пересчитать баланс по кассе с помощью соотв. период. функции и наслаждаться после этого в том числе рассогласованием между ГК и кассой.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1. Все же остается загадкой, для чего была придумана галка "Печатать сторно-записи" в кассовой книге.  
		
		
		
		
		
		
		
	2. А вообще в правилах ведения кассовых операций предусмотрено такое понятие как сторно?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
			
			 Moderator 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Re: Чисто абстрактно
			 Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано EVGL  
- пересчитать баланс по кассе с помощью соотв. период. функции и наслаждаться после этого в том числе рассогласованием между ГК и кассой. [Собственно дело в том что в результате манипуляций кассиров в RCashTrans возникла некорректная проводка, удалять которую я так понимаю небезопасно]  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
			
			 Administrator 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			\Денежные средства\Периодические операции\Пересчет баланса по кассе
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Вообще по идее нужен некий признак (дополнительный) что ордер был отсторнирован. Ордера с таким признаком не должны попадать в кассовую книгу как и сторно. Возникает при этом вторая проблема - разрывы в нумерации. Я так понимаю все три документа - новый, старый, сторно не обязаны быть с одним номером. Главное, чтобы ошибочный ордер не занимал номер из номерной серии. Для этого потребуется вторая модификации - перенумерация кассовых ордеров.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
			
			 Moderator 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано sukhanchik  
\Денежные средства\Периодические операции\Пересчет баланса по кассе 2 Gad: Задача у меня будет несколько другая, а заинтересовало -- чем плоха дыра в нумерации?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дыра в нумерации не соответствует правилам ведения кассовых операций, которые предполагают сквозную и сплошную нумерацию. Хотя народ извращается по всякому и от руки делает в кассовой книге приписки, что такие-то номера уничтожены по акту
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			признак - статус аннулировано у некорректно проведённого ордера. Тогда и кассовая книга не поедет. У нас с этим нет проблем. А печать сторно-проводок нужна для внутреннего анализа...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Интересно. А как аннулировать уже разнесенный в главную книгу ордер? А если он не разнесен, то у него просто статус сбросить можно и удалить - аннулировать не придется.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			аннулировать уже разнесённый - это "программинг"...то есть при проведении сторно, статус уже разнесённого ордера меняется на "аннулировано"
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			"... а если речь идет о редко появляющейся ситуации, и очень хочется, то можно 
		
		
		
		
		
		
			- прибить на сервере БД соотв. проводку в таблице RCashTrans - пересчитать баланс по кассе с помощью соотв. период. функции и наслаждаться после этого в том числе рассогласованием между ГК и кассой." ну чтобы не наслаждаться рассогласованием модуля с ГК-ой то уж надо идти до конца - удалить проводку и в LedgerJournalTrans и Ledger Trans.   На самом деле, если кассовый ордер выпущен неверный, то корректирующий его ордер не может быть с тем же номером, любой кассир это скажет (либо поставит "точку" в старом номере для корректирующего КО). 
				__________________ 
		
		
		
		
	Carpe diem  
			 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Из своего опыта могу сказать, что модификацию по поводу "непопадания" некорректного документа (разнесенного) в кассовую книгу ДЕЛАЛИ. А по поводу "перенумерации"- нет. Аудиторы сказали, что вполне уместно на некооректных кас. ордерах : перечеркивать, ставить Аннулировано, дата и подпись гл. бух. Плюс в конце месяца акт на все аннулировнаные номера. Таким образом оформленные пропуски в нумерации не считаются нарушением кассовой дисциплины.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Модификация по "перенумерации" необходима не только из-за дырок в нумерации, возникающими из-за сторнированных операций. В практике российских бухгалтеров любимой вещью является заведение операций задним числом. Перенумерация в данном случае помогает установить нарастание номеров с увеличением даты. Про актирование дырок слышал. В таком случае получается модификация по формированию акта  
		
		
		
		
		
		
		
	 . Если конечно ордеров не 5 штук в день
		 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Слава богу с кассовой дисциплиной у нас все было в порядке. 
		
		
		
		
		
		
		
	  . Так что никаких проводок "задним числом" не было. А модификацию по печати акта мы сделали .(опционально мог печататься одновременно с кассовой книгой).
		 | 
| 
	
 |